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          2017年鶴山市衛(wèi)生監(jiān)督所部門預算公開
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          2017年鶴山市衛(wèi)生監(jiān)督所部門預算公開



          目錄


          第一部分 鶴山市衛(wèi)生監(jiān)督所概況

          一、主要職責

          二、機構設置

          第二部分 2017年部門預算表

          一、收支總體情況表

          二、收入總體情況表

          三、支出總體情況表

          四、財政撥款收支總體情況表

          五、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)

          六、一般公共預算基本支出情況表(按支出經濟分類科目)

          七、一般公共預算項目支出情況表(按支出經濟分類科目)

          八、一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算

          九、政府性基金預算支出情況表

          十、部門預算基本支出預算表

          十一、部門預算項目支出及其他支出預算表

          第三部分 2017年部門預算情況說明

          第四部分 名詞解釋


          第一部分 鶴山市衛(wèi)生監(jiān)督所概況

          一、主要職責

          鶴山市衛(wèi)生監(jiān)督所在鶴山市衛(wèi)生和計劃生育局的領導下履行以下職責:

          1、組織實施本市衛(wèi)生監(jiān)督計劃,依照法律法規(guī)行使預防性和經常性衛(wèi)生監(jiān)督工作;

          2、受市衛(wèi)生計生主管部門委托,承擔對公共衛(wèi)生、醫(yī)療衛(wèi)生機構的監(jiān)管,受理衛(wèi)生許可證和執(zhí)業(yè)許可證的申請以及健康衛(wèi)生產品、醫(yī)療廣告內容的審核;

          3、組織衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法檢查,定期上報抽檢結果;

          4、協助衛(wèi)生行政部門定期向社會通報衛(wèi)生監(jiān)督結果;

          5、參與對危害公共衛(wèi)生的中毒事故、重大疫情和突發(fā)事件調查處理;

          6、對衛(wèi)生行政處罰案件進行調查取證,提出處理建議,執(zhí)行處罰決定;

          7、負責衛(wèi)生監(jiān)督信息的收集、整理、分析和報告;

          8、負責對衛(wèi)生監(jiān)督員法律知識和業(yè)務的培訓工作;

          9、負責對新建、擴建、改建工程的選址、設計進行衛(wèi)生審查和竣工驗收;

          10、承擔衛(wèi)生行政部門交辦的其他任務。


          二、機構設置

          (一)本部門無下屬單位,部門預算為局(委、辦) 本級預算。

          (二)本部門內設機構、人員構成情況:鶴山市衛(wèi)生監(jiān)督所現設有5個股室,分別為:辦公室、發(fā)證股、公共衛(wèi)生監(jiān)督股、綜合股、稽查股;現有編制22人,實有在編人員19人,離退休人員7


          第二部分 2017年部門預算表

          1

          收支總體情況表

          單位名稱:                                                       單位:萬元

          收 入

          支 出

          項 目

          2017年預算

          項 目

          2017年預算

          一、財政撥款

          430.73

          一、基本支出

          406.26

          二、財政專戶撥款


          二、項目支出

          30.46

          三、其他資金


          三、事業(yè)單位經營支出


           


           


          本年收入合計

          430.73

          本年支出合計

          436.72

           


           


          四、上級補助收入


          四、對附屬單位補助支出


          五、附屬單位上繳收入


          五、上繳上級支出


          六、用事業(yè)基金彌補收支總額


          六、結轉下年


          七、上年結轉

          5.99

           


          收入總計

          436.72

          支出總計

          436.72

          注:財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。


          2

          收入總體情況表

          單位名稱:                                                       單位:萬元

          項 目

          2017年預算

          一、預算撥款

          430.73

            一般公共預算撥款

          430.73

          基金預算撥款


          二、財政專戶撥款


            教育收費


            其他財政收入撥款


          三、其他資金


          事業(yè)收入


            事業(yè)單位經營收入


          其他收入


           


          本年收入合計

          430.73

           


          四、上級補助收入


          五、附屬單位上繳收入


          六、用事業(yè)基金彌補收支總額


          七、上年結轉

          5.99



          收 入 總 計

          436.72


          3

          支出總體情況表

          單位名稱:                                                       單位:萬元

          項 目

          2017年預算

          一、基本支出

          406.26

          工資福利支出

          299.48

            一般商品和服務支出

          52.35

            對個人和家庭的補助

          54.43

            其他資本性支出等


           


          二、項目支出

          30.46

            日常運轉類項目


            政府購買服務類項目


          其他類項目


            科技研發(fā)類項目


            基本建設類項目


            補助企事業(yè)類項目


            信息化運維類項目


            專項業(yè)務類項目


            因公出國(境)項目


            信息系統(tǒng)建設類項目


           


