鶴山市統(tǒng)計(jì)局2015年度部門(mén)決算公開(kāi)
目 錄
第一部分 鶴山市統(tǒng)計(jì)局概況
一、 部門(mén)主要職能
二、 部門(mén)決算單位構(gòu)成
第二部分 鶴山市統(tǒng)計(jì)局2015年部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 鶴山市統(tǒng)計(jì)局2015年部門(mén)決算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市統(tǒng)計(jì)局概況
一、部門(mén)主要職能
鶴山市統(tǒng)計(jì)局是市人民政府主管統(tǒng)計(jì)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算的工作部門(mén)。主要職責(zé)是:
(一)貫徹執(zhí)行上級(jí)有關(guān)的方針政策和法律法規(guī),組織和協(xié)調(diào)全市統(tǒng)計(jì)工作,確保數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí);監(jiān)督和指導(dǎo)全市統(tǒng)計(jì)工作;對(duì)各單位統(tǒng)計(jì)工作開(kāi)展巡查。
(二)組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算體系,擬訂適合我市經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展的地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目、調(diào)查方案、統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),并組織實(shí)施。核算全市生產(chǎn)總值,匯編提供國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算資料。
(三)組織實(shí)施全市人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等重大市情市力普查;對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展和科技進(jìn)步等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、預(yù)測(cè)和監(jiān)督;向上級(jí)及有關(guān)部門(mén)提供統(tǒng)計(jì)、信息和咨詢服務(wù)。
(四)組織實(shí)施農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批零和住餐業(yè)、房地產(chǎn)和重點(diǎn)服務(wù)業(yè)等調(diào)查,整理提供旅游、外經(jīng)、交通運(yùn)輸、郵政、教育、衛(wèi)生、社會(huì)保障、公用事業(yè)等全市基本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
(五)組織實(shí)施能源、投資、科技、人口、勞動(dòng)力、社會(huì)發(fā)展基本情況等統(tǒng)計(jì)調(diào)查,收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
(六)組織實(shí)施全市各單位經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、科技和資源環(huán)境統(tǒng)計(jì)調(diào)查,統(tǒng)一核定、管理、公布全市性基本統(tǒng)計(jì)資料,定期發(fā)布全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)信息。
(七)依法審批全市各單位統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目,指導(dǎo)統(tǒng)計(jì)基層規(guī)范化建設(shè),組織建立服務(wù)業(yè)信息管理制度,建立健全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評(píng)估制度。
(八)根據(jù)《統(tǒng)計(jì)法》和有關(guān)法規(guī),依法對(duì)統(tǒng)計(jì)對(duì)象進(jìn)行執(zhí)法檢查,依法對(duì)統(tǒng)計(jì)違法行為進(jìn)行查處。
(九)指導(dǎo)全市統(tǒng)計(jì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)隊(duì)伍建設(shè),會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織管理全市統(tǒng)計(jì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格考試報(bào)名、從業(yè)資格考試工作,組織指導(dǎo)全市統(tǒng)計(jì)人員教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
(十)建立健全和管理全市統(tǒng)計(jì)信息自動(dòng)化系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng),指導(dǎo)各單位統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)和網(wǎng)絡(luò)的基本標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)行規(guī)則的實(shí)施工作,指導(dǎo)全市統(tǒng)計(jì)信息化系統(tǒng)建設(shè)。
(十一)指導(dǎo)各鎮(zhèn)(街)開(kāi)展統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)工作。
(十二)承辦市委、市人民政府和上級(jí)有關(guān)部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。
根據(jù)上述職責(zé),市統(tǒng)計(jì)局內(nèi)設(shè)5個(gè)職能股(室),分別為:辦公室、綜合法規(guī)股、工業(yè)能源與人口科技股、社會(huì)經(jīng)濟(jì)股、城鄉(xiāng)調(diào)查股。
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成
按照部門(mén)決算編報(bào)要求納入鶴山市統(tǒng)計(jì)局2015年部門(mén)決算編報(bào)范圍的單位共1個(gè):鶴山市統(tǒng)計(jì)局。本部門(mén)無(wú)下屬單位。
第二部分 鶴山市統(tǒng)計(jì)局2015年部門(mén)決算表
收入支出決算總表
公開(kāi)01表
部門(mén):鶴山市統(tǒng)計(jì)局 單位:萬(wàn)元
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | ||
一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 501.27 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 30 | 373.77 |
其中:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 二、外交支出 | 31 | ||
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 3 | 三、國(guó)防支出 | 32 | ||
三、事業(yè)收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 33 | ||
