第一部分 2017年鶴山市土地儲備中心預算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職能
鶴山市土地儲備中心是鶴山市人民政府辦公室屬下的公益一類事業(yè)單位,執(zhí)行事業(yè)單位會計制度,正科級,內(nèi)設兩個部門,分別為綜合部和土地儲備營運部,人員經(jīng)費由市財政局核撥。主要職能:編制土地儲備計劃及上報,組織實施土地收購儲備;籌措資金,做好土地收購儲備資金的管理和運作。納入部門預算編制,無下屬單位。
(二)人員構成情況
我中心在編人員7名,全部在職在崗,無離退休人員。
(三)預算年度的主要工作任務
按照計劃對土地進行收購儲備和土地供應,籌措資金,做好土地收購儲備資金的管理戶運作。
二、部門預算情況說明
(一)鶴山市土地儲備中心2017年財政撥款收支預算情況的總體說明
鶴山市土地儲備中心2017年財政撥款收支總預算285.61萬元。收入包括:一般公共預算撥款本年收入136.52萬元;政府性基金預算撥款本年收入149.09萬元。支出包括:社會保障和就業(yè)支出17.34萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4.71萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出149.09萬元、國土海洋氣象等(類)支出105.32萬元、住房保障(類)支出9.15萬元。
(二)鶴山市土地儲備中心2017年一般公共預算當年撥款情況說明
1.一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
鶴山市土地儲備中心2017年一般公共預算撥款136.52萬元,比2016年執(zhí)行數(shù)增17.71萬元,主要是土地業(yè)務量的增加費用和人員費用的增加。
2.一般公共預算當年撥款結構及增減變動情況
社會保障和就業(yè)(類)支出17.34萬元,占12.7%,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出4.71萬元,占3.45%,比2016年執(zhí)行數(shù)增0.08萬元,下降1.67%,主要是人員標準有所增加,人員減少;國土海洋氣象等(類)支出105.32萬元,占77.14%,比2016年執(zhí)行數(shù)增0.92萬元,增長0.88%,主要是土地業(yè)務量的增加費用和人員費用的增加;住房保障(類)支出9.15萬元,占6.70%,比2016年執(zhí)行數(shù)減少0.47萬元,減少4.89%,主要是人員標準有所增加。
(三)鶴山市土地儲備中心2017年一般公共預算基本支出情況說明
鶴山市土地儲備中心2017年一般公共預算基本支出136.52萬元,其中:
人員經(jīng)費126.98萬元,主要包括:基本工資51.54萬元、津貼補貼7.43萬元、獎金9.48萬元、其他社會保障繳費8.27萬元、績效工資10.45、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費12.39萬元、職業(yè)年金繳費4.95萬元、獎勵金1.88萬元、住房公積金9.15萬元、其他對個人和家庭的補助支出11.44萬元;
公用經(jīng)費9.54萬元,主要包括:辦公費1.00萬元、電費0.90萬元、郵電費0.80萬元、差旅費0.20萬元、公務接待費1.50萬元、工會經(jīng)費0.90萬元、公務用車運行維護費3.00萬元、其他商品和服務支出1.24萬元。
(四)鶴山市土地儲備中心2017年“三公”經(jīng)費預算情況說明
鶴山市土地儲備中心2017年用財政撥款數(shù)開支的車輛運行費、公務接待費(簡稱“三公“經(jīng)費)支出合計15.70萬元,其中:因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元;公務用車購置費支出0萬元;公務用車運行維護費支出9.00萬元,主要包括公務車保有量3輛,全年運行維護費支出9.00萬元;公務接待費支出6.70萬元,主要包括土地業(yè)務過程中所需要的公務接待費用。
“三公”經(jīng)費增減變化原因:2017年“三公”經(jīng)費支出預算合計15.70萬元,比2016年預算16.84萬元,減少6.77%,其中:
因公出國(境)經(jīng)費支出預算0萬元,比上年預算數(shù)持平。
公務用車購置費支出預算0萬元,比上年預算數(shù)持平。
公務用車運行維護費支出預算9.00萬元,比2016年預算9.48萬元減少0.48萬元,減少原因為控制不必要的支出。
公務接待費支出預算6.7萬元, 比2016年預算7.36萬元減少0.66萬元,減少原因為,厲行節(jié)約,控制支出。
(五)鶴山市土地儲備中心2017年政府性基金預算支出情況說明
鶴山市土地儲備中心2017年政府性基金預算撥款149.09萬元,其中:城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出149.09萬元,占100%。
(六)鶴山市土地儲備中心2017年部門收支預算情況總體說明
按照綜合預算的原則,鶴山市土地儲備中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、??顚S觅Y金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、用事業(yè)基金彌補收支差額、上年結轉(zhuǎn)結余;支出包括:一般公共服務支出、國防支出、公共安全支出、教育支出、科學技術支出、文化體育與傳媒支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出等。鶴山市土地儲備中心收支總預算285.61萬元。
(七)鶴山市土地儲備中心2017年收入預算情況說明
鶴山市土地儲備中心2017年收入預算285.61萬元,其中:上年結轉(zhuǎn)結余0萬元;一般公共預算撥款收入136.52萬元,占47.80%;政府性基金預算撥款收入149.09萬元,占52.20%。
(八)鶴山市土地儲備中心2017年支出預算情況說明
鶴山市土地儲備中心2017年支出預算285.61萬元,其中:基本支出136.52萬元,占47.80%;項目支出149.09萬元,占52.20%。
