目錄
第一部分 鶴山市檔案局(館)概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2016年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市檔案局(館)概況
一、主要職責(zé)
鶴山市檔案局(館)是市人民政府直屬事業(yè)單位,賦予檔案行政管理和黨史、地方志研究、編纂職能。主要職責(zé):1、貫徹執(zhí)行檔案工作的法律、法規(guī)和國家有關(guān)方針政策; 2、制定本市的檔案事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和檔案工作的規(guī)章制度,擬定黨史地方志工作長期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃,并組織實(shí)施; 3、監(jiān)督、指導(dǎo)本市的檔案工作,依法查處檔案違法行為;4、組織、指導(dǎo)本市的檔案理論與科學(xué)技術(shù)研究、檔案宣傳與檔案教育、檔案工作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn);5、進(jìn)行檔案事業(yè)情況的統(tǒng)計(jì),指導(dǎo)檔案網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)工作及其他檔案管理工作;6、收集和接收管理范圍內(nèi)對(duì)國家和社會(huì)有保存價(jià)值的檔案;7、對(duì)所保存的檔案嚴(yán)格按照規(guī)定整理和保管; 8、采取各種形式開發(fā)檔案資源,為社會(huì)利用檔案資源提供服務(wù);9、運(yùn)用現(xiàn)代化設(shè)備和先進(jìn)技術(shù),實(shí)行檔案管理現(xiàn)代化;10、管理和維護(hù)我市現(xiàn)行文件查詢中心,保證該項(xiàng)工作的順利開展;11、負(fù)責(zé)征集、整理本地區(qū)自建立中國共產(chǎn)黨組織以來各個(gè)歷史時(shí)期的黨史資料、文物;12、研究、編纂地方黨史,進(jìn)行黨史宣傳、教育;13、整理和匯編鶴山歷代舊志、地情資料和地方文獻(xiàn),并逐步建立起本市地情資料信息庫和檢索系統(tǒng),為領(lǐng)導(dǎo)決策服務(wù);14、指導(dǎo)編纂好各單位專業(yè)志、鎮(zhèn)志、重點(diǎn)大型企業(yè)志、旅游志等,逐步形成本市地方志系統(tǒng);15、管理和維護(hù)使用館內(nèi)的現(xiàn)代化設(shè)備、有計(jì)劃地編輯出版有價(jià)值的檔案史料,撰寫省、市年鑒中“鶴山市部分”資料,編纂、出版《鶴山年鑒》,續(xù)寫《鶴山市志》;16、進(jìn)行黨史地方志理論研究,培養(yǎng)黨史研究及修志專業(yè)隊(duì)伍,開展學(xué)術(shù)研究和經(jīng)驗(yàn)交流;17、承辦市委、市政府和上級(jí)有關(guān)部門交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
(一)本部門無下屬單位,部門預(yù)算為局本級(jí)預(yù)算。
(二)本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況:
鶴山市檔案局(館)下設(shè)一室四股:辦公室、檔案業(yè)務(wù)指導(dǎo)股、檔案管理股、黨史股、地方志股。鶴山市現(xiàn)行文件查詢中心掛靠檔案管理股。鶴山市檔案局編制17人,實(shí)有17人,離退休10人。
第二部分 2016年部門預(yù)算表
表1 | |||
收支總體情況表 | |||
單位名稱:鶴山市檔案局(館) | 單位:萬元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
項(xiàng) 目 | 2016年預(yù)算 | 項(xiàng) 目 | 2016年預(yù)算 |
一、財(cái)政撥款 | 547.32 | 一、基本支出 | 458.01 |
二、財(cái)政專戶撥款 | 二、項(xiàng)目支出 | 99.31 | |
三、其他資金 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | ||
本年收入合計(jì) | 547.32 | 本年支出合計(jì) | 557.32 |
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||
五、附屬單位上繳收入 | 五、上繳上級(jí)支出 | ||
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 | 六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||
七、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 10.00 | ||
收入總計(jì) | 557.32 | 支出總計(jì) | 557.32 |
注:財(cái)政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。 |
表2 | |
收入總體情況表 | |
單位名稱:鶴山市檔案局(館) | 單位:萬元 |
項(xiàng) 目 | 2016年預(yù)算 |
一、預(yù)算撥款 | 547.32 |
一般公共預(yù)算撥款 | 547.32 |
基金預(yù)算撥款 | |
二、財(cái)政專戶撥款 | |
教育收費(fèi) | |
其他財(cái)政收入撥款 | |
三、其他資金 | |
事業(yè)收入 | |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 | |
其他收入 | |
本年收入合計(jì) | 547.32 |
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 | |
五、附屬單位上繳收入 | |
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 | |
七、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 10.00 |
收 入 總 計(jì) | 557.32 |
表3 | |||
支出總體情況表 | |||
單位名稱:鶴山市檔案局(館) | 單位:萬元 | ||
項(xiàng) 目 | 2016年預(yù)算 | ||
一、基本支出 | 458.01 | ||
工資福利支出 | 324.03 | ||
一般商品和服務(wù)支出 | 44.42 | ||
