2017年鶴山市文化館部門預(yù)算公開
目錄
第一部分 鶴山市文化館概況
一、主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2017年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)
七、一般公共預(yù)算項目支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市文化館概況
一、主要職責(zé)
鶴山市文化館是為保障人民群眾基本文化權(quán)益而設(shè)立的公益一類文化事業(yè)機構(gòu),是國家公共文化設(shè)施的組成部分,是我國特有的公共文化藝術(shù)活動場所,在人民群眾生活中一直發(fā)揮著積極和顯著的作用。其主要職能為:社會宣傳教育、公益文化服務(wù)、文化藝術(shù)普及、組織輔導(dǎo)群眾文化藝術(shù)(娛樂)活動、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護等。
二、機構(gòu)設(shè)置
鶴山市文化館部門預(yù)算只有本單位,沒有下屬單位。為明確各部門職責(zé),更趨于管理,部門設(shè)置如下:辦公室、藝術(shù)及培訓(xùn)部、工程部、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護中心。
鶴山市文化館編制10人,實有9人,離退休4人。
第二部分 2017年部門預(yù)算表
表1
收支總體情況表
單位名稱: 單位:萬元
收 入 |
支 出 |
||
項 目 |
2017年預(yù)算 |
項 目 |
2017年預(yù)算 |
一、財政撥款 |
204.29 |
一、基本支出 |
169.89 |
二、財政專戶撥款 |
- |
二、項目支出 |
34.40 |
三、其他資金 |
- |
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
- |
|
|
|
|
本年收入合計 |
204.29 |
本年支出合計 |
204.29 |
|
|
|
|
四、上級補助收入 |
- |
四、對附屬單位補助支出 |
- |
五、附屬單位上繳收入 |
- |
五、上繳上級支出 |
- |
六、用事業(yè)基金彌補收支總額 |
- |
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
- |
七、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
|
|
收入總計 |
204.29 |
支出總計 |
204.29 |
注:財政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
表2
收入總體情況表
單位名稱: 單位:萬元
項 目 |
2017年預(yù)算 |
一、預(yù)算撥款 |
204.29 |
一般公共預(yù)算撥款 |
204.29 |
基金預(yù)算撥款 |
|
二、財政專戶撥款 |
- |
教育收費 |
|
其他財政收入撥款 |
|
三、其他資金 |
- |
事業(yè)收入 |
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
其他收入 |
|
|
|
本年收入合計 |
204.29 |
|
|
四、上級補助收入 |
|
五、附屬單位上繳收入 |
|
六、用事業(yè)基金彌補收支總額 |
|
七、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
|
|
收 入 總 計 |
204.29 |
表3
支出總體情況表
單位名稱: 單位:萬元
項 目 |
2017年預(yù)算 |
一、基本支出 |
169.89 |
工資福利支出 |
122.39 |
一般商品和服務(wù)支出 |
11.26 |
對個人和家庭的補助 |
36.24 |
其他資本性支出等 |
|
|
|
二、項目支出 |
34.40 |
日常運轉(zhuǎn)類項目 |
|
政府購買服務(wù)類項目 |
|
其他類項目 |
|
科技研發(fā)類項目 |
|
基本建設(shè)類項目 |
|
補助企事業(yè)類項目 |
|
信息化運維類項目 |
|
專項業(yè)務(wù)類項目 |
34.40 |
因公出國(境)項目 |
|
信息系統(tǒng)建設(shè)類項目 |
|
|
|
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
|
|
|
本年支出合計 |
204.29 |
|
|
四、對附屬單位補助支出 |
|
五、上繳上級支出 |
|
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
|
支 出 總 計 |
204.29 |
表4
財政撥款總體情況表
單位名稱: 單位:萬元
收 入 |
支 出 |
||
項 目 |
2017年預(yù)算 |
項 目 |
2017年預(yù)算 |
一、一般公共預(yù)算 |
204.29 |
一、一般公共預(yù)算 |
204.29 |
二、政府性基金預(yù)算 |
|
二、政府性基金預(yù)算 |
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
|
|
|
|
本年收入合計 |
204.29 |
本年支出合計 |
204.29 |
|
|
|
|
四、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
- |
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
- |
收入總計 |
204.29 |
支出總計 |
204.29 |
表5
一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)
單位名稱: 單位:萬元
功能科目名稱 |
一般公共預(yù)算支出 |
||
小計 |
其中:基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
204.29 |
169.89 |
34.40 |
207 文化體育與傳媒支出 |
159.01 |
124.61 |
34.40 |
20701 文化 |
155.01 |
124.61 |
30.40 |
2070103 機關(guān)服務(wù) |
124.61 |
124.61 |
|
