鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2016年度部門決算
目 錄
第一部分 鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局概況
一、 部門主要職能
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2016年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局概況
(一)部門主要職能
鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局是主管全市安全生產(chǎn)工作的職能部門,內(nèi)設(shè)辦公室、監(jiān)管一股、監(jiān)管二股、執(zhí)法監(jiān)察大隊、職業(yè)健康監(jiān)管股。主要職能:1、承擔(dān)市安全生產(chǎn)委員會辦公室的日常工作;2、綜合管理全市安全生產(chǎn)工作;3、依法行使全市安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督職權(quán),指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督有關(guān)部門的安全生產(chǎn)工作;4、依法行駛?cè)邪踩a(chǎn)監(jiān)督職權(quán);5、負(fù)責(zé)發(fā)布全市安全生產(chǎn)信息,綜合管理生產(chǎn)安全傷亡事故統(tǒng)計和安全生產(chǎn)行政執(zhí)法分析工作;6、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)檢測檢驗工作,負(fù)責(zé)安全評價、安全培訓(xùn)、安全認(rèn)證、安全咨詢等社會中介組織資質(zhì)的監(jiān)督管理工作;7、負(fù)責(zé)綜合監(jiān)督管理危險化學(xué)品和煙花爆竹安全生產(chǎn)工作;8、組織、指導(dǎo)全市安全生產(chǎn)責(zé)任制的考核、考評工作、安全生產(chǎn)宣傳教育工作,負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理人員的安全培訓(xùn)、考核工作;9、依法監(jiān)督檢查新建、改建、擴建工程項目的安全設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)使用(簡稱“三同時”)情況;10、負(fù)責(zé)依法查處生產(chǎn)經(jīng)營單位違法案件,負(fù)責(zé)有關(guān)監(jiān)督檢查、行政處罰、行政強制等工作;11、組織實施注冊安全主任制度和注冊安全工程師執(zhí)業(yè)資格制度;12、擬定安全生產(chǎn)科技規(guī)劃,組織、指導(dǎo)全市安全生產(chǎn)重大科學(xué)技術(shù)研究,技術(shù)示范和全市安全生產(chǎn)信息化工作;13、負(fù)責(zé)工作場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查工作,依法監(jiān)督用人單位貫徹執(zhí)行國家有關(guān)職業(yè)病防治法律法規(guī)規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)情況;依法組織查處職業(yè)病危害事故和違法違規(guī)行為;按照職責(zé)分工,擬定工作場所職業(yè)衛(wèi)生有關(guān)執(zhí)法規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn);負(fù)責(zé)新建、改建、擴建工程項目和技術(shù)改造、技術(shù)引進項目職業(yè)衛(wèi)生“三同時”的備案、審核、審查和竣工驗收及監(jiān)督檢查;負(fù)責(zé)監(jiān)督管理用人單位職業(yè)病危害項目申報工作;負(fù)責(zé)職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定和監(jiān)督管理工作;組織指導(dǎo)并監(jiān)督檢查有關(guān)職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)工作;14、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)較大以上安全生產(chǎn)事故災(zāi)難的應(yīng)急救援工作,制定應(yīng)急救援預(yù)案和工作規(guī)劃,做好預(yù)警預(yù)報、人員調(diào)集、組織救援、物質(zhì)保障、善后處理等方面工作,落實各項應(yīng)急措施;15、承辦市人民政府和江門市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局交辦的其他事項。
(二)部門決算單位構(gòu)成
按照部門決算編報要求,納入我部門2016年度部門決算編報范圍的單位只有本級單位1個。
第二部分 鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2016年部門決算表
收入支出決算總表 |
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公開01表 |
|
部門:鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 |
|
|
|
|
單位:萬元 |
|
收入 |
支出 |
|||||
項 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項 目 |
行次 |
決算數(shù) |
|
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
|
一、財政撥款收入 |
1 |
493.09 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
27 |
|
|
二、上級補助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
28 |
|
|
三、事業(yè)收入 |
3 |
|
三、國防支出 |
29 |
|
|
四、經(jīng)營收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
30 |
|
|
五、附屬單位上繳收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
31 |
|
|
六、其他收入 |
6 |
9.53 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
32 |
|
|
|
7 |
|
七、文化教育與傳媒支出 |
33 |
|
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
34 |
34.85 |
|
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
35 |
13.78 |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
36 |
|
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
37 |
|
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
38 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
39 |
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
40 |
412.44 |
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
41 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
42 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
43 |
|
|
|
18 |
|
十八、國土海洋氣象德國支出 |
44 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
45 |
32.02 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