四、經(jīng)營(yíng)收入 | 5 | 五、教育支出 | 34 | 22.72 | |
五、附屬單位上繳收入 | 6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 35 | ||
六、其他收入 | 7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 36 | ||
8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 37 | 61.84 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 38 | 14.75 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 39 | |||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 | |||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 41 | |||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 42 | |||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 43 | |||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 44 | |||
16 | 十六、金融支出 | 45 | |||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 46 | |||
18 | 十八、國(guó)土海洋氣象等支出 | 47 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 28.19 | ||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 49 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | |||
本年收入合計(jì) | 22 | 501.27 | 本年支出合計(jì) | 51 | 501.27 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 23 | 結(jié)余分配 | 52 | ||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 | 其中:提取職工福利基金 | 53 | ||
其中:項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 | 54 | ||
26 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 55 | |||
27 | 其中:項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 56 | |||
28 | 57 | ||||
總 計(jì) | 29 | 501.27 | 總 計(jì) | 58 | 501.27 |
收入決算表
公開(kāi)02表
部門(mén):鶴山市統(tǒng)計(jì)局 單位:萬(wàn)元
項(xiàng) 目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||
功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合計(jì) | 501.27 | 501.27 | |||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 373.77 | 373.77 | ||||||
20105 | 統(tǒng)計(jì)信息事務(wù) | 373.77 | 373.77 | ||||||
2010501 | 行政運(yùn)行 | 241.17 | 241.17 | ||||||
2010502 | 一般行政管理事務(wù) | 8.03 | 8.03 | ||||||
2010504 | 信息事務(wù) | 3.00 | 3.00 | ||||||
2010505 | 專(zhuān)項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù) | 22.70 | 22.70 | ||||||
2010506 | 統(tǒng)計(jì)管理 | 5.37 | 5.37 | ||||||
2010507 | 專(zhuān)項(xiàng)普查活動(dòng) | 39.03 | 39.03 | ||||||
2010508 | 統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查 | 43.48 | 43.48 | ||||||
2010599 | 其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出 | 10.99 | 10.99 | ||||||
205 | 教育支出 | 22.73 | 22.73 | ||||||
20508 | 進(jìn)修及培訓(xùn) | 22.73 | 22.73 | ||||||
2050803 | 培訓(xùn)支出 | 22.73 | 22.73 | ||||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 61.84 | 61.84 | ||||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 61.84 | 61.84 | ||||||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 61.84 | 61.84 | ||||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 14.75 | 14.75 | ||||||
21005 | 醫(yī)療保障 | 10.93 | 10.93 | ||||||
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 10.93 | 10.93 | ||||||
21007 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 3.82 | 3.82 | ||||||
2100717 | 計(jì)劃生育服務(wù) | 3.82 | 3.82 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 28.19 | 28.19 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 28.19 | 28.19 | ||||||
2210201 | 住房公積金 | 28.19 | 28.19 |
支出決算表
公開(kāi)03表
部門(mén):鶴山市統(tǒng)計(jì)局 單位:萬(wàn)元
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||
功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | |||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合計(jì) | 501.27 | 353.98 | 147.29 | |||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 373.77 | 249.21 | 124.57 | ||||
20105 | 統(tǒng)計(jì)信息事務(wù) | 373.77 | 249.21 | 124.57 | ||||
2010501 | 行政運(yùn)行 | 241.17 | 241.17 | 0 | ||||