2070108 文化活動 |
2.89 |
|
2.89 |
2070109 群眾文化 |
11.5 |
|
11.5 |
2070111 文化創(chuàng)作與保護 |
6.5 |
|
6.5 |
2070199 其他文化支出 |
9.51 |
|
9.51 |
20799 其他文化體育與傳媒支出 |
4 |
|
4 |
2079999 其他文化體育與傳媒支出 |
4 |
|
4 |
208 社會保障和就業(yè)支出 |
27.04 |
27.04 |
|
20805 行政事業(yè)單位離退休 |
27.04 |
27.04 |
|
2080502 事業(yè)單位離退休 |
8.05 |
8.05 |
|
208050299 其他事業(yè)單位離退休 |
8.05 |
8.05 |
|
2080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
13.57 |
13.57 |
|
208050502 事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
13.57 |
13.57 |
|
20805050201 其他事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
13.57 |
13.57 |
|
2080506 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
5.42 |
5.42 |
|
208050602 事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
5.42 |
5.42 |
|
20805060201 其他事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
5.42 |
5.42 |
|
210 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
7.72 |
7.72 |
|
21007 計劃生育事務(wù) |
2.07 |
2.07 |
|
2100717 計劃生育服務(wù) |
2.07 |
2.07 |
|
21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
5.65 |
5.65 |
|
2101102 事業(yè)單位醫(yī)療 |
5.65 |
5.65 |
|
210110299 其他事業(yè)單位醫(yī)療 |
5.65 |
5.65 |
|
221 住房保障支出 |
10.52 |
10.52 |
|
22102 住房改革支出 |
10.52 |
10.52 |
|
2210201 住房公積金 |
10.52 |
10.52 |
|
221020101 其他單位住房公積金 |
10.52 |
10.52 |
|
表6
一般公共預(yù)算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)
單位名稱: 單位:萬元
政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類 |
部門預(yù)算支出經(jīng)濟科目 |
2017年預(yù)算 |
|
合計 |
169.89 |
|
301 工資福利支出 |
122.39 |
|
30101 基本工資 |
69.28 |
|
30102 津貼補貼 |
8.66 |
|
30103 獎金 |
9.25 |
|
30104 其他社會保障繳費 |
3.9 |
|
30107 績效工資 |
12.3 |
|
30108 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
13.57 |
|
30109 職業(yè)年金繳費 |
5.43 |
|
302 商品和服務(wù)支出 |
11.26 |
|
30201 辦公費 |
3.56 |
|
30226 勞務(wù)費 |
3 |
|
30231 公務(wù)用車運行維護費 |
3.1 |
|
30299 其他商品和服務(wù)支出 |
1.6 |
|
303 對個人和家庭的補助 |
36.24 |
|
30302 退休費 |
10.07 |
|
30309 獎勵金 |
2.07 |
|
30399 其他對個人和家庭的補助支出 |
13.58 |
|
30311 住房公積金 |
10.52 |
表7
一般公共預(yù)算項目支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)
單位名稱: 單位:萬元
政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類 |
部門預(yù)算支出經(jīng)濟科目 |
2017年預(yù)算 |
|
合計 |
34.4 |
|
302 商品和服務(wù)支出 |
32.90 |
|
30299 其他商品和服務(wù)支出 |
32.90 |
|
310 其他資本性支出 |
1.50 |
|
31002 辦公設(shè)備購置 |
1.50 |
表8
一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表
單位名稱: 單位:萬元
項 目 |
2017年預(yù)算 |
行政經(jīng)費 |
169.89 |
“三公”經(jīng)費 |
3.10 |
其中:(一)因公出國(境)支出 |
0.00 |
(二)公務(wù)用車購置及運行維護支出 |
3.10 |
1.公務(wù)用車購置 |
0.00 |
2. 公務(wù)用車運行維護費 |
3.10 |
(三)公務(wù)接待費支出 |
0.00 |
注:
1、行政經(jīng)費包括:(1)基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等(不包括離退休支出,包括離退休人員管理機構(gòu)的在職人員支出)基本支出;二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、 取暖費、交通費、差旅費、會設(shè)費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經(jīng)費支出。(非行政單位不納入統(tǒng)計范圍) (2)一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會設(shè)費、辦公用房維修租賃、購置費(包括設(shè)備、計算機、車輛等)、干部培訓(xùn)費、執(zhí)法部門辦案費、 信息網(wǎng)絡(luò)運行維護費等。