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 89.56 | ||
其他資本性支出等 | |||
二、項(xiàng)目支出 | 99.31 | ||
日常運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目 | |||
政府購買服務(wù)類項(xiàng)目 | |||
其他類項(xiàng)目 | |||
科技研發(fā)類項(xiàng)目 | |||
基本建設(shè)類項(xiàng)目 | |||
補(bǔ)助企事業(yè)類項(xiàng)目 | |||
信息化運(yùn)維類項(xiàng)目 | 3.31 | ||
專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目 | 96.00 | ||
因公出國(境)項(xiàng)目 | |||
信息系統(tǒng)建設(shè)類項(xiàng)目 | |||
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | |||
本年支出合計(jì) | 557.32 | ||
四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
五、上繳上級(jí)支出 | |||
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |||
支 出 總 計(jì) | 557.32 |
表4 | |||
財(cái)政撥款總體情況表 | |||
單位名稱:鶴山市檔案局(館) | 單位:萬元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
項(xiàng) 目 | 2016年預(yù)算 | 項(xiàng) 目 | 2016年預(yù)算 |
一、一般公共預(yù)算 | 547.32 | 一、一般公共預(yù)算 | 557.32 |
二、政府性基金預(yù)算 | 二、政府性基金預(yù)算 | ||
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 | ||
本年收入合計(jì) | 547.32 | 本年支出合計(jì) | 557.32 |
四、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 10.00 | 四、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |
收入總計(jì) | 557.32 | 支出總計(jì) | 557.32 |
表5 | |||
一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目) | |||
單位名稱:鶴山市檔案局(館) | 單位:萬元 | ||
功能科目名稱 | 一般公共預(yù)算支出 | ||
小計(jì) | 其中:基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |
合計(jì) | 557.32 | 458.01 | 99.31 |
201 一般公共服務(wù)支出 | 457.22 | 357.91 | 99.31 |
20126 檔案事務(wù) | 457.22 | 357.91 | 93.31 |
2012601 行政運(yùn)行 | 333.99 | 333.99 | |
2012602 一般行政管理事務(wù) | 20.32 | 20.32 | |
2012603 機(jī)關(guān)服務(wù) | 3.60 | 3.60 | |
2012604 檔案館 | 85.31 | 85.31 | |
2012699 其他檔案事務(wù)支出 | 8.00 | 8.00 | |
20131 黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 6.00 | 6.00 | |
2013199 其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 6.00 | 6.00 | |
208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 53.04 | 53.04 | |
20805 行政事業(yè)單位離退休 | 53.04 | 53.04 | |
2080501 歸口管理的行政單位離退休 | 53.04 | 53.04 | |
210 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 14.35 | 14.35 | |
21007 計(jì)劃生育事務(wù) | 3.81 | 3.81 | |
2100717 計(jì)劃生育服務(wù) | 3.81 | 3.81 | |
21005 醫(yī)療保障 | 10.53 | 10.53 | |
2100501 行政單位醫(yī)療 | 10.53 | 10.53 | |
221 住房保障支出 | 32.71 | 32.71 | |
22102 住房改革支出 | 32.71 | 32.71 | |
2210201 住房公積金 | 32.71 | 32.71 | |
221020101 其他單位住房公積金 | 32.71 | 32.71 |
表6 | ||
一般公共預(yù)算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目) | ||
單位名稱:鶴山市檔案局(館) | 單位:萬元 | |
政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類 | 部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類 | 2016年預(yù)算 |
合計(jì) | 458.01 | |
[501]機(jī)關(guān)工資福利支出 | 301 工資福利支出 | 356.74 |
50101 工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 | 30101 基本工資 | 244.65 |
50101 工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 | 30102 津貼補(bǔ)貼 | 17.89 |
50101 工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 | 30103 獎(jiǎng)金 | 23.11 |
50102 社會(huì)保障繳費(fèi) | 30104 社會(huì)保障繳費(fèi) | 34.77 |
50103 住房公積金 | 30113 住房公積金 | 32.71 |