2010502 | 一般行政管理事務(wù) | 8.03 | 8.03 | 0 | ||||
2010504 | 信息事務(wù) | 3.00 | 0 | 3.00 | ||||
2010505 | 專(zhuān)項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù) | 22.70 | 0 | 22.70 | ||||
2010506 | 統(tǒng)計(jì)管理 | 5.37 | 0 | 5.37 | ||||
2010507 | 專(zhuān)項(xiàng)普查活動(dòng) | 39.03 | 0 | 39.03 | ||||
2010508 | 統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查 | 43.48 | 0 | 43.48 | ||||
2010599 | 其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出 | 10.99 | 0 | 10.99 | ||||
205 | 教育支出 | 22.73 | 0 | 22.73 | ||||
20508 | 進(jìn)修及培訓(xùn) | 22.73 | 0 | 22.73 | ||||
2050803 | 培訓(xùn)支出 | 22.73 | 0 | 22.73 | ||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 61.84 | 61.84 | 0 | ||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 61.84 | 61.84 | 0 | ||||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 61.84 | 61.84 | 0 | ||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 14.75 | 14.75 | 0 | ||||
21005 | 醫(yī)療保障 | 10.93 | 10.93 | 0 | ||||
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 10.93 | 10.93 | 0 | ||||
21007 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 3.82 | 3.82 | 0 | ||||
2100717 | 計(jì)劃生育服務(wù) | 3.82 | 3.82 | 0 | ||||
221 | 住房保障支出 | 28.19 | 28.19 | 0 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 28.19 | 28.19 | 0 | ||||
2210501 | 住房公積金 | 28.19 | 28.19 | 0 |
財(cái)政撥款收入支出決算總表
公開(kāi)04表
部門(mén):鶴山市統(tǒng)計(jì)局 單位:萬(wàn)元
收入 | 支出 | ||||||||||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng) 目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | ||||||
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 501.27 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 15 | 373.77 | 373.77 | |||||||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 0 | 二、教育支出 | 16 | 22.72 | 22.72 | |||||||
3 | 三、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 17 | 61.84 | 61.84 | |||||||||
4 | 四、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出 | 18 | 14.75 | 14.75 | |||||||||
5 | 五、住房保障支出 | 19 | 28.19 | 28.19 | |||||||||
6 | 20 | ||||||||||||
7 | 21 | ||||||||||||
8 | 22 | ||||||||||||
本年收入合計(jì) | 9 | 501.27 | 本年支出合計(jì) | 23 | 501.27 | 501.27 | |||||||
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 10 | 0 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 | 0 | 0 | |||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 11 | 0 | 25 | ||||||||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 12 | 0 | 26 | ||||||||||
13 | 27 | ||||||||||||
合計(jì) | 14 | 501.27 | 合計(jì) | 28 | 501.27 | 501.27 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
公開(kāi)05表
部門(mén):鶴山市統(tǒng)計(jì)局 單位:萬(wàn)元
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | ||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | ||
合計(jì) | 501.27 | 353.98 | 147.29 | ||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 373.77 | 249.21 | 124.57 | |
20105 | 統(tǒng)計(jì)信息事務(wù) | 373.77 | 249.21 | 124.57 | |
2010501 | 行政運(yùn)行 | 241.17 | 241.17 | 0 | |
2010502 | 一般行政管理事務(wù) | 8.03 | 8.03 | 0 | |
2010504 | 信息事務(wù) | 3.00 | 0 | 3.00 | |
2010505 | 專(zhuān)項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù) | 22.70 | 0 | 22.70 | |
2010506 | 統(tǒng)計(jì)管理 | 5.37 | 0 | 5.37 | |
2010507 | 專(zhuān)項(xiàng)普查活動(dòng) | 39.03 | 0 | 39.03 | |
2010508 | 統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查 | 43.48 | 0 | 43.48 | |
2010599 | 其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出 | 10.99 | 0 | 10.99 | |
205 | 教育支出 | 22.72 | 0 | 22.72 | |
20508 | 進(jìn)修及培訓(xùn) | 22.72 | 0 | 22.72 | |