三、其他重要事項的情況說明
1.機關運行經(jīng)費
鶴山市土地儲備中心2017年機關運行經(jīng)費合計9.54萬元,包括辦公費、水電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他費用。
2.政府采購情況
鶴山市土地儲備中心2017年政府采購3.60萬元。其中:政府采購貨物支出3.60萬元。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況
鶴山市土地儲備中心固定資產(chǎn)共120.84萬元,其中共有車輛3輛,均為一般公務用車。
4.績效目標設置情況
鶴山市土地儲備中心2017年沒有進行預算績效目標評價。
四、專業(yè)名詞解釋
一般公共預算:我單位一般公共預算為維持單位正常運作的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費
政府性基金預算:我單位政府性基金預算為收儲土地過程中需要支付的稅費及補充業(yè)務費用。因2016年的貸款全部轉(zhuǎn)換為政府債券,故2017年無償還貸款和利息支出預算。對收儲土地的大額資金,另行安排。
“三公”經(jīng)費:為因公出國(境)經(jīng)費、公務用車購置費、公務用車運行維護費、公務接待費。
2017年度鶴山市土地儲備中心預算公開 |
第二部分 2017年鶴山市土地儲備中心部門預算表 |
部門公開表1 | |||||
財政撥款收支總表 | |||||
單位:萬元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
項目 | 預算數(shù) | 項目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 |
一、本年收入 | 285.61 | 一、本年支出 | 285.61 | 136.52 | 149.09 |
(一)一般公共預算撥款 | 136.52 | 一、一般公共服務支出 | 0.00 | ||
(二)政府性基金預算撥款 | 149.09 | 二、國防支出 | 0.00 | ||
(三)國有資本經(jīng)營預算撥款 | 0.00 | 三、公共安全支出 | 0.00 | ||
四、教育支出 | 0.00 | ||||
五、科學技術支出 | 0.00 | ||||
六、文化體育與傳媒支出 | 0.00 | ||||
七、社會保障和就業(yè)支出 | 17.34 | 17.34 | |||
八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 4.71 | 4.71 | |||
九、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 | ||||
十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 149.09 | 149.09 | |||
十一、農(nóng)林水支出 | 0.00 | ||||
十二、交通運輸支出 | 0.00 | ||||
十三、資源勘探信息等支出 | 0.00 | ||||
十四、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 0.00 | ||||
十五、金融支出 | 0.00 | ||||
二、上年結轉(zhuǎn) | 0.00 | 十六、國土海洋氣象等支出 | 105.32 | 105.32 | |
(一)一般公共預算撥款 | 十七、住房保障支出 | 9.15 | 9.15 | ||
(二)政府性基金預算撥款 | 十八、糧油物資儲備支出 | 0.00 | |||
(三)國有資本經(jīng)營預算撥款 |
0.00 |
十九、國有資本經(jīng)營預算支出 | 0.00 | ||
二十、其他支出 | 0.00 | ||||
二十一、債務付息支出 | 0.00 | ||||
二十二、債務發(fā)行費用支出 | 0.00 | ||||
二、結轉(zhuǎn)下年 | |||||
收入總計 | 285.61 | 支出總計 | 285.61 | 136.52 | 149.09 |
部門公開表2 | |||||||
一般公共預算支出表 | |||||||
單位:萬元 | |||||||
功能分類科目 | 2016年執(zhí)行數(shù) | 2017年預算數(shù) | 2017年預算數(shù)比2016年執(zhí)行數(shù) | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 執(zhí)行數(shù) | 年初預算數(shù) | 增減額 | 增減% | ||
小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 17.34 | 17.34 | 17.34 | |||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 17.34 | 17.34 | 17.34 | |||
2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 12.39 | 12.39 | 12.39 | |||
208050502 | 事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 12.39 | 12.39 | 12.39 | |||
20805050201 | 其他事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 12.39 | 12.39 | 12.39 | |||
2080506 | 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | |||
208050602 | 事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | |||
2080506020 | 其他事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | |||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 4.79 | 4.71 | 4.71 | -0.08 | -1.67% | |