          三、事業(yè)單位經營支出


           


          本年支出合計

          436.72

           


          四、對附屬單位補助支出


          五、上繳上級支出


          六、結轉下年


           


          支 出 總 計

          436.72


          4

          財政撥款總體情況表

          單位名稱:                                                       單位:萬元

          收 入

          支 出

          項 目

          2017年預算

          項 目

          2017年預算

          一、一般公共預算

          430.73

          一、一般公共預算

          430.73

          二、政府性基金預算


          二、政府性基金預算


          三、國有資本經營預算


          三、國有資本經營預算


           


           


          本年收入合計

          430.73

          本年支出合計

          430.73

           

           

           

           

          四、上年結轉

                  -

          四、結轉下年

                  -  

          收入總計

          430.73  

          支出總計

          430.73


          5

          一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)

          單位名稱:                                                       單位:萬元

          功能科目名稱

          一般公共預算支出

          小計

          其中:基本支出

          項目支出

          合計

          430.73

          400.27

          30.46

          [208]社會保障和就業(yè)支出

          63.83

          63.83


          [20805]行政事業(yè)單位離退休

          63.83

          63.83


            [2080501]歸口管理的行政單位離退休

          17.06

          17.06


            [2080505]機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

          33.41

          33.41


              [208050502]事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

          33.41

          33.41


          [20805050201]其他事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

          33.41

          33.41


          [2080506]機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

          13.36

          13.36


          [208050602]事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

          13.36

          13.36


          [20805060201] 其他事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

          13.36

          13.36


          [210]醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出

          339.66

          309.20

          30.46

          [21004]公共衛(wèi)生

          327.30

          296.84

          30.46

            [2100402]衛(wèi)生監(jiān)督機構

          327.30

          296.84

          30.46

          [21007]計劃生育事務

          4.69

          4.69


          [2100717]計劃生育服務

          4.69

          4.69


          [21011]行政事業(yè)單位醫(yī)療

          7.67

          7.67


          [2101102]事業(yè)單位醫(yī)療

          7.67

          7.67


          [210110299]其他事業(yè)單位醫(yī)療

          7.67

          7.67


          [221]住房保障支出

          27.24

          27.24


          [22102]住房改革支出

          27.24

          27.24


            [2210201]住房公積金

          27.24

          27.24


              [221020101]其他單位住房公積金

          27.24

          27.24



          6

          一般公共預算基本支出情況表(按支出經濟分類科目)

          單位名稱:                                                       單位:萬元

          政府預算支出經濟分類

          部門預算支出經濟科目

          2017年預算

           

          合計

          400.27

          [501]機關工資福利支出

          [301]工資福利支出

          299.48

          [50101]工資獎金津補貼

          [30101]基本工資

          167.00

          [50101]工資獎金津補貼

          [30102]津貼補貼

          19.46

          [50101]工資獎金津補貼

          [30103]獎金

          30.83

          [50102]社會保障繳費

          [30104]其他社會保險繳費

          8.19

          [50102]社會保障繳費

          [30108]機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

          33.40

          [50102]社會保障繳費

          [30109] 職業(yè)年金繳費

          13.36

          [50103]住房公積金

          [30113]住房公積金

          27.24

          [502]機關商品和服務支出

          [302]商品和服務支出

          46.36

          [50201]辦公經費

          [30201]辦公費

          9.13

          [50201]辦公經費

          [30202]印刷費


          [50201]辦公經費

          [30204]手續(xù)費

          0.10

          [50201]辦公經費

          [30205]水費

          0.30

          [50201]辦公經費

          [30206]電費

          2.00

          [50201]辦公經費

          [30207]郵電費

          7.92

          [50201]辦公經費

          [30209]物業(yè)管理費


          [50201]辦公經費

          [30211]差旅費

          0.30

          [50201]辦公經費

          [30214]租賃費


          [50201]辦公經費

          [30228]工會經費


          [50201]辦公經費

          [30229]福利費


          [50201]辦公經費

          [30239]其他交通費用

          13.74

          [50202]會議費

          [30215]會議費


          [50203]培訓費

          [30216]培訓費


          [50205]委托業(yè)務費

          [30203]咨詢費


          [50205]委托業(yè)務費

          [30226]勞務費

          1.00

          [50205]委托業(yè)務費

          [30227]委托業(yè)務費


          [50206]公務接待費

          [30217]公務接待費

          1.57

          [50207]因公出國(境)費用

          [30212]因公出國(境)費用


          [50208]公務用車運行維護費

          [30231]公務用車運行維護費

          5.10

          [50209]維修(護)費

          [30213]維修(護)費

          0.20

          [50299]其他商品和服務支出

          [30299]其他商品和服務支出

          5.00

          [503]機關資本性支出(一)