2050803 | 培訓(xùn)支出 | 22.72 | 0 | 22.72 | |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 61.84 | 61.84 | 0 | |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 61.84 | 61.84 | 0 | |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 61.84 | 61.84 | 0 | |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 14.75 | 14.75 | 0 | |
21005 | 醫(yī)療保障 | 10.93 | 10.93 | 0 | |
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 10.93 | 10.93 | 0 | |
21007 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 3.82 | 3.82 | 0 | |
2100717 | 計(jì)劃生育服務(wù) | 3.82 | 3.82 | 0 | |
221 | 住房保障支出 | 28.19 | 28.19 | 0 | |
22102 | 住房改革支出 | 28.19 | 28.19 | 0 | |
2210501 | 住房公積金 | 28.19 | 28.19 | 0 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
公開(kāi)06表
部門(mén):鶴山市統(tǒng)計(jì)局 單位:萬(wàn)元
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |
經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | |||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |
合計(jì) | 353.98 | 331.44 | 22.54 | |
301 | 工資福利支出 | 230.48 | 230.48 | 0 |
30101 | 基本工資 | 156.91 | 156.91 | 0 |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 22.35 | 22.35 | 0 |
30103 | 獎(jiǎng)金 | 24.53 | 24.53 | 0 |
30104 | 社會(huì)保障繳費(fèi) | 23.55 | 23.55 | 0 |
30199 | 其他工資福利支出 | 3.15 | 3.15 | 0 |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 22.54 | 0 | 22.54 |
30201 | 辦公費(fèi) | 7.08 | 0 | 7.08 |
30205 | 水費(fèi) | 0.28 | 0 | 0.28 |
30206 | 電費(fèi) | 5.00 | 0 | 5.00 |
30207 | 郵電費(fèi) | 1.9 | 0 | 1.9 |
30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 0.50 | 0 | 0.50 |
30215 | 會(huì)議費(fèi) | 2.17 | 0 | 2.17 |
30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 0.80 | 0 | 0.80 |
30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 0.92 | 0 | 0.92 |
30230 | 公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 1.00 | 0 | 1.00 |
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 2.89 | 0 | 2.89 |
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 100.96 | 100.96 | 0 |
30301 | 離休費(fèi) | 6.93 | 6.93 | 0 |
30302 | 退休費(fèi) | 45.91 | 45.91 | 0 |
30307 | 醫(yī)療費(fèi) | 10.93 | 10.93 | 0 |
30311 | 住房公積金 | 28.19 | 28.19 | 0 |
30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 9.00 | 9.00 | 0 |
財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
公開(kāi)07表
部門(mén):鶴山市統(tǒng)計(jì)局 單位:萬(wàn)元
2015年度預(yù)算數(shù) | 2015年度決算數(shù) | ||||||||||
合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||
小計(jì) | 公務(wù)用車(chē) | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車(chē) | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
19.69 | 0 | 8.29 | 0 | 8.29 | 11.40 | 14.10 | 0 | 8.28 | 0 | 8.28 | 5.82 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
公開(kāi)08表
部門(mén):鶴山市統(tǒng)計(jì)局 單位:萬(wàn)元
項(xiàng) 目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||
功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合計(jì) | |||||||
無(wú) |
注:本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算安排,則本表為空。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
公開(kāi)08表
部門(mén):鶴山市統(tǒng)計(jì)局 單位:萬(wàn)元
2015年度預(yù)算數(shù) | 201年度決算數(shù) | ||||||||||
合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||
小計(jì) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
19.69 | 0 | 8.29 | 0 | 8.29 | 11.40 | 14.10 | 0 | 8.28 | 0 | 8.28 | 5.82 |
第三部分 鶴山市統(tǒng)計(jì)局2015年部門(mén)決算情況說(shuō)明
支出決算總規(guī)模、各類(lèi)支出決算規(guī)模及各類(lèi)支出增減變化情況。
一、2015年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
2016年收入決算501.27萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入501.27萬(wàn)元。
2016年支出決算501.27萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款支出501.27萬(wàn)元。