50199 其他工資福利支出 | 30199 其他工資福利支出 | 3.60 |
[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 | 302 商品和服務(wù)支出 | 44.42 |
50201 辦公經(jīng)費(fèi) | 30207 郵電費(fèi) | 7.72 |
50206 公務(wù)接待費(fèi) | 30217 公務(wù)接待費(fèi) | 1.09 |
50208 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 30231 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 3.72 |
50201 辦公經(jīng)費(fèi) | 30239 其他交通費(fèi)用 | 12.60 |
50299 其他商品和服務(wù)支出 | 30299 其他商品和服務(wù)支出 | 19.29 |
[509]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 303 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 56.85 |
50905 離退休費(fèi) | 30302 退休費(fèi) | 53.04 |
50901 社會(huì)福利和救助 | 30309 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 3.81 |
表7 | ||
一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目) | ||
單位名稱:鶴山市檔案局(館) | 單位:萬元 | |
政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類 | 部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 2016年預(yù)算 |
合計(jì) | 99.31 | |
[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 | [302]商品和服務(wù)支出 | 99.31 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30202]印刷費(fèi) | 4.00 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30205]水費(fèi) | 0.24 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30206]電費(fèi) | 62.08 |
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | [30226]勞務(wù)費(fèi) | 11.20 |
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | [30227]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 3.70 |
[50209]維修(護(hù))費(fèi) | [30213]維修(護(hù))費(fèi) | 4.48 |
[50299]其他商品和服務(wù)支出 | [30299]其他商品和服務(wù)支出 | 13.61 |
表8 | |
一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 | |
單位名稱:鶴山市檔案局(館) | 單位:萬元 |
項(xiàng) 目 | 2016年預(yù)算 |
行政經(jīng)費(fèi) | 44.42 |
“三公”經(jīng)費(fèi) | 4.81 |
其中:(一)因公出國(境)支出 | 0.00 |
(二)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出 | 3.72 |
1.公務(wù)用車購置 | 0.00 |
2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 3.72 |
(三)公務(wù)接待費(fèi)支出 | 1.09 |
注:1、行政經(jīng)費(fèi)包括:(1)基本支出。一是包括工資、津貼及獎(jiǎng)金、醫(yī)療費(fèi)、住房補(bǔ)貼等(不包括離退休支出,包括離退休人員管理機(jī)構(gòu)的在職人員支出)基本支出;二是包括辦公及印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、 取暖費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)設(shè)費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)、一般購置費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出。(非行政單位不納入統(tǒng)計(jì)范圍) (2)一般行政管理項(xiàng)目支出。具體包括出國費(fèi)、招待費(fèi)、會(huì)設(shè)費(fèi)、辦公用房維修租賃、購置費(fèi)(包括設(shè)備、計(jì)算機(jī)、車輛等)、干部培訓(xùn)費(fèi)、執(zhí)法部門辦案費(fèi)、 信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。 |
表9 | |||
2016年政府性基金預(yù)算支出情況表 | |||
單位名稱:鶴山市檔案局(館) | 單位:萬元 | ||
功能科目名稱 | 政府性基金預(yù)算支出 | ||
小計(jì) | 其中:基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |
合計(jì) | - | ||
注:如該部門無政府性基金安排的支出,則本表為空。 |
表10 | |||||||
2016年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表 | |||||||
單位名稱:鶴山市檔案局(館) | 單位:萬元 | ||||||
支出項(xiàng)目類別(資金使用單位) | 總計(jì) | 財(cái)政撥款 | 財(cái)政專戶撥款 | 其他資金 | |||
合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合計(jì) | 458.01 | 458.01 | 458.01 | ||||
