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          2017年鶴山市土地儲備中心預算公開
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          第一部分  2017年鶴山市土地儲備中心預算基本情況說明

           

          一、部門基本情況

          (一)部門機構設置、職能

          鶴山市土地儲備中心是鶴山市人民政府辦公室屬下的公益一類事業(yè)單位,執(zhí)行事業(yè)單位會計制度,正科級,內(nèi)設兩個部門,分別為綜合部和土地儲備營運部,人員經(jīng)費由市財政局核撥。主要職能:編制土地儲備計劃及上報,組織實施土地收購儲備;籌措資金,做好土地收購儲備資金的管理和運作。納入部門預算編制,無下屬單位。

          (二)人員構成情況

          我中心在編人員7名,全部在職在崗,無離退休人員。

          (三)預算年度的主要工作任務

          按照計劃對土地進行收購儲備和土地供應,籌措資金,做好土地收購儲備資金的管理戶運作。

          二、部門預算情況說明

          (一)鶴山市土地儲備中心2017年財政撥款收支預算情況的總體說明

          鶴山市土地儲備中心2017年財政撥款收支總預算285.61萬元。收入包括:一般公共預算撥款本年收入136.52萬元;政府性基金預算撥款本年收入149.09萬元。支出包括:社會保障和就業(yè)支出17.34萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4.71萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出149.09萬元、國土海洋氣象等(類)支出105.32萬元、住房保障(類)支出9.15萬元。

          (二)鶴山市土地儲備中心2017年一般公共預算當年撥款情況說明

          1.一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

          鶴山市土地儲備中心2017年一般公共預算撥款136.52萬元,比2016年執(zhí)行數(shù)增17.71萬元,主要是土地業(yè)務量的增加費用和人員費用的增加。

          2.一般公共預算當年撥款結構及增減變動情況

          社會保障和就業(yè)(類)支出17.34萬元,占12.7%,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出4.71萬元,占3.45%,比2016年執(zhí)行數(shù)增0.08萬元,下降1.67%,主要是人員標準有所增加,人員減少;國土海洋氣象等(類)支出105.32萬元,占77.14%,比2016年執(zhí)行數(shù)增0.92萬元,增長0.88%,主要是土地業(yè)務量的增加費用和人員費用的增加;住房保障(類)支出9.15萬元,占6.70%,比2016年執(zhí)行數(shù)減少0.47萬元,減少4.89%,主要是人員標準有所增加。

          (三)鶴山市土地儲備中心2017年一般公共預算基本支出情況說明

          鶴山市土地儲備中心2017年一般公共預算基本支出136.52萬元,其中:

          人員經(jīng)費126.98萬元,主要包括:基本工資51.54萬元、津貼補貼7.43萬元、獎金9.48萬元、其他社會保障繳費8.27萬元、績效工資10.45、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費12.39萬元、職業(yè)年金繳費4.95萬元、獎勵金1.88萬元、住房公積金9.15萬元、其他對個人和家庭的補助支出11.44萬元;

          公用經(jīng)費9.54萬元,主要包括:辦公費1.00萬元、電費0.90萬元、郵電費0.80萬元、差旅費0.20萬元、公務接待費1.50萬元、工會經(jīng)費0.90萬元、公務用車運行維護費3.00萬元、其他商品和服務支出1.24萬元。

          (四)鶴山市土地儲備中心2017年“三公”經(jīng)費預算情況說明

          鶴山市土地儲備中心2017年用財政撥款數(shù)開支的車輛運行費、公務接待費(簡稱“三公“經(jīng)費)支出合計15.70萬元,其中:因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元;公務用車購置費支出0萬元;公務用車運行維護費支出9.00萬元,主要包括公務車保有量3輛,全年運行維護費支出9.00萬元;公務接待費支出6.70萬元,主要包括土地業(yè)務過程中所需要的公務接待費用。

          “三公”經(jīng)費增減變化原因:2017年“三公”經(jīng)費支出預算合計15.70萬元,比2016年預算16.84萬元,減少6.77%,其中:

          因公出國(境)經(jīng)費支出預算0萬元,比上年預算數(shù)持平。

          公務用車購置費支出預算0萬元,比上年預算數(shù)持平。

          公務用車運行維護費支出預算9.00萬元,比2016年預算9.48萬元減少0.48萬元,減少原因為控制不必要的支出。

          公務接待費支出預算6.7萬元, 比2016年預算7.36萬元減少0.66萬元,減少原因為,厲行節(jié)約,控制支出。

          (五)鶴山市土地儲備中心2017年政府性基金預算支出情況說明

          鶴山市土地儲備中心2017年政府性基金預算撥款149.09萬元,其中:城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出149.09萬元,占100%。

          (六)鶴山市土地儲備中心2017年部門收支預算情況總體說明

          按照綜合預算的原則,鶴山市土地儲備中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、??顚S觅Y金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、用事業(yè)基金彌補收支差額、上年結轉(zhuǎn)結余;支出包括:一般公共服務支出、國防支出、公共安全支出、教育支出、科學技術支出、文化體育與傳媒支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出等。鶴山市土地儲備中心收支總預算285.61萬元。

          (七)鶴山市土地儲備中心2017年收入預算情況說明

          鶴山市土地儲備中心2017年收入預算285.61萬元,其中:上年結轉(zhuǎn)結余0萬元;一般公共預算撥款收入136.52萬元,占47.80%;政府性基金預算撥款收入149.09萬元,占52.20%。

          (八)鶴山市土地儲備中心2017年支出預算情況說明

               鶴山市土地儲備中心2017年支出預算285.61萬元,其中:基本支出136.52萬元,占47.80%;項目支出149.09萬元,占52.20%。

          三、其他重要事項的情況說明

          1.機關運行經(jīng)費

          鶴山市土地儲備中心2017年機關運行經(jīng)費合計9.54萬元,包括辦公費、水電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他費用。

          2.政府采購情況

          鶴山市土地儲備中心2017年政府采購3.60萬元。其中:政府采購貨物支出3.60萬元。

          3.國有資產(chǎn)占有使用情況

          鶴山市土地儲備中心固定資產(chǎn)共120.84萬元,其中共有車輛3輛,均為一般公務用車。

          4.績效目標設置情況

          鶴山市土地儲備中心2017年沒有進行預算績效目標評價。

          四、專業(yè)名詞解釋

          一般公共預算:我單位一般公共預算為維持單位正常運作的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費

          政府性基金預算:我單位政府性基金預算為收儲土地過程中需要支付的稅費及補充業(yè)務費用。因2016年的貸款全部轉(zhuǎn)換為政府債券,故2017年無償還貸款和利息支出預算。對收儲土地的大額資金,另行安排。

          “三公”經(jīng)費:為因公出國(境)經(jīng)費、公務用車購置費、公務用車運行維護費、公務接待費。

           

           
          2017年度鶴山市土地儲備中心預算公開
           
           
           
           
           
          第二部分 2017年鶴山市土地儲備中心部門預算表

           

          部門公開表1          
          財政撥款收支總表
          單位:萬元
          收入 支出
          項目 預算數(shù) 項目 合計 一般公共預算 政府性基金預算
          一、本年收入 285.61 一、本年支出 285.61 136.52 149.09
          (一)一般公共預算撥款 136.52 一、一般公共服務支出 0.00    
          (二)政府性基金預算撥款 149.09 二、國防支出 0.00    
          (三)國有資本經(jīng)營預算撥款  0.00 三、公共安全支出 0.00    
              四、教育支出 0.00    
              五、科學技術支出 0.00    
              六、文化體育與傳媒支出 0.00    
              七、社會保障和就業(yè)支出 17.34 17.34  
              八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 4.71 4.71  
              九、節(jié)能環(huán)保支出 0.00    
              十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 149.09   149.09
              十一、農(nóng)林水支出 0.00    
              十二、交通運輸支出 0.00    
              十三、資源勘探信息等支出 0.00    
              十四、商業(yè)服務業(yè)等支出 0.00    
              十五、金融支出 0.00    
          二、上年結轉(zhuǎn) 0.00 十六、國土海洋氣象等支出 105.32 105.32  
          (一)一般公共預算撥款   十七、住房保障支出 9.15 9.15  
          (二)政府性基金預算撥款   十八、糧油物資儲備支出 0.00    
          (三)國有資本經(jīng)營預算撥款

           0.00

          十九、國有資本經(jīng)營預算支出 0.00    
              二十、其他支出 0.00    
              二十一、債務付息支出 0.00    
              二十二、債務發(fā)行費用支出 0.00    
                     