2016年財(cái)政撥款支出按用途劃分,基本支出353.98萬(wàn)元,占70.6%,其中:工資福利支出230.48萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助100.96萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出22.54萬(wàn)元,其他資本性支出等支出0萬(wàn)元;項(xiàng)目支出決算147.29萬(wàn)元,占29.4%,主要支出項(xiàng)目有信息事務(wù)、專(zhuān)項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)、統(tǒng)計(jì)管理、專(zhuān)項(xiàng)普查活動(dòng)、統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查、教育支出等。
(一)年度收入總體情況
鶴山市統(tǒng)計(jì)局2015年度總收入501.27萬(wàn)元,其中本年收入501.27萬(wàn)元。具體情況如下:
1.財(cái)政撥款收入501.27萬(wàn)元,比2014年決算數(shù)減少18.24萬(wàn)元,減少3.5%。主要原因:是項(xiàng)目收入減少。
2.無(wú)其他收入,與2014年情況相同。
(二)2015年度支出總體情況
鶴山市統(tǒng)計(jì)局2015年度總支出501.27萬(wàn)元,其中本年支出501.27萬(wàn)元。具體情況如下:
1.一般公共服務(wù)(類(lèi))支出373.77萬(wàn)元,主要用于行政運(yùn)行、專(zhuān)項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)及統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查等項(xiàng)目支出,比2014年決算數(shù)減少33.23萬(wàn)元,減少8.2%,主要原因是項(xiàng)目支出有所減少。
2.教育支出22.72萬(wàn)元,主要用于基層統(tǒng)計(jì)人員培訓(xùn)、統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)人員培訓(xùn)等,比2014年決算增加22.72萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是教育支出核算科目有所改變。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出61.84萬(wàn)元,主要用于行政事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費(fèi),比2014年決算增加1.01萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.7%,主要原因是離退休人員經(jīng)費(fèi)增加。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出14.75萬(wàn)元,主要用于醫(yī)療保障和其他計(jì)劃生育事務(wù)支出,比2014年決算減少1.54萬(wàn)元,下降9.5%,主要原因是人員減少,醫(yī)療保障支出下降。
5.住房保障支出28.19萬(wàn)元,主要用于住房改革支出,比2014年增加2.41萬(wàn)元,增長(zhǎng)9.3%,主要原因是住房改革支出增加。
二、2015年收入決算情況說(shuō)明
鶴山市統(tǒng)計(jì)局2015年度收入合計(jì)501.27萬(wàn)元。財(cái)政撥款收入501.27萬(wàn)元,占本年收入合計(jì)的100%。
一般公共服務(wù)(類(lèi))373.77萬(wàn)元,占財(cái)政撥款收入的74.6%。包括:統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款)373.77萬(wàn)元,占財(cái)政撥款收入的74.6%;教育支出(類(lèi))22.73萬(wàn)元,占財(cái)政撥款收入的4.5%,社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))61.84萬(wàn)元,占財(cái)政撥款收入的12.3%,其中行政事業(yè)單位離退休(款)61.84萬(wàn)元;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類(lèi))14.75萬(wàn)元,占財(cái)政撥款收入的3.0%,包括醫(yī)療保障(款)10.93萬(wàn)元,計(jì)劃生育事務(wù)(款)3.82萬(wàn)元;住房保障支出(類(lèi))28.19萬(wàn)元,占財(cái)政撥款收入5.6%,包括住房改革支出(款)28.19萬(wàn)元。
三、2015年度支出決算情況說(shuō)明
鶴山市統(tǒng)計(jì)局2015年度支出合計(jì)501.27萬(wàn)元。具體如下:
(一)基本支出353.98萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的70.6%。其中:一般公共服務(wù)(類(lèi))統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款)249.21萬(wàn)元,主要用于人員經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等支出;社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)61.84萬(wàn)元,主要用于行政事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費(fèi)支出;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類(lèi))醫(yī)療保障(款)52.35萬(wàn)元,主要用于人員醫(yī)療保障支出;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類(lèi))計(jì)劃生育事務(wù)支出(款)14.75萬(wàn)元,主要用于人員計(jì)劃生育支出;住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)28.19萬(wàn)元,主要用于人員住房改革支出。
(二)項(xiàng)目支出147.29萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的29.4%。其中:一般公共服務(wù)(類(lèi))124.57萬(wàn)元,主要用于專(zhuān)項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)、統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查及專(zhuān)項(xiàng)普查活動(dòng)支出;教育支出(類(lèi))22.72萬(wàn)元,主要用于基層統(tǒng)計(jì)人員培訓(xùn)、統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)人員培訓(xùn)等支出。
四、2015年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
(一)2015年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明
鶴山市統(tǒng)計(jì)局2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì)501.27萬(wàn)元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入501.27萬(wàn)元,比2014年決算數(shù)減少18.24萬(wàn)元,減少3.5%。主要原因:是項(xiàng)目收入減少。
(二)2015年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明
鶴山市統(tǒng)計(jì)局2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì)501.27萬(wàn)元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出501.27萬(wàn)元,比2014年決算數(shù)減少18.24萬(wàn)元,減少3.5%,主要原因是項(xiàng)目支出相應(yīng)減少。