2、“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、 培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費 、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務(wù)接待費指市直行政單位、事讓單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(外賓接待)費用。
表9
2017年政府性基金預(yù)算支出情況表
單位名稱: 單位:萬元
功能科目名稱 |
政府性基金預(yù)算支出 |
||
小計 |
其中:基本支出 |
項目支出 |
|
|
|
|
|
注:如該部門無政府性基金安排的支出,則本表為空。
表10
2017年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
單位名稱: 單位:萬元
支出項目類別(資金使用單位) |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
|||
合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合計 |
169.89 |
169.89 |
169.89 |
|
|
|
|
鶴山市文化館 |
169.89 |
169.89 |
169.89 |
|
|
|
|
工資和福利支出 |
122.39 |
122.39 |
122.39 |
|
|
|
|
商品和服務(wù)支出 |
11.26 |
11.26 |
11.26 |
|
|
|
|
對個人和家庭的補助 |
36.24 |
36.24 |
36.24 |
|
|
|
|
其他資本性支出等 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
表11
2017年部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表
單位名稱: 單位:萬元
支出項目類別(資金使用單位) |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
績效目標(biāo) |
|||
合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
合計 |
34.40 |
34.40 |
34.40 |
|
|
|
|
|
鶴山市文化館 |
34.40 |
34.40 |
34.40 |
|
|
|
|
|
文化活動 |
2.89 |
2.89 |
2.89 |
|
|
|
|
|
群眾文化 |
11.5 |
11.5 |
11.5 |
|
|
|
|
|
文化創(chuàng)作與保護 |
6.5 |
6.5 |
6.5 |
|
|
|
|
|
其他文化支出 |
9.51 |
9.51 |
9.51 |
|
|
|
|
|
其他文化體育與傳媒支出 |
4 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2017年年本部門收入預(yù)算204.29萬元,比上年減少3.5萬元, 減少1.68%,主要原因是專項支出減少;支出預(yù)算204.29萬元,比上年減少3.5萬元, 減少1.68%,主要原因是專項支出減少。
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2017年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排3.1萬元,與上年保持不變。其中:因公出國(境)費0萬元,與上年保持不變;公務(wù)用車購置及運行費0萬元,與上年保持不變;公務(wù)用車運行維護費支出3.1萬元,與上年保持不變;公務(wù)接待費0萬元,與上年保持不變。
三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2017年,本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排11.26萬元,與上年持平。其中:辦公費3.56萬元,勞務(wù)費3萬元,公務(wù)用車運行維護費3.1萬元,其他商品和服務(wù)支出1.6萬元等。
四、政府采購情況
2017年本部門政府采購安排1.5萬元,其中:貨物類采購預(yù)算1.5萬元。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日,本部門共有車輛1輛(一般公務(wù)用車);單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
2017年本部門預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車0輛,單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
六、預(yù)算績效信息公開情況
2017年本部門實現(xiàn)績效目標(biāo)管理的項目0個,涉及財政撥款預(yù)算0萬元。
四、專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金收入,包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、??顚S觅Y金收入等。
2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
3.事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、房屋租金收入等。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
6.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
8.結(jié)轉(zhuǎn)下年:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.事業(yè)單位經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
13.機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
14