              二、結轉(zhuǎn)下年      
                     
          收入總計 285.61 支出總計 285.61 136.52 149.09

           

          部門公開表2
          一般公共預算支出表
          單位:萬元
          功能分類科目 2016年執(zhí)行數(shù) 2017年預算數(shù) 2017年預算數(shù)比2016年執(zhí)行數(shù)
          科目編碼 科目名稱 執(zhí)行數(shù) 年初預算數(shù) 增減額 增減%
          小計 基本支出 項目支出
          208 社會保障和就業(yè)支出   17.34 17.34   17.34  
          20805  行政事業(yè)單位離退休   17.34 17.34   17.34  
          2080505   機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出   12.39 12.39   12.39  
          208050502    事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出   12.39 12.39   12.39  
          20805050201     其他事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出   12.39 12.39   12.39  
          2080506   機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出   4.95 4.95   4.95  
          208050602    事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出   4.95 4.95   4.95  
          2080506020     其他事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出   4.95 4.95   4.95  
          210 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 4.79 4.71 4.71   -0.08 -1.67%
          210007  計劃生育事務 1.79 1.88 1.88   0.09 5.03%
          2100717   計劃生育服務 1.79 1.88 1.88   0.09 5.03%
          21011  行政事業(yè)單位醫(yī)療 3.00 2.83 2.83   -0.17 -5.67%
          2101102   事業(yè)單位醫(yī)療 3.00 2.83 2.83   -0.17 -5.67%
          210110299    其他事業(yè)單位醫(yī)療 3.00 2.83 2.83   -0.17 -5.67%
          220 國土海洋氣象等支出 104.40 105.32 105.32   0.92 0.88%
          22001  國土資源事務 104.40 105.32 105.32   0.92 0.88%
          2200150   事業(yè)運行 104.40 105.32 105.32   0.92 0.88%
          221 住房保障支出 9.62 9.15 9.15   -0.47 -4.89%
          22102  住房改革支出 9.62 9.15 9.15   -0.47 -4.89%
          2210201   住房公積金 9.62 9.15 9.15   -0.47 -4.89%
          221020101    其他單位住房公積金 9.62 9.15 9.15   -0.47 -4.89%
            合計 118.81 136.52 136.52   17.71 14.91%

           

          部門公開表3
          一般公共預算基本支出表
                  單位:萬元
          經(jīng)濟分類科目 2017年基本支出
          科目編碼 科目名稱 合計 人員經(jīng)費 公用經(jīng)費
          301 工資福利支出 104.51 104.51  
          30101   基本工資 51.54 51.54  
          30102   津貼補貼 7.43 7.43  
          30103   獎金 9.48 9.48  
          30104   其他社會保障繳費 8.27 8.27  
          30107   績效工資 10.45 10.45  
          30108   機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 12.39 12.39  
          30109   職業(yè)年金繳費 4.95 4.95  
          302 商品和服務支出 9.54   9.54
          30201   辦公費 1.00   1.00
          30206   電費 0.90   0.90
          30207   郵電費 0.80   0.80
          30211   差旅費 0.20   0.20
          30217   公務接待費 1.50   1.50
          30228   工會經(jīng)費 0.90   0.90
          30231   公務用車運行維護費 3.00   3.00
          30299   其他商品和服務支出 1.24   1.24
          303 對個人和家庭的補助 22.47 22.47  
          30309   獎勵金 1.88 1.88  
          30311   住房公積金 9.15 9.15  
          30399   其他對個人和家庭的補助支出 11.44 11.44  
            合計 136.52 126.98 9.54

           

          部門公開表4
          一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
          部門:                           單位:萬元
          2016年預算數(shù) 2016年預算執(zhí)行數(shù) 2017年預算數(shù)
          合計 因公出國(境)費 公務用車購置及運行費 公務接待費 合計 因公出國(境)費 公務用車購置及運行費 公務接待費 合計 因公出國(境)費 公務用車購置及運行費 公務接待費
          小計 公務用車購置費 公務用車運行費 小計 公務用車購置費 公務用車運行費 小計 公務用車購置費 公務用車運行費
            16.84     9.48        9.48   7.36   11.42     8.68      8.68   2.74   15.70     9.00        9.00   6.70

           