分功能科目看,一般公共服務(wù)(類(lèi))統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款)249.21萬(wàn)元,主要用于人員經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等支出;社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)61.84萬(wàn)元,主要用于行政事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費(fèi)支出;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類(lèi))醫(yī)療保障(款)52.35萬(wàn)元,主要用于人員醫(yī)療保障支出;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類(lèi))計(jì)劃生育事務(wù)支出(款)14.75萬(wàn)元,主要用于人員計(jì)劃生育支出;住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)28.19萬(wàn)元,主要用于人員住房改革支出。
五、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
鶴山市統(tǒng)計(jì)局2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)501.27萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100.0%。與2014年相比,減少18.24萬(wàn)元,減少3.5%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況
鶴山市統(tǒng)計(jì)局2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類(lèi))373.77萬(wàn)元,占財(cái)政撥款收入的74.6%;教育支出(類(lèi))22.73萬(wàn)元,占財(cái)政撥款收入的4.5%,社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))61.84萬(wàn)元,占財(cái)政撥款收入的12.3%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類(lèi))14.75萬(wàn)元,占財(cái)政撥款收入的3.0%;住房保障支出(類(lèi))28.19萬(wàn)元,占財(cái)政撥款收入5.6%,包括住房改革支出(款)28.19萬(wàn)元。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算的具體情況
鶴山市統(tǒng)計(jì)局2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出501.27萬(wàn)元,具體情況如下:
一般公共服務(wù)支出 (類(lèi))統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款)373.77萬(wàn)元,比2014年減少34.85萬(wàn)元,下降8.5 %,主要原因是項(xiàng)目支出相應(yīng)減少;完成年初預(yù)算的88.54%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是專(zhuān)項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出減少。教育支出22.73萬(wàn)元,比2014年增加22.73萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是科目核算有所變更導(dǎo)致;社會(huì)保障和就業(yè)支出61.84萬(wàn)元,比2014年增加1萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.7%,主要原因是離退休人員經(jīng)費(fèi)支出增加,完成年初預(yù)算的72.7%,主要原因是核算項(xiàng)目有所變更;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出14.75萬(wàn)元,比2014年減少1.54萬(wàn)元,下降9.5%,完成年初預(yù)算的89.4%,主要原因是人員減少,醫(yī)療保障支出下降;住房保障支出28.19萬(wàn)元,比2014年增加2.4萬(wàn)元,增長(zhǎng)9.3%,主要原因是住房改革支出增加,完成年初預(yù)算的106.6%,主要原因是住房改革支出增加。
六、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
鶴山市統(tǒng)計(jì)局2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出353.98萬(wàn)元,其中:
(一)工資福利支出230.48萬(wàn)元,占基本支出的65.1%。主要包括基本工資156.91萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼22.35萬(wàn)元、獎(jiǎng)金24.53萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)23.55萬(wàn)元、其他工資福利支出3.15萬(wàn)元。
(二)商品和服務(wù)支出22.54萬(wàn)元,占基本支出的6.4%。主要包括辦公費(fèi)7.08萬(wàn)元、水費(fèi)0.28萬(wàn)元、電費(fèi)5.0萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.9萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)0.5萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)2.17萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.8萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.92萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.0萬(wàn)元、其他商品和支出2.89萬(wàn)元。
(三)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助100.96萬(wàn)元,占基本支出的28.5%。主要包括離休費(fèi)6.93萬(wàn)元、退休費(fèi)45.91萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)10.93萬(wàn)元、住房公積金28.19萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出9.0萬(wàn)元。
七、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2015年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共14.10萬(wàn)元,具體情況如下:
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
