2015年度鶴山市糧食儲(chǔ)備中心部門決算
目 錄
第一部分 鶴山市糧食儲(chǔ)備中心概況
一、 部門主要職能
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 鶴山市糧食儲(chǔ)備中心2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 鶴山市糧食儲(chǔ)備中心2015年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市糧食儲(chǔ)備中心概況
(一)部門主要職能
鶴山市糧食儲(chǔ)備中心是管理全市糧油儲(chǔ)備工作的職能部門。主要職能:
1、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)儲(chǔ)備糧油管理的行政法規(guī)、規(guī)章和各項(xiàng)業(yè)務(wù)管理制度以及有關(guān)技術(shù)規(guī)范和費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn),按照"儲(chǔ)得進(jìn)、管得好、調(diào)得出、用得上"的原則對(duì)儲(chǔ)備糧油進(jìn)行管理。
2、按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn),建立健全儲(chǔ)備糧油各項(xiàng)業(yè)務(wù)管理制度,加強(qiáng)對(duì)儲(chǔ)備糧油的質(zhì)量檢查檢測(cè)工作,使入庫的儲(chǔ)備糧油達(dá)到市政府規(guī)定的儲(chǔ)備品種、儲(chǔ)備數(shù)量,符合國(guó)家規(guī)定的等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。
3、對(duì)儲(chǔ)備糧油出入庫數(shù)量及收支事項(xiàng)實(shí)行專賬記載,確保帳帳相符,帳實(shí)相符,按照儲(chǔ)備計(jì)劃和要求,做到儲(chǔ)存數(shù)量、質(zhì)量、品種、地點(diǎn)“四落實(shí)”。
4、加強(qiáng)儲(chǔ)備糧油儲(chǔ)存檢查、檢測(cè)登記和報(bào)告制度,及時(shí)發(fā)現(xiàn)、處理儲(chǔ)備糧油數(shù)量、質(zhì)量和儲(chǔ)存安全等方面的問題。不能處理的,必須及時(shí)報(bào)告市糧食部門處理。每月終后7天內(nèi)將庫存儲(chǔ)備糧油的品種、數(shù)量、質(zhì)量和儲(chǔ)存管理情況以及執(zhí)行儲(chǔ)備糧油輪換銷售、采購、入庫成本的情況報(bào)告市糧食、財(cái)政部門和市農(nóng)發(fā)行。
5、建立健全儲(chǔ)備糧油的防火、防洪、防盜、防災(zāi)害、防事故等安全防范管理制度。配備必要的安全防護(hù)設(shè)施,遇到不可抗拒的自然災(zāi)害,要全力組織搶救,盡量把損失減少到最低限度,并及時(shí)向市糧食部門報(bào)告。
6、嚴(yán)格執(zhí)行糧食儲(chǔ)藏有關(guān)技術(shù)規(guī)定,積極采用科學(xué)新技術(shù),不斷提高科學(xué)保管糧油水平,確保儲(chǔ)備糧油質(zhì)量良好。同時(shí),要加強(qiáng)儲(chǔ)備糧油的日常管理,落實(shí)防范措施,使儲(chǔ)備糧庫達(dá)到無變質(zhì)、無蟲害、無鼠雀、無事故的“四無糧倉”標(biāo)準(zhǔn)和儲(chǔ)備油庫達(dá)到無變質(zhì)、無混雜、無滲漏、無事故的“四無糧罐”標(biāo)準(zhǔn)。
7、加強(qiáng)對(duì)儲(chǔ)備糧倉庫及其倉儲(chǔ)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng),確保儲(chǔ)備糧油倉庫及其設(shè)備、設(shè)施的安全完好。
8、按《鶴山市糧食應(yīng)急預(yù)案》的要求,積極做好糧油應(yīng)急供應(yīng)工作。
(二)部門決算單位構(gòu)成
按照部門決算編報(bào)要求,納入我部門鶴山市糧食儲(chǔ)備中心2015年部門決算編報(bào)范圍的單位共1個(gè)。
第二部分 鶴山市糧食儲(chǔ)備中心2015年部門決算表
收入支出決算總表 |
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公開01表 |
部門:鶴山市糧食儲(chǔ)備中心 |
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|
單位:萬元 |
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收入 |
支出 |
||||
項(xiàng) 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項(xiàng) 目 |
行次 |
決算數(shù) |
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
一、財(cái)政撥款收入 |
1 |
1247.48 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
14 |
|
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
三、事業(yè)收入 |
3 |
|
三、國(guó)防支出 |
16 |
|
四、經(jīng)營(yíng)收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
|
五、附屬單位上繳收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
|
六、其他收入 |
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
19 |
|
|
7 |
|
七、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
20 |
0.78 |
|
8 |
|
八、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
21 |
1246.70 |
本年收入合計(jì) |
9 |
1247.48 |
本年支出合計(jì) |
22 |
1247.48 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
10 |
|
結(jié)余分配 |
23 |
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
11 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
|
|
12 |
|
|
25 |
|
合計(jì) |
13 |
1247.48 |
合計(jì) |
26 |
1247.48 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
收入決算表 |
|||||||||
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|