          部門公開表5        
          政府性基金預算支出表
                  單位:萬元
          科目編碼 科目名稱 本年政府性基金預算支出
          合計 基本支出 項目支出
          212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 149.09   149.09
          21208 國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 149.09   149.09
          2120802 土地開發(fā)支出 55.79   55.79
          2120806 土地出讓業(yè)務支出 93.30   93.30
              0.00    
            合計 149.09   149.09

           

          部門公開表6      
          部門收支總表
          單位名稱:鶴山市土地儲備中心     單位:萬元
          收入 支出
          項目 預算數(shù) 項目 預算數(shù)
          一、一般公共預算撥款收入          136.52 一、一般公共服務支出  
              二、國防支出  
          二、政府性基金預算撥款收入          149.09 三、公共安全支出  
              四、教育支出  
          三、國有資本經(jīng)營預算撥款收入   五、科學技術支出  
              六、文化體育與傳媒支出  
          四、??顚S觅Y金收入   七、社會保障和就業(yè)支出            17.34
              八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出             4.71
          五、事業(yè)收入   九、節(jié)能環(huán)保支出  
              十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出           149.09
          六、事業(yè)單位經(jīng)營收入   十一、農(nóng)林水支出  
              十二、交通運輸支出  
          七、其他收入   十三、資源勘探信息等支出  
              十四、商業(yè)服務業(yè)等支出  
              十五、金融支出  
              十六、國土海洋氣象等支出           105.32
              十七、住房保障支出             9.15
              十八、糧油物資儲備支出  
              十九、國有資本經(jīng)營預算支出  
              二十、其他支出  
              二十一、債務付息支出  
              二十二、債務發(fā)行費用支出  
                 
          本年收入合計        285.61 本年支出合計         285.61
          八、上級補助收入   二十一、上繳上級支出  
          九、附屬單位上繳收入   二十二、對附屬單位補助支出  
          十、用事業(yè)基金彌補收支差額   二十三、結轉(zhuǎn)下年  
          十一、上年結轉(zhuǎn)結余      
                 
                 
          收入總計        285.61 支出總計         285.61

           

          部門公開表7
          部門收入總表
                                    單位:萬元
          科目 合計 上年結轉(zhuǎn) 一般公共預算撥款收入 政府性基金預算撥款收入 國有資本經(jīng)營預算撥款收入 ??顚S觅Y金收入 事業(yè)收入 事業(yè)單位經(jīng)營收入 上級補助收入 其他收入 用事業(yè)基金彌補收支差額
          科目編碼 科目名稱 金額 其中:教育收費
          208 社會保障和就業(yè)支出 17.34   17.34                  
          20805050201     其他事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 12.39   12.39                  
          2080506020     其他事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 4.95   4.95                  
          210 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 4.71   4.71                  
          2100717   計劃生育服務 1.88   1.88                  
          210110299    其他事業(yè)單位醫(yī)療 2.83   2.83                  
          212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 149.09     149.09                
          2120802 土地開發(fā)支出 55.79     55.79                
          2120806 土地出讓業(yè)務支出 93.30     93.30                
          220 國土海洋氣象等支出 105.32   105.32                  
          2200150   事業(yè)運行 105.32   105.32                  
          221 住房保障支出 9.15   9.15                  
          221020101    其他單位住房公積金 9.15   9.15                  
              0.00                      
            合計 285.61 0.00 136.52 149.09                

           

          部門公開表8          
          部門支出總表
                    單位:萬元
          科目編碼 科目名稱 合計 基本支出 項目支出 事業(yè)單位經(jīng)營支出
          208 社會保障和就業(yè)支出 17.34 17.34    
          20805050201     其他事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 12.39 12.39    
          2080506020     其他事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 4.95 4.95    
          210 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 4.71 4.71    
          2100717   計劃生育服務 1.88 1.88    
          210110299    其他事業(yè)單位醫(yī)療 2.83 2.83    
          212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 149.09   149.09  
          2120802 土地開發(fā)支出 55.79   55.79  
          2120806 土地出讓業(yè)務支出 93.30   93.30  
          220 國土海洋氣象等支出 105.32 105.32    
          2200150   事業(yè)運行 105.32 105.32    
          221 住房保障支出 9.15 9.15    
          221020101    其他單位住房公積金 9.15 9.15    
              0.00      
            合計 285.61 136.52 149.09  

           

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