210007 | 計劃生育事務 | 1.79 | 1.88 | 1.88 | 0.09 | 5.03% | |
2100717 | 計劃生育服務 | 1.79 | 1.88 | 1.88 | 0.09 | 5.03% | |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 3.00 | 2.83 | 2.83 | -0.17 | -5.67% | |
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 3.00 | 2.83 | 2.83 | -0.17 | -5.67% | |
210110299 | 其他事業(yè)單位醫(yī)療 | 3.00 | 2.83 | 2.83 | -0.17 | -5.67% | |
220 | 國土海洋氣象等支出 | 104.40 | 105.32 | 105.32 | 0.92 | 0.88% | |
22001 | 國土資源事務 | 104.40 | 105.32 | 105.32 | 0.92 | 0.88% | |
2200150 | 事業(yè)運行 | 104.40 | 105.32 | 105.32 | 0.92 | 0.88% | |
221 | 住房保障支出 | 9.62 | 9.15 | 9.15 | -0.47 | -4.89% | |
22102 | 住房改革支出 | 9.62 | 9.15 | 9.15 | -0.47 | -4.89% | |
2210201 | 住房公積金 | 9.62 | 9.15 | 9.15 | -0.47 | -4.89% | |
221020101 | 其他單位住房公積金 | 9.62 | 9.15 | 9.15 | -0.47 | -4.89% | |
合計 | 118.81 | 136.52 | 136.52 | 17.71 | 14.91% |
部門公開表3 | ||||
一般公共預算基本支出表 | ||||
單位:萬元 | ||||
經(jīng)濟分類科目 | 2017年基本支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 |
301 | 工資福利支出 | 104.51 | 104.51 | |
30101 | 基本工資 | 51.54 | 51.54 | |
30102 | 津貼補貼 | 7.43 | 7.43 | |
30103 | 獎金 | 9.48 | 9.48 | |
30104 | 其他社會保障繳費 | 8.27 | 8.27 | |
30107 | 績效工資 | 10.45 | 10.45 | |
30108 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 12.39 | 12.39 | |
30109 | 職業(yè)年金繳費 | 4.95 | 4.95 | |
302 | 商品和服務支出 | 9.54 | 9.54 | |
30201 | 辦公費 | 1.00 | 1.00 | |
30206 | 電費 | 0.90 | 0.90 | |
30207 | 郵電費 | 0.80 | 0.80 | |
30211 | 差旅費 | 0.20 | 0.20 | |
30217 | 公務接待費 | 1.50 | 1.50 | |
30228 | 工會經(jīng)費 | 0.90 | 0.90 | |
30231 | 公務用車運行維護費 | 3.00 | 3.00 | |
30299 | 其他商品和服務支出 | 1.24 | 1.24 | |
303 | 對個人和家庭的補助 | 22.47 | 22.47 | |
30309 | 獎勵金 | 1.88 | 1.88 | |
30311 | 住房公積金 | 9.15 | 9.15 | |
30399 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 11.44 | 11.44 | |
合計 | 136.52 | 126.98 | 9.54 |
部門公開表4 | |||||||||||||||||
一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||||||||||||||
部門: | 單位:萬元 | ||||||||||||||||
2016年預算數(shù) | 2016年預算執(zhí)行數(shù) | 2017年預算數(shù) | |||||||||||||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | |||||||||
16.84 | 9.48 | 9.48 | 7.36 | 11.42 | 8.68 | 8.68 | 2.74 | 15.70 | 9.00 | 9.00 | 6.70 |
部門公開表5 | ||||
政府性基金預算支出表 | ||||
單位:萬元 | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 本年政府性基金預算支出 | ||
合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 149.09 | 149.09 | |
21208 | 國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 | 149.09 | 149.09 | |
2120802 | 土地開發(fā)支出 | 55.79 | 55.79 | |
2120806 | 土地出讓業(yè)務支出 | 93.30 | 93.30 | |
0.00 | ||||
合計 | 149.09 | 149.09 |
部門公開表6 | |||
部門收支總表 | |||
單位名稱:鶴山市土地儲備中心 | 單位:萬元 | ||
收入 | 支出 | ||
項目 | 預算數(shù) | 項目 | 預算數(shù) |
一、一般公共預算撥款收入 | 136.52 | 一、一般公共服務支出 | |
二、國防支出 | |||
二、政府性基金預算撥款收入 | 149.09 | 三、公共安全支出 | |
四、教育支出 | |||
三、國有資本經(jīng)營預算撥款收入 | 五、科學技術支出 | ||
