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          2016年鶴山市旅游局部門預(yù)算公開
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          2016鶴山市旅游局部門預(yù)算公開



          目錄


              第一部分 鶴山市旅游局概況

          一、主要職責(zé)

          二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

              第二部分 2016年部門預(yù)算表

          一、收支總體情況表

          二、收入總體情況表

          三、支出總體情況表

          四、財(cái)政撥款收支總體情況表

          五、一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)

          六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)

          七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)

          八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

          九、政府性基金預(yù)算支出情況表

          十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

          十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

              第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明

              第四部分 名詞解釋


          第一部分 鶴山市旅游局概況

          一、主要職責(zé)

          鶴山市旅游局是主管全市旅游工作的職能部門。主要職能:貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)旅游工作的方針政策和法律法規(guī);制定國際國內(nèi)旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施;組織市內(nèi)旅游資源的普查工作;協(xié)調(diào)管理旅游服務(wù)質(zhì)量和市場秩序,組織實(shí)施旅游區(qū)、旅游設(shè)施、旅游服務(wù)、旅游產(chǎn)品等方面的標(biāo)準(zhǔn)工作;會同有關(guān)部門做好赴港澳臺旅游政策的組織實(shí)施工作;制定并組織實(shí)施旅游人才規(guī)劃;承辦市人民政府和上級旅游局交辦的其他事項(xiàng)。

          二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

          (一)我局本部門列入預(yù)算編制,下屬單位大雁山森林公園屬三類事業(yè)單位,不納入部門預(yù)算編制。

          (二)鶴山市旅游局編制9人,實(shí)有7人,離退休7人。下屬事業(yè)單位編制15人,實(shí)有9人,離退休1人。










          第三部分 2016 年部門預(yù)算情況說明


          一、部門預(yù)算收支增減變化情況

          (一)旅游局2016年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
                  
          旅游局2016年財(cái)政撥款收支總預(yù)算795.48萬元。收入包括:一般公共預(yù)算撥款本年收入772.48萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)23萬元。支出包括:社會保障和就業(yè)(類)支出35.60萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)支出8.04萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出737.63萬元、住房保障(類)支出14.21萬元。
                   
          (二)旅游局2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
                    1
          .一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
                   
          旅游局2016年一般公共預(yù)算撥款795.48萬元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加111.58萬元,主要是旅游發(fā)展宣傳需要。
                    2.
          一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)及增減變動情況
                  社會保障和就業(yè)(類)支出35.60萬元,占4.48%,比2015年執(zhí)行數(shù)增0.74萬元,增長2.12%,主要是離退休費(fèi)增加;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)支出8.04萬元,占1.01%,比2015年執(zhí)行數(shù)減0.04萬元,下降0.50%,主要是醫(yī)療保障費(fèi)減少;商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出737.63萬元,占92.73%,比2015年執(zhí)行數(shù)增157.90萬元,增長27.24%,主要是旅游宣傳、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展需要;住房保障(類)支出14.21萬元,占1.79%,比2015年執(zhí)行數(shù)減0.72萬元,下降4.82%。
                   
          (三)旅游局2016年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
                   
          旅游局2016年一般公共預(yù)算基本支出200.96萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)189.86萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會保障繳費(fèi)、績效工資、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)11.1萬元,主要包括:辦公費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、會議費(fèi)。

          (四)旅游局2016年政府性基金預(yù)算支出情況說明

          旅游局2016年政府性基金預(yù)算撥款0萬元。

          (五)旅游局2016年部門收支預(yù)算情況總體說明

          按照綜合預(yù)算的原則,旅游局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、??顚S觅Y金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余;支出包括:一般公共服務(wù)支出、國防支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、文化體育與傳媒支出等。旅游局收支總預(yù)算795.48萬元。
               
          (六)旅游局2016年收入預(yù)算情況說明
           
          旅游局2016年收入預(yù)算795.48萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入795.48萬元,占100%。
               
          (七)旅游局2016年支出預(yù)算情況說明
                 
          旅游局2016年支出預(yù)算795.48萬元,其中:基本支出200.96萬元,占25.26%;項(xiàng)目支出597.52萬元,占74.74%。
                 
          二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明

          旅游局2016年(含下屬單位)用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國(境)經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)(簡稱“三公”經(jīng)費(fèi))支出合計(jì)6.6萬元。其中:因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬元;公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.6萬元,主要包括公務(wù)車的保險(xiǎn)費(fèi)、年檢雜費(fèi)、汽油費(fèi)、維修保養(yǎng)費(fèi)、路橋費(fèi)等費(fèi)用支出;公務(wù)接待費(fèi)支出1萬元,主要包括接待餐費(fèi)、接待住宿費(fèi)等費(fèi)用支出?!叭苯?jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是:2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)6.6萬元,比上年預(yù)算數(shù)減少0.8萬元。其中:因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元,比上年預(yù)算數(shù)減少1萬元。公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算0萬元,比上年預(yù)算數(shù)持平。
          公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算5.6萬元,比上年預(yù)算數(shù)增加0.2萬元,增加原因:外出考察活動增加。公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算1萬元,比上年預(yù)算數(shù)持平。
                   
          三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

          2016年,本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排27.3萬元。

          四、政府采購情況

          2016年本部門政府采購安排3.6萬元,均用于貨物類采購預(yù)算

          五、國有資產(chǎn)占有使用情況

          擁有公務(wù)用車1。

          第四部分 名詞解釋

          1.一般公共財(cái)政預(yù)算撥款收入:指本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的一般公共預(yù)算資金。

          2.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
              3.
          項(xiàng)目支出:指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
              4.“
          三公”經(jīng)費(fèi):是指財(cái)政部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

          5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 


           

          2016年部門預(yù)算公開表格.XLS

           

           

           

           

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