46 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
47 |
13.17 |
|
本年收入合計 |
22 |
502.62 |
本年支出合計 |
48 |
|
|
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
23 |
|
結(jié)余分配 |
49 |
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
12.04 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
50 |
8.40 |
|
|
25 |
|
|
51 |
|
|
合計 |
26 |
514.66 |
合計 |
52 |
514.66 |
收入決算表 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開02表 |
||||||
部門:鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 |
|
|
|
|
單位:萬元 |
||||||||||
項 目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||||||||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||||
合計 |
502.62 |
493.09 |
|
|
|
|
9.53 |
||||||||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
34.85 |
34.85 |
|
|
|
|
|
|||||||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
29.26 |
29.26 |
|
|
|
|
|
|||||||
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
29.26 |
29.26 |
|
|
|
|
|
|||||||
20808 |
撫恤 |
5.58 |
5.58 |
|
|
|
|
|
|||||||
2080801 |
死亡撫恤 |
5.58 |
5.58 |
|
|
|
|
|
|||||||
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
13.78 |
13.78 |
|
|
|
|
|
|||||||
21005 |
醫(yī)療保障 |
9.07 |
9.07 |
|
|
|
|
|
|||||||
2100501 |
行政單位醫(yī)療 |
9.07 |
9.07 |
|
|
|
|
|
|||||||
21007 |
計劃生育事務(wù) |
4.71 |
4.71 |
|
|
|
|
|
|||||||
2100717 |
計劃生育服務(wù) |
4.71 |
4.71 |
|
|
|
|
|
|||||||
215 |
資源勘探信息等支出 |
412.44 |
412.44 |
|
|
|
|
|
|||||||
21506 |
安全生產(chǎn)監(jiān)督 |
412.44 |
412.44 |
|
|
|
|
|
|||||||
2150601 |
行政運行 |
335.61 |
335.61 |
|
|
|
|
|
|||||||
2150602 |
一般行政管理事務(wù) |
25.88 |
25.88 |
|
|
|
|
|
|||||||
2150699 |
其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出 |
50.94 |
50.94 |
|
|
|
|
|
|||||||
221 |
住房保障支出 |
32.02 |
32.02 |
|
|
|
|
|
|||||||
22102 |
住房改革支出 |
32.02 |
32.02 |
|
|
|
|
|
|||||||
2210201 |
住房公積金 |
32.02 |
32.02 |
|
|
|
|
|
|||||||
229 |
其他支出 |
9.53 |
|
|
|
|
|
9.53 |
|||||||
22999 |
其他支出 |
9.53 |
|
|
|
|
|
9.53 |
|||||||
2299901 |
其他支出 |
9.53 |
|
|
|
|
|
9.53 |
支出決算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
|
部門:鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 |
|
|
|
|
單位:萬元 |
||||
項 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
合計 |
506.26 |
455.32 |
50.94 |
|
|
|
|||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
34.85 |
34.85 |
|
|
|
|
||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
29.26 |
29.26 |
|
|
|
|
||
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
29.26 |
29.26 |
|
|
|
|
||
20808 |
撫恤 |
5.58 |
5.58 |
|
|
|
|
||
2080801 |
死亡撫恤 |
5.58 |
5.58 |
|
|
|
|
||
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
13.78 |
13.78 |
|
|
|
|
||
21005 |
醫(yī)療保障 |
9.07 |
9.07 |
|
|
|
|
||
2100501 |
行政單位醫(yī)療 |
9.07 |
9.07 |
|
|
|
|
||
21007 |
計劃生育事務(wù) |
4.71 |
4.71 |
|
|
|
|
||
2100717 |
計劃生育服務(wù) |
4.71 |
4.71 |
|
|
|
|
||
215 |
資源勘探信息等支出 |
412.44 |
361.50 |
50.94 |
|
|
|
||
21506 |
安全生產(chǎn)監(jiān)督 |
412.44 |
361.50 |
50.94 |
|
|
|
||
2150601 |
行政運行 |
335.61 |
335.61 |
|
|
|
|
||
2150602 |
一般行政管理事務(wù) |
25.88 |
25.88 |
|
|
|
|
||
2150699 |
其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出 |
50.94 |
|
50.94 |
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
32.02 |
32.02 |
|
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
32.02 |
32.02 |
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公積金 |
32.02 |
32.02 |
|
|
|
|
||
229 |
其他支出 |
13.17 |
13.17 |
|
|
|
|
||
22999 |
其他支出 |
13.17 |
13.17 |
|
|
|
|
||
2299901 |
其他支出 |
13.17 |
13.17 |
|
|
|
|
財政撥款收入支出決算總表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公開04表 |
|||||
部門:鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 |
|
|
|
|
單位:萬元 |
|||||||
收入 |
支出 |
|||||||||||
項 目 |
行次 |
金額 |
項 目 |
行次 |
合計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
|||||
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|||||
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
1 |
493.09 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