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公開02表 |
||
部門:鶴山市糧食儲(chǔ)備中心 |
|
|
|
|
單位:萬元 |
||||
項(xiàng) 目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
合計(jì) |
1247.48 |
1247.48 |
|
|
|
|
|
||
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
0.78 |
0.78 |
|
|
|
|
|
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
0.78 |
0.78 |
|
|
|
|
|
|
2100502 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
0.78 |
0.78 |
|
|
|
|
|
|
222 |
糧油物資儲(chǔ)備支出 |
1246.70 |
1246.70 |
|
|
|
|
|
|
22201 |
糧油事務(wù) |
16.31 |
16.31 |
|
|
|
|
|
|
2220150 |
事業(yè)運(yùn)行 |
16.31 |
16.31 |
|
|
|
|
|
|
22204 |
糧油儲(chǔ)備 |
1230.39 |
1230.39 |
|
|
|
|
|
|
2220401 |
儲(chǔ)備糧油補(bǔ)貼 |
475.47 |
475.47 |
|
|
|
|
|
|
2220403 |
儲(chǔ)備糧(油)庫建設(shè) |
681.53 |
681.53 |
|
|
|
|
|
|
2220499 |
其他糧油儲(chǔ)備支出 |
73.39 |
73.39 |
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 |
支出決算表 |
|||||||||
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|
公開03表 |
||
部門:鶴山市糧食儲(chǔ)備中心 |
|
|
|
|
單位:萬元 |
||||
項(xiàng) 目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
合計(jì) |
1247.48 |
22.16 |
1225.32 |
|
|
|
|||
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
0.78 |
0.78 |
|
|
|
|
||
21005 |
醫(yī)療保障 |
0.78 |
0.78 |
|
|
|
|
||
2100502 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
0.78 |
0.78 |
|
|
|
|
||
222 |
糧油物資儲(chǔ)備支出 |
1246.70 |
21.38 |
1225.32 |
|
|
|
||
22201 |
糧油事務(wù) |
16.31 |
16.31 |
|
|
|
|
||
2220150 |
事業(yè)運(yùn)行 |
16.31 |
16.31 |
|
|
|
|
||
22204 |
糧油儲(chǔ)備 |
1230.39 |
5.07 |
|
|
|
|
||
2220401 |
儲(chǔ)備糧油補(bǔ)貼 |
475.47 |
5.07 |
470.40 |
|
|
|
||
2220403 |
儲(chǔ)備糧(油)庫建設(shè) |
681.53 |
|
681.53 |
|
|
|
||
2220499 |
其他糧油儲(chǔ)備支出 |
73.39 |
|
73.39 |
|
|
|
||
注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 |
財(cái)政撥款收入支出決算總表 |
||||||||
|
|
|
|
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|
公開04表 |
|
部門:鶴山市糧食儲(chǔ)備中心 |
|
|
|
|
單位:萬元 |
|||
收入 |
支出 |
|||||||
項(xiàng) 目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng) 目 |
行次 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
1247.48 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
15 |
|
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、國(guó)防支出 |
17 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
20 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
21 |
0.78 |
0.78 |
|
|
|
8 |
|
八、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
22 |
1246.7 |
1246.7 |
|
|
本年收入合計(jì) |
9 |
1247.48 |
本年支出合計(jì) |
23 |
|
|
|
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
10 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
|
|
|
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
合計(jì) |
14 |
1247.48 |
合計(jì) |
28 |
1247.48 |
1247.48 |
|
|
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
||||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
|||||
|
|
|
|
公開05表 |
|
部門:鶴山市糧食儲(chǔ)備中心 |
|
單位:萬元 |
|||
項(xiàng) 目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
||
合計(jì) |
1,247.48 |
22.16 |
1,225.32 |
||
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
0.78 |
0.78 |
|
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
0.78 |
0.78 |
|
|
2100502 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
0.78 |
0.78 |
|
|
222 |
糧油物資儲(chǔ)備支出 |
1,246.70 |
21.38 |
1225.32 |
|
22201 |