工資和福利支出 | 324.03 | 324.03 | 324.03 | ||||
商品和服務(wù)支出 | 44.42 | 44.42 | 44.42 | ||||
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 89.56 | 89.56 | 89.56 | ||||
其他資本性支出等 |
表11 | ||||||||
2016年部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表 | ||||||||
單位名稱:鶴山市檔案局(館) | 單位:萬元 | |||||||
支出項(xiàng)目類別(資金使用單位) | 總計(jì) | 財(cái)政撥款 | 財(cái)政專戶撥款 | 其他資金 | 績效目標(biāo) | |||
合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
合計(jì) | 99.31 | 99.31 | 99.31 | |||||
鶴山市檔案局(館) | 99.31 | 99.31 | 99.31 | |||||
新檔案館運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 70.00 | 70.00 | 70.00 | |||||
檔案保管保護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |||||
檔案信息化維護(hù) | 3.31 | 3.31 | 3.31 | |||||
結(jié)轉(zhuǎn)國家重點(diǎn)檔案搶救和保護(hù)資金 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |||||
中共黨史教育基地管理維護(hù)費(fèi) | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||
《鶴山年鑒》編撰印刷經(jīng)費(fèi) | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |||||
2016年困難縣(市)黨史出版專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)(省級(jí)) | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||
結(jié)轉(zhuǎn)《中國共產(chǎn)黨鶴山歷史》(第二卷)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2016年本部門收入預(yù)算557.32萬元,比上年增加135.87萬元,增長32.14%,主要原因是新檔案館運(yùn)行維護(hù)等檔案業(yè)務(wù)的專項(xiàng)資金增加;支出預(yù)算557.32萬元,比上年增加135.87萬元,增長32.14%,主要原因新檔案館運(yùn)行維護(hù)等檔案業(yè)務(wù)的專項(xiàng)資金增加。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2016年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排4.81萬元,比上年減少3.59萬元,下降42.74%。主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出;做好厲行節(jié)約、嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)支出 。其中:因公出國(境)費(fèi)0萬元,與上年保持不變;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)3.72萬元,比上年減少3.08萬元,下降主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出;公務(wù)接待費(fèi)1.09萬元,比上年減少0.51萬元,下降主要原因是做好厲行節(jié)約、嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)支出 。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2016年,本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排44.42萬元,比上年增加12.36萬元,增加38.55%,主要原因是增加了其他交通費(fèi)用。其中:郵電費(fèi)7.72萬元,公務(wù)接待費(fèi)1.09萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.72萬元,其他交通費(fèi)用12.60萬元,其他商品和服務(wù)支出19.29萬元等。
四、政府采購情況
2016年本部門政府采購預(yù)算總額8萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算4萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算4萬元。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,一般公務(wù)用車2輛(用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作)(其中1輛已移交市公務(wù)用車運(yùn)行平臺(tái)使用)、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
六、預(yù)算績效信息公開情況
2016年,本部門沒有預(yù)算績效信息公開情況。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入,包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專款專用資金收入等。
2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
3.事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、房屋租金收入等。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
8.結(jié)轉(zhuǎn)下年:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.事業(yè)單位經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。