28 |
|
|
|
|||||
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
2 |
|
二、外交支出 |
29 |
|
|
|
|||||
|
3 |
|
三、國防支出 |
30 |
|
|
|
|||||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
|
|
|
|||||
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
|
|
|
|||||
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
33 |
|
|
|
|||||
|
7 |
|
七、文化教育與傳媒支出 |
34 |
|
|
|
|||||
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
35 |
34.85 |
34.85 |
|
|||||
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
36 |
13.78 |
13.78 |
|
|||||
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
37 |
|
|
|
|||||
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
38 |
|
|
|
|||||
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
39 |
|
|
|
|||||
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
40 |
|
|
|
|||||
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
41 |
412.44 |
412.44 |
|
|||||
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
42 |
|
|
|
|||||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
|
|
|
|||||
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
44 |
|
|
|
|||||
|
18 |
|
十八、國土海洋氣象德國支出 |
45 |
|
|
|
|||||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
32.02 |
32.02 |
|
|||||
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
47 |
|
|
|
|||||
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
|
|
|
|||||
本年收入合計 |
22 |
493.09 |
本年支出合計 |
49 |
493.09 |
493.09 |
|
|||||
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
23 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
50 |
|
|
|
|||||
一般公共預(yù)算財政撥款 |
24 |
|
|
51 |
|
|
|
|||||
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
25 |
|
|
52 |
|
|
|
|||||
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
|||||
合計 |
27 |
493.09 |
合計 |
54 |
493.09 |
493.09 |
|
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 |
||||||
|
|
|
|
|
公開05表 |
|
部門:鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 |
|
單位:萬元 |
||||
項 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|||
合計 |
493.09 |
442.15 |
50.94 |
|||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
34.85 |
34.85 |
|
||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
29.27 |
29.27 |
|
||
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
29.27 |
29.27 |
|
||
20808 |
撫恤 |
5.58 |
5.58 |
|
||
2080801 |
死亡撫恤 |
5.58 |
5.58 |
|
||
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
13.78 |
13.78 |
|
||
21005 |
醫(yī)療保障 |
9.07 |
9.07 |
|
||
2100501 |
行政單位醫(yī)療 |
9.07 |
9.07 |
|
||
21007 |
計劃生育事務(wù) |
4.71 |
4.71 |
|
||
2100717 |
計劃生育服務(wù) |
4.71 |
4.71 |
|
||
215 |
資源勘探信息等支出 |
412.44 |
361.50 |
50.94 |
||
21506 |
安全生產(chǎn)監(jiān)督 |
412.44 |
361.50 |
50.94 |
||
2150601 |
行政運行 |
335.62 |
335.62 |
|
||
2150602 |
一般行政管理事務(wù) |
25.88 |
25.88 |
|
||
2150699 |
其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出 |
50.94 |
|
50.94 |
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221 |
住房保障支出 |
32.02 |
32.02 |
|
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22102 |
住房改革支出 |
32.02 |
32.02 |
|
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2210201 |
住房公積金 |
32.02 |
32.02 |
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一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 |
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公開06表 |
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部門:鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 |
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單位:萬元 |
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人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
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經(jīng)濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
||
301 |
工資福利支出 |
276.18 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
44.42 |
||
30101 |
基本工資 |
193.32 |
30201 |
辦公費 |
1.54 |
||
30102 |
津貼補貼 |
19.89 |
30207 |
郵電費 |
9.18 |
||
30103 |
獎金 |
27.09 |