六、文化體育與傳媒支出 | |||
四、??顚S觅Y金收入 | 七、社會保障和就業(yè)支出 | 17.34 | |
八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 4.71 | ||
五、事業(yè)收入 | 九、節(jié)能環(huán)保支出 | ||
十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 149.09 | ||
六、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 十一、農(nóng)林水支出 | ||
十二、交通運輸支出 | |||
七、其他收入 | 十三、資源勘探信息等支出 | ||
十四、商業(yè)服務業(yè)等支出 | |||
十五、金融支出 | |||
十六、國土海洋氣象等支出 | 105.32 | ||
十七、住房保障支出 | 9.15 | ||
十八、糧油物資儲備支出 | |||
十九、國有資本經(jīng)營預算支出 | |||
二十、其他支出 | |||
二十一、債務付息支出 | |||
二十二、債務發(fā)行費用支出 | |||
本年收入合計 | 285.61 | 本年支出合計 | 285.61 |
八、上級補助收入 | 二十一、上繳上級支出 | ||
九、附屬單位上繳收入 | 二十二、對附屬單位補助支出 | ||
十、用事業(yè)基金彌補收支差額 | 二十三、結轉(zhuǎn)下年 | ||
十一、上年結轉(zhuǎn)結余 | |||
收入總計 | 285.61 | 支出總計 | 285.61 |
部門公開表7 | |||||||||||||
部門收入總表 | |||||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||||
科目 | 合計 | 上年結轉(zhuǎn) | 一般公共預算撥款收入 | 政府性基金預算撥款收入 | 國有資本經(jīng)營預算撥款收入 | ??顚S觅Y金收入 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 其他收入 | 用事業(yè)基金彌補收支差額 | ||
科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 其中:教育收費 | ||||||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 17.34 | 17.34 | ||||||||||
20805050201 | 其他事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 12.39 | 12.39 | ||||||||||
2080506020 | 其他事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 4.95 | 4.95 | ||||||||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 4.71 | 4.71 | ||||||||||
2100717 | 計劃生育服務 | 1.88 | 1.88 | ||||||||||
210110299 | 其他事業(yè)單位醫(yī)療 | 2.83 | 2.83 | ||||||||||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 149.09 | 149.09 | ||||||||||
2120802 | 土地開發(fā)支出 | 55.79 | 55.79 | ||||||||||
2120806 | 土地出讓業(yè)務支出 | 93.30 | 93.30 | ||||||||||
220 | 國土海洋氣象等支出 | 105.32 | 105.32 | ||||||||||
2200150 | 事業(yè)運行 | 105.32 | 105.32 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 9.15 | 9.15 | ||||||||||
221020101 | 其他單位住房公積金 | 9.15 | 9.15 | ||||||||||
0.00 | |||||||||||||
合計 | 285.61 | 0.00 | 136.52 | 149.09 |
部門公開表8 | |||||
部門支出總表 | |||||
單位:萬元 | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 17.34 | 17.34 | ||
20805050201 | 其他事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 12.39 | 12.39 | ||
2080506020 | 其他事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 4.95 | 4.95 | ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 4.71 | 4.71 | ||
2100717 | 計劃生育服務 | 1.88 | 1.88 | ||
210110299 | 其他事業(yè)單位醫(yī)療 | 2.83 | 2.83 | ||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 149.09 | 149.09 | ||
2120802 | 土地開發(fā)支出 | 55.79 | 55.79 | ||
2120806 | 土地出讓業(yè)務支出 | 93.30 | 93.30 | ||
220 | 國土海洋氣象等支出 | 105.32 | 105.32 | ||
2200150 | 事業(yè)運行 | 105.32 | 105.32 | ||
221 | 住房保障支出 | 9.15 | 9.15 | ||
221020101 | 其他單位住房公積金 | 9.15 | 9.15 | ||
0.00 | |||||
合計 | 285.61 | 136.52 | 149.09 |