糧油事務(wù) |
16.31 |
16.31 |
|
|
2220150 |
事業(yè)運(yùn)行 |
16.31 |
16.31 |
|
|
22204 |
糧油儲(chǔ)備 |
1,230.39 |
5.07 |
1225.32 |
|
2220401 |
儲(chǔ)備糧油補(bǔ)貼 |
475.47 |
5.07 |
470.40 |
|
2220403 |
儲(chǔ)備糧(油)庫建設(shè) |
681.53 |
|
681.53 |
|
2220499 |
其他糧油儲(chǔ)備支出 |
73.39 |
|
73.39 |
|
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 |
||||||
|
|
|
|
|
公開06表 |
|
部門:鶴山市糧食儲(chǔ)備中心 |
|
|
單位:萬元 |
|||
項(xiàng) 目 |
本年支出合計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|||
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|||
合計(jì) |
22.16 |
17.09 |
5.07 |
|||
301 |
工資福利支出 |
17.09 |
17.09 |
|
||
30101 |
基本工資 |
12.82 |
12.82 |
|
||
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
1.6 |
1.6 |
|
||
30104 |
社會(huì)保障繳費(fèi) |
2.67 |
2.67 |
|
||
302 |
商品和服務(wù)支出 |
5.07 |
|
5.07 |
||
30201 |
辦公費(fèi) |
3.30 |
|
3.30 |
||
30205 |
水費(fèi) |
0.20 |
|
0.20 |
||
30206 |
電費(fèi) |
1.57 |
|
1.57 |
||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開07表 |
|
部門:鶴山市糧食儲(chǔ)備中心
|
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
|||||
2015年度預(yù)算數(shù) |
2015年度決算數(shù) |
||||||||||
合計(jì) |
因公出國(guó)(境)費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
合計(jì) |
因公出國(guó)(境)費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
||||
小計(jì) |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
小計(jì) |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
9.00 |
|
6.00 |
|
6.00 |
3.00 |
7.92 |
|
5.48 |
|
5.48 |
2.44 |
注:2015年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 |
|||||||||
|
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|
|
|
|
|
|
公開08表 |
|
部門:鶴山市糧食儲(chǔ)備中心 |
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
|||
項(xiàng) 目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
合計(jì) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
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注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
第三部分 鶴山市糧食儲(chǔ)備中心2015年部門決算情況說明
一、2015年度收入支出決算總體情況說明
(一)年度收入總體情況
1.2015年收入決算1247.48萬元,其中:財(cái)政撥款收入1247.48萬元,比2014年決算數(shù)增加517.94萬元,增長(zhǎng)71 %。主要原因:一是新增糧食儲(chǔ)備任務(wù),增加了儲(chǔ)備糧油補(bǔ)貼的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。二是增加了糧食倉庫設(shè)施維修、倉庫設(shè)備購置的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
(二)年度支出總體情況
2015年度支出決算1247.48萬元,其中:財(cái)政撥款支出1247.48萬元。其中:醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)0.78萬元,占財(cái)政撥款出支的0.07%。糧油物資儲(chǔ)備支出(類)1246.70萬元,占財(cái)政撥款支出的99.93%。比2014年決算數(shù)增加517.94萬元,增長(zhǎng)71%,主要原因是新增糧食儲(chǔ)備任務(wù),增加了儲(chǔ)備糧油補(bǔ)貼的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、糧食倉庫設(shè)施維修、倉庫設(shè)備購置專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的支出。
二、2015年收入決算情況說明
2015年度收入合計(jì)1247.48萬元。(一)財(cái)政撥款收入1247.48萬元,占本年收入合計(jì)的100%。其中:醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)0.78萬元,占財(cái)政撥款收入的0.07%,糧油物資儲(chǔ)備支出(類)1246.70萬元,占財(cái)政撥款收入的99.93%。包括:糧油事務(wù)(款)16.31萬元,糧油儲(chǔ)備(款)1230.39萬元。
三、2015年度支出決算情況說明
2015年度支出合計(jì)1247.48萬元。2015年財(cái)政撥款支出按用途劃分,基本支出22.16萬元,占1.78%,其中:工資福利支出17.09萬元,商品和服務(wù)支出5.07萬元;項(xiàng)目支出1225.32萬元,占98.22%.主要用于糧油事務(wù)方面的支出,包括有:糧食儲(chǔ)備專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、糧食倉庫維護(hù)費(fèi)、糧食倉儲(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),其中:糧油儲(chǔ)備補(bǔ)貼470.40萬元、儲(chǔ)備糧(油)庫建設(shè)681.53萬元、其它糧油儲(chǔ)備支出73.39萬元.