30215 |
會議費 |
0.87 |
||
30104 |
其他社會保障繳費 |
35.88 |
30217 |
公務(wù)接待費 |
3.89 |
||
303 |
對個人和家庭的補助 |
119.57 |
30226 |
勞務(wù)費 |
2.02 |
||
30302 |
退休費 |
23.43 |
30231 |
公務(wù)用車運行維護費 |
12.00 |
||
30304 |
撫恤金 |
5.58 |
30239 |
其他交通費用 |
14.46 |
||
30309 |
獎勵金 |
4.71 |
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
0.46 |
||
30311 |
住房公積金 |
32.02 |
310 |
其他資本性支出 |
1.98 |
||
30399 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
53.83 |
31001 |
辦公設(shè)備購置 |
1.98 |
||
人員經(jīng)費合計 |
395.75 |
公用經(jīng)費合計 |
46.40 |
財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 |
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公開07表 |
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部門:鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 |
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單位:萬元 |
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2016年度預(yù)算數(shù) |
2016年度決算數(shù) |
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合計 |
因公出國(境)費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
合計 |
因公出國(境)費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
|||||||
小計 |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
小計 |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
|||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||
19.76 |
|
13.91 |
|
13.91 |
5.85 |
15.89 |
|
12.00 |
|
12.00 |
3.89 |
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 |
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公開08表 |
部門:鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 |
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單位:萬元 |
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項 目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
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欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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合計 |
|
|
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無 |
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一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 |
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公開09表 |
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部門: |
鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局
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單位:萬元 |
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2016年度預(yù)算數(shù) |
2016年度決算數(shù) |
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合計 |
因公出國(境)費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
合計 |
因公出國(境)費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
||||||
小計 |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
小計 |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||
19.76 |
|
13.91 |
|
13.91 |
5.85 |
15.89 |
|
12.00 |
|
12.00 |
3.89 |
第三部分 鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2016年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
收入支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。如下:
2016年度收入總體情況
鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2016年度總收入514.66萬元,
其中財政撥款收入493.09萬元,其他收入9.53萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余12.04萬元,比2015年決算數(shù)增加95.99萬元,增長了22.93%,主要原因:人員經(jīng)費和專項工作經(jīng)費相應(yīng)增加,并按照要求列入基本戶數(shù)據(jù)。上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入均為零元。
(二)2016年度支出總體情況
鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2016年總支出決算514.66萬元,其中:財政撥款支出493.09萬元,其他支出13.17萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8.40萬元。具體情況如下:
1.社會保障和就業(yè)支出34.85萬元,主要支出項目有退休
費和撫恤金,比2015年決算數(shù)增加7.11萬元,增長了25.63%,主要原因是增加了退休人員。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出13.78萬元,主要支出項目有醫(yī)療保障和計劃生育事務(wù),比2015年決算數(shù)增加1.58萬元,增長了12.95%,主要原因是醫(yī)療保障費用和計劃生育服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)都有相應(yīng)的調(diào)整。
3.資源勘探信息等支出412.44萬元,主要支出項目有在職人員基本工資、安全生產(chǎn)專項經(jīng)費、安全生產(chǎn)宣傳教育經(jīng)費等,比2015年決算數(shù)增加66.69萬元,增長了19.29%,主要原因是基本工資水平的調(diào)整、安全生產(chǎn)與應(yīng)急救援工作力度的增強,“職業(yè)病防治宣傳周”“安全生產(chǎn)月”等宣傳工作力度加大。