          [310]資本性支出


          [50306]設備購置

          [31002]辦公設備購置


          [505]對事業(yè)單位經常性補助

          [301]工資福利支出


          [50501]工資福利支出

          [30101]基本工資


          [50501]工資福利支出

          [30102]津貼補貼


          [50501]工資福利支出

          [30103]獎金


          [50501]工資福利支出

          [30107]績效工資


          [50501]工資福利支出

          [30113]住房公積金


          [50501]工資福利支出

          [30199]其他工資福利支出


          [505]對事業(yè)單位經常性補助

          [302]商品和服務支出


          [50502]商品和服務支出

          [30201]辦公費


          [50502]商品和服務支出

          [30299]其他商品和服務支出


          [509]對個人和家庭的補助

          [303]對個人和家庭的補助

          54.43

          [50901]社會福利和救助

          [30304]撫恤金


          [50901]社會福利和救助

          [30305]生活補助


          [50901]社會福利和救助

          [30307]醫(yī)療費補助


          [50901]社會福利和救助

          [30309]獎勵金

          4.68

          [50905]離退休費

          [30301]離休費


          [50905]離退休費

          [30302]退休費

          17.06

          [50999]其他對個人和家庭的補助

          [30399]其他對個人和家庭的補助

          32.69


          7

          一般公共預算項目支出情況表(按支出經濟分類科目)

          單位名稱:                                                       單位:萬元

          政府預算支出經濟分類

          部門預算支出經濟科目

          2017年預算

           

          合計

          30.46

          [501]機關工資福利支出

          [301]工資福利支出


          [50199]其他工資福利支出

          [30106]伙食補助費


          [50199]其他工資福利支出

          [30199]其他工資福利支出


          [502]機關商品和服務支出

          [302]商品和服務支出

          28.76

          [50201]辦公經費

          [30201]辦公費


          [50201]辦公經費

          [30202]印刷費


          [50201]辦公經費

          [30204]手續(xù)費


          [50201]辦公經費

          [30205]水費


          [50201]辦公經費

          [30206]電費


          [50201]辦公經費

          [30207]郵電費


          [50201]辦公經費

          [30209]物業(yè)管理費


          [50201]辦公經費

          [30211]差旅費


          [50201]辦公經費

          [30214]租賃費


          [50201]辦公經費

          [30239]其他交通費用


          [50202]會議費

          [30215]會議費


          [50203]培訓費

          [30216]培訓費


          [50205]委托業(yè)務費

          [30203]咨詢費


          [50205]委托業(yè)務費

          [30226]勞務費

          1.00

          [50205]委托業(yè)務費

          [30227]委托業(yè)務費

          2.00

          [50208]公務用車運行維護費

          [30231]公務用車運行維護費


          [50209]維修(護)費

          [30213]維修(護)費

          2.30

          [50299]其他商品和服務支出

          [30299]其他商品和服務支出

          23.46

          [503]機關資本性支出(一)

          [310]資本性支出

          1.70

          [50301]房屋建筑物購建

          [31001]房屋建筑物購建


          [50303]公務用車購置

          [31013]公務用車購置


          [50306]設備購置

          [31002]辦公設備購置

          1.70

          [50306]設備購置

          [31003]專用設備購置


          [50306]設備購置

          [31007]信息網絡及軟件購置更新


          [50307]大型修繕

          [31006]大型修繕


          [50399]其他資本性支出

          [31099]其他資本性支出


          [509]對個人和家庭的補助

          [303]對個人和家庭的補助


          [50901]社會福利和救助

          [30307]醫(yī)療費補助


          [50999]其他對個人和家庭的補助

          [30399]其他對個人和家庭的補助



          8

          一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表

          單位名稱:                                                       單位:萬元

          項 目

          2017年預算

          行政經費

          411.67

          三公”經費

          6.67

          其中:(一)因公出國(境)支出


                        (二)公務用車購置及運行維護支出


                       1.公務用車購置


                       2. 公務用車運行維護費

          5.10

                    (三)公務接待費支出

          1.57

           


          注:

          1、行政經費包括:(1)基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等(不包括離退休支出,包括離退休人員管理機構的在職人員支出)基本支出;二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、 取暖費、交通費、差旅費、會設費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經費支出。(非行政單位不納入統(tǒng)計范圍) (2)一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會設費、辦公用房維修租賃、購置費(包括設備、計算機、車輛等)、干部培訓費、執(zhí)法部門辦案費、 信息網絡運行維護費等。