四、2015年度財(cái)政撥款收入支出決算總表說明
(一)2015年度財(cái)政撥款收入決算說明
2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì)1247.48萬元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1247.48萬元,比2014年決算數(shù)增加517.94萬元,增長(zhǎng)71 %。主要原因:一是新增糧食儲(chǔ)備任務(wù),增加了儲(chǔ)備糧油補(bǔ)貼的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。二是增加了糧食倉庫設(shè)施維修、倉庫設(shè)備購置的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
(二)2015年度財(cái)政撥款支出決算說明
2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì)1247.48萬元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1247.48萬元,比2014年決算數(shù)增加517.94萬元,增長(zhǎng)71 %。主要原因:主要原因是新增糧食儲(chǔ)備任務(wù),增加了儲(chǔ)備糧油補(bǔ)貼的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、糧食倉庫設(shè)施維修、倉庫設(shè)備購置專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的支出。
五、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì) 1247.48萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與2014年相比,增加517.94萬元,增長(zhǎng)71%。基本支出22.16萬元,占1.78%,其中:工資福利支出17.09萬元,商品和服務(wù)支出5.07萬元;項(xiàng)目支出1225.32萬元,占98.22%。主要支出項(xiàng)目有:糧油物資儲(chǔ)備支出1225.32萬元,主要用于糧食儲(chǔ)備費(fèi)用、糧食倉庫維護(hù)費(fèi)、糧食倉儲(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),其中:糧油儲(chǔ)備補(bǔ)貼470.40萬元、儲(chǔ)備糧(油)庫建設(shè)681.53萬元、其它糧油儲(chǔ)備支出73.39萬元。
六、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出22.16萬元,其中:
(一)工資福利支出17.09萬元,占基本支出的77.12%。主要包括基本工資12.82萬元、津貼補(bǔ)貼1.6萬元、社會(huì)保障繳費(fèi)2.67萬元。
(二)商品和服務(wù)支出5.07萬元,占基本支出的20.88%。主要包括辦公費(fèi)3.3萬元,水費(fèi)0.2萬元、電費(fèi)1.57萬元。
七、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
鶴山市糧食儲(chǔ)備中心2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為7.92萬元,完成預(yù)算9萬元的88%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬元,完成預(yù)算0萬元的100%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為5.48萬元,完成預(yù)算6萬元的91.33%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.44萬元,完成預(yù)算3萬元的81.33%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
與2014年相比,2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2014年減少6.9萬元,下降46.56%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算持平,都是0元;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少5.08萬元,下降48.11%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1.82萬元,下降42.73%。因公出國(guó)(境)費(fèi)支出與去年持平;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是2015年9月份車改,車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用相應(yīng)減少;公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比2014年減少。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.48萬元,占69.19%;公務(wù)接待費(fèi)支出2.44萬元,占30.81%。具體情況如下:
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬元。全年使用財(cái)政撥款安排單位出國(guó)團(tuán)組0個(gè)、累計(jì)0人次。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.48萬元,其中:公務(wù)用車購置支出為0萬元,2015年公務(wù)用車購置數(shù)0輛;公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出5.48萬元,2015年儲(chǔ)備中心公務(wù)用車保有量為2輛,主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、年審、年票、其他日常運(yùn)行費(fèi)用。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.44萬元,主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待,發(fā)生國(guó)內(nèi)接待36次,接待人數(shù)共408人,主要包括按規(guī)定開支的日常公務(wù)接待支出。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其它收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其它收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款):反映用于醫(yī)療保障方面的支出。
十四、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)計(jì)劃生育事務(wù)(款):反映計(jì)劃生育方面的支出。
十五、糧油物資儲(chǔ)備支出(類)糧油事務(wù)(款):反映糧油事務(wù)方面的支出。