4.住房保障支出32.02萬元,主要支出項目住房公積金,比2015年決算減少0.96萬元,減少了2.91%,主要原因是住房公積金標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整。
5.其他支出13.17萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8.40萬元,主要為基本戶數(shù)據(jù),用于保障本部門日常辦公的運行。
二、2016年收入決算情況說明
鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2016年度收入合計502.62萬元,其中財政撥款收入493.09萬元,其他收入9.53萬元。具體情況如下:
社會保障和就業(yè)支出34.85萬元,占財政撥款收入的7.07%。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出13.78萬元,占財政撥款收入的2.79%。
資源勘探信息等支出412.44萬元,占財政撥款收入的83.64%。
住房保障支出32.02萬元,占財政撥款收入的6.5%。
事業(yè)收入、經(jīng)營收入均為零元。
三、2016年度支出決算情況說明
鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2016年度支出合計506.26萬元。具體情況如下:
(一)基本支出455.32萬元,占本年支出合計的89.94%。其中,社會保障和就業(yè)支出34.85萬元,主要用于退休費和撫恤金;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出13.78萬元,主要用于醫(yī)療保障和計劃生育事務(wù);資源勘探信息等支出412.44萬元,主要用于在職人員基本工資和日常公用支出;住房保障32.02萬元,主要用于公積金和購房補貼。
(二)項目支出50.94萬元,占本年支出合計的10.06%。其中,資源勘探信息等支出50.94萬元,主要用于安全生產(chǎn)專項經(jīng)費、安全生產(chǎn)宣傳費等。
(三)上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出均為零。
四、2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2016年度一般公共預(yù)算財政撥款收入493.09萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加10.02萬元,主要原因是人員經(jīng)費和專項工作經(jīng)費相應(yīng)增加;政府性基金預(yù)算財政撥款收入為零,與年初預(yù)算數(shù)持平;一般公共預(yù)算財政撥款支出493.09萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加10.02萬元,主要原因是人員經(jīng)費和專項工作經(jīng)費相應(yīng)增加;政府性基金預(yù)算財政撥款支出為零,與年初預(yù)算數(shù)持平。
五、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出493.09萬元,基本支出442.15萬元,項目支出50.94萬元。具體情況如下:
1.社會保障和就業(yè)支出34.85萬元,基本支出34.85萬元,
項目支出為零,主要支出項目有退休費和撫恤金,比2015年決算數(shù)增加7.11萬元,增長了25.63%,主要原因是增加了退休人員。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出13.78萬元,基本支出13.78萬元,項目支出為零,主要支出項目有醫(yī)療保障和計劃生育事務(wù),比2015年決算數(shù)增加1.58萬元,增長了12.95%,主要原因是本年度醫(yī)療保障與計劃生育服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整。
3.資源勘探信息等支出412.44萬元,基本支出361.50萬元,項目支出50.94萬元,主要支出項目有在職人員基本工資、安全生產(chǎn)專項經(jīng)費、安全生產(chǎn)宣傳教育經(jīng)費等,比2015年決算數(shù)增加66.69萬元,增長了19.29%,主要原因是基本工資水平的調(diào)整、“職業(yè)病防治法宣傳周”“安全生產(chǎn)月”工作力度加大。
4.住房保障支出32.02萬元,基本支出32.98萬元,項目支出為零,主要支出項目有住房公積金與住房補貼,比2015年決算數(shù)減少0.96萬元,減少了2.91%,主要原因是住房公積金標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整。
六、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出442.15萬元,其中,人員經(jīng)費支出395.75萬元,公用經(jīng)費支出46.40萬元。具體情況如下:
1.工資福利支出合計276.18萬元,占基本支出的62.46%,其中,人員經(jīng)費276.18萬元,主要包括基本工資193.32萬元、津貼補貼19.89萬元、獎金27.09萬元、其他社會保障繳費35.88萬元,公用經(jīng)費為零元。
2.商品和服務(wù)支出44.42萬元,占基本支出的10.05%,其中,人員經(jīng)費為零元,公用經(jīng)費44.42萬元,主要包括辦公費1.54萬元、郵電費9.18萬元、會議費0.87萬元、公務(wù)接待費3.89萬元、勞務(wù)費2.02萬元、公務(wù)用車運行維護費12.00萬元、其他交通費用14.46萬元,其他商品和服務(wù)支出0.46萬元。
3.對個人和家庭的補助119.57萬元,占基本支出的27.04%,其中,人員經(jīng)費119.57萬元,主要包括退休費23.43萬元、撫恤金5.58萬元、獎勵金4.71萬元、住房公積金32.02萬元、其他對個人和家庭的補助支出53.83萬元,公用經(jīng)費為零元。
七、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2016年“三公經(jīng)費”財政撥款支出共15.89萬元,具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出為零萬元。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出12.00萬元,主要包括:(1)報廢零輛、更新購置零輛,購置支出零萬元;(2)公務(wù)車保有量3輛,全年運行維護費支出12萬元,平均每輛4萬元,完成預(yù)算13.91萬元的86.27%,比2015年公務(wù)用車運行維護費決算數(shù)增加了0.09萬元,主要原因是嚴(yán)格按照公車改革制度要求控制經(jīng)費支出的同時,確保日常巡查以及專項督查工作的需要。
3.公務(wù)接待費支出3.89萬元,完成預(yù)算5.85萬元的66.50%,比2015年公務(wù)接待費決算數(shù)減少1.96萬元,主要用于上級單位檢查和有關(guān)單位有關(guān)業(yè)務(wù)的交流工作等方面的接待。2016年,局機關(guān)發(fā)生國內(nèi)接待51次,接待人數(shù)共486人。
八、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出44.42萬元,比2015年減少了17.5萬元,降低了28.26%,主要原因是厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制一般性支出。
政府采購支出情況說明
2016年本部門政府采購支出總額1.98萬元,其中,政府采購貨物1.98萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中,一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛;單位價值200萬元以上大型設(shè)備零臺(套)。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況
2016年,本部門暫未組織對項目進行預(yù)算績效評價。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
九、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。