          2、“三公”經費包括因公出國(境)經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)經費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、 培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費 、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費指市直行政單位、事讓單位按規(guī)定開支的各類公務接待(外賓接待)費用。

          9

          2017年政府性基金預算支出情況表

          單位名稱:                                                       單位:萬元

          功能科目名稱

          政府性基金預算支出

          小計

          其中:基本支出

          項目支出





          注:如該部門無政府性基金安排的支出,則本表為空。


          10

          2017年部門預算基本支出預算表

          單位名稱:                                                       單位:萬元

          支出項目類別(資金使用單位)

          總計

          財政撥款

          財政專戶撥款

          其他資金

          合計

          一般公共預算

          政府性基金預算

          國有資本經營預算

          鶴山市衛(wèi)生監(jiān)督所

          1

          2

          3

          4

          5

          6

          7

          合計

          406.26

          400.27

          400.27




          5.99

          工資和福利支出

          299.48

          299.48

          299.48





          商品和服務支出 

          52.35

          46.36

          46.36




          5.99

          對個人和家庭的補助

          54.43

          54.43

          54.43






          11

          2017年部門預算項目支出及其他支出預算表

          單位名稱:                                                       單位:萬元

          支出項目類別(資金使用單位)

          總計

          財政撥款

          財政專戶撥款

          其他資金

          績效目標

          合計

          一般公共預算

          政府性基金預算

          國有資本經營預算

          鶴山市衛(wèi)生監(jiān)督所

          1

          2

          3

          4

          5

          6

          7

          8

          合計

          30.46

          30.46  

           30.46

           

           

           

           

           

          衛(wèi)生監(jiān)督專項經費

          13.80

          13.80

          13.80






          衛(wèi)生監(jiān)督抽檢經費

          2.00

          2.00

          2.00






          公共衛(wèi)生事件應急督查費

          0.50

          0.50

          0.50






          辦公設備購置費

          1.70

          1.70

          1.70






          重大公共衛(wèi)生專項經費 

          0.46

          0.46

          0.46

           

           

           

           

           

          衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法經費 

          12.00

          12.00

          12.00

           

           

           

           

           


          第三部分 2017年部門預算情況說明

          一、部門預算收支增減變化情況

          2017年本部門收入預算436.72萬元,比上年增加52.34萬元, 增長13.62%,主要原因是工資自然增長,工資福利支出增加;支出預算436.72萬元,比上年增加52.34萬元,增長13.62%, 主要原因是工資自然增長,工資福利支出增加。

          二、“三公”經費安排情況說明

          2017年本部門“三公”經費預算安排6.67萬元,比上年減少3.43萬元,下降33.96%,主要原因是嚴格按照“八項”規(guī)定要求縮減經費開支。其中:因公出國(境)費0萬元,與上年保持不變;公務用車購置及運行費5.10萬元,比上年減少2.9萬元,下降主要原因是嚴格按照“八項”規(guī)定要求縮減經費開支;公務接待費1.57萬元,比上年減少0.53萬元,下降主要原因是嚴格按照“八項”規(guī)定要求縮減經費開支。

          三、機關運行經費安排情況

          2017年,本部門機關運行經費安排26.7萬元,與上年持平。其中:辦公費9.13萬元,手續(xù)費0.1萬元,郵電費2萬元,差旅費0.3萬元,日常維修費0.2萬元,辦公用房水電費2.3萬元,公務用車運行維護費5.1萬元,公務接待費1.57萬元,勞務費1萬元,其他商品和服務支出5萬元等。

          四、政府采購情況

          2017年本部門政府采購安排1.7萬元,其中:貨物類采購預算1.7萬元,工程類采購預算0萬元,服務類采購預算0萬元等。

          五、國有資產占有使用情況

          截至2017131日,本部門占有使用國有資產總體情況為:本部門共有車輛3輛,其中,一般公務用車2輛(用于機要通信、應急工作)、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛,其中1輛一般公務用車已移交到公車平臺,車子的賬目暫時掛靠在我們單位;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

          六、預算績效信息公開情況

          2017年沒有開展預算績效管理工作。


          第四部分 名詞解釋

          1.財政撥款收入:指財政當年撥付的資金收入,包括一般公共預算收入、基金預算收入、??顚S觅Y金收入等。

          2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。

          3.事業(yè)單位經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

          4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、房屋租金收入等。

          5.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

          6.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

          7.結余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

          8.結轉下年:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

          9.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。

          10.項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

          11.事業(yè)單位經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發(fā)生的支出。

          12.“三公”經費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

          13.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

          ……



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