鶴山市統(tǒng)計(jì)局2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為14.10萬(wàn)元,完成預(yù)算19.69萬(wàn)元的71.6%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算0萬(wàn)元的100%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為8.28萬(wàn)元,完成預(yù)算8.29萬(wàn)元的99.9%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5.82萬(wàn)元,完成預(yù)算11.40萬(wàn)元的51.1%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
與2014年相比,2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2014年減少23.57萬(wàn)元,下降62.6%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,與去年持平;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少17.96萬(wàn)元,下降68.4%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少5.61萬(wàn)元,下降49.1%。因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元,與去年持平;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因一是2014年購(gòu)置執(zhí)法車(chē)一臺(tái),二是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制控制公務(wù)用車(chē)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支及公車(chē)改革運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少;公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制公務(wù)接待開(kāi)支。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.28萬(wàn)元,主要包括:(1)報(bào)廢1輛(移交資產(chǎn)辦執(zhí)行)、更新購(gòu)置0輛,購(gòu)置支出0萬(wàn)元,平均每輛0萬(wàn)元;(2)公務(wù)車(chē)保有量2輛,全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.28萬(wàn)元,平均每輛4.14萬(wàn)元。與2014年公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出基本持平。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出5.82萬(wàn)元,主要包括上級(jí)單位檢查和統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)同行業(yè)務(wù)交流等按公務(wù)接待規(guī)定的支出。2015年公務(wù)接待批次43次,人數(shù)643人。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2015年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出22.54萬(wàn)元,比2014年減少4.51萬(wàn)元,降低16.7%。主要原因是:認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,減少機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
(二)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2015年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額3.39萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出3.39萬(wàn)元。授予中小微企業(yè)合同金額3.39萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2015年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛2輛,其中,一般公務(wù)用車(chē)1輛(用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作)、執(zhí)法用車(chē)1輛。
(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
2015年,本部門(mén)未有預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十四、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款):反映統(tǒng)計(jì)、信息事務(wù)方面的支出。
統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(類(lèi))行政運(yùn)行(款):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(類(lèi))一般行政管理事務(wù)(款):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(類(lèi))專(zhuān)項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)(款):反映各級(jí)統(tǒng)計(jì)機(jī)關(guān)在日常業(yè)務(wù)之外開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)統(tǒng)計(jì)工作的支出。
統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(類(lèi))統(tǒng)計(jì)管理(款):反映統(tǒng)計(jì)信息化建設(shè)、統(tǒng)計(jì)執(zhí)法、統(tǒng)計(jì)人員上崗資格認(rèn)定、職稱(chēng)考試等方面支出。
統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(類(lèi))專(zhuān)項(xiàng)普查活動(dòng)(款):反映統(tǒng)計(jì)部門(mén)開(kāi)展人口普查、經(jīng)濟(jì)普查、農(nóng)業(yè)普查、投入產(chǎn)出調(diào)查等周期性普查工作的支出。
統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(類(lèi))統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查(款):反映統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查隊(duì)開(kāi)展各類(lèi)統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作的支出。
統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(類(lèi))其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出(款):反映除上述項(xiàng)目以外的其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出。