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          2015年度鶴山市機電排灌管理站預算公開
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          2015年度鶴山市機電排灌管理站預算公開

           

           

          第一部分  2015年鶴山市機電排灌管理站預算基本情況說明

           

          一、部門基本情況

          (一)部門機構(gòu)設(shè)置、職能

          鶴山市機電排灌管理站的主要職能是:負責全市農(nóng)村小水電站、機電排灌站的行業(yè)管理,協(xié)助推廣新技術(shù)應用與交流,指導農(nóng)村小水電站、機電排灌站的挖潛改造工作。

          (二)人員構(gòu)成情況

          鶴山市機電排灌管理站共有事業(yè)編制8人,實有8人,退休人員2 人。

           (三)預算年度的主要工作任務

          1、貫徹執(zhí)行國家的有關(guān)法律、法規(guī)、方針、政策和上級水利主管部門的決定、指令,以及各項規(guī)章制度;

          2、負責對機電排灌系統(tǒng)規(guī)劃和工程建設(shè)進行技術(shù)指導;

          3、負責機電排灌工程管理、維護、運行安全監(jiān)察督和轄區(qū)的排澇抗旱工作進行指導和協(xié)調(diào);

          4、培訓機電排灌技術(shù)人員和業(yè)務骨干;

          5、承辦市水務局交辦的其他工作

          二、收入預算說明

          2015年鶴山市機電排灌管理站部門收入預算2089.17萬元,其中:公共財政預算收入517.56萬元,占24.77%;上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1571.61萬元,占75.23%。

          三、支出預算說明

          (一)支出預算總體情況

          2015年鶴山市機電排灌管理站支出預算2089.17萬元,其中本年支出2089.17萬元,占100%,包括:社會保障和就業(yè)支出7.78萬元,占0.37%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5.36萬元,占0.26%;節(jié)能環(huán)保支出1959.11萬元,占93.77%;農(nóng)林水支出107.43萬元,占5.14%;住房保障支出9.49萬元,占0.46%。

          (二)公共財政預算和基金預算支出情況

          2015年鶴山市機電排灌管理站公共財政預算支出2089.17萬元。其中:

          基本支出預算117.56萬元,占5.63%。主要為工資福利性支出87.43萬元,占74.37%;商品和服務支出11.4萬元,占9.7%;對個人和家庭的補助支出18.73萬元,占15.93%。

          項目支出預算1971.61萬元,占94.37%。主要支出項目有:水體的支出1500萬元,占76.08%;排污費安排的支出459.11萬元,占23.29%;農(nóng)田水利支出 12.5萬元,占0.63%。

          四、“三公經(jīng)費”預算說明

          2015年鶴山市機電排灌管理站財政撥款開支的出國(境)經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務接待費(簡稱“三公經(jīng)費”)預算合計2.17萬元。其中:

          (一)因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元。

          (二)公務用車購置費支出0萬元。

          (三)公務用車運行維護費支出0萬元。本單位沒有公車。

          (四)公務接待費支出2.17萬元。主要包括單位按規(guī)定開支的各類公務接待費用

          “三公”經(jīng)費增減變化原因:2015年“三公”經(jīng)費預算支出合計2.17萬元,比上年同期減少1.23萬元。其中:

          (一)因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元,與上年同期持平。

          (二)公務用車購置費支出0 萬元,與上年同期持平

          (三)公務用車運行維護費支出0萬元,與上年同期持平。

          (四)公務接待費支出2.17萬元,比上年同期減少1.23萬元,減少的原因:認真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定,嚴格控制公務接待標準,做好厲行節(jié)約,減少公務接待費支出

           

           

          第二部分,部門預算公開表一

           

           

           

           

           2015 年部門收支預算總表

          單位名稱:鶴山市機電排灌管理站

           

          單位:萬元

          收入

          支出

          項目

          預算數(shù)

          項目

          預算數(shù)

          一、公共財政預算收入

                517.56

          一、一般公共服務

           

           

           

          二、國防

           

          二、基金預算收入

           

          三、公共安全

           

           

           

          四、教育

           

          三、??顚S觅Y金收入

           

          五、科學技術(shù)

           

           

           

          六、文化體育與傳媒

           

          四、事業(yè)收入

           

          七、社會保障和就業(yè)

                  7.78

           

           

          八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育

                  5.36

          五、事業(yè)單位經(jīng)營收入

           

          九、節(jié)能環(huán)保

              1,959.11

           

           

          十、城鄉(xiāng)社區(qū)

           

          六、其他收入

           

          十一、農(nóng)林水

                107.43

           

           

          十二、交通運輸

           

           

           

          十三、資源勘探電力信息等

           

           

           

          十四、商業(yè)服務業(yè)等

           

           

           

          十五、金融

           

           

           

          十六、國土海洋氣象等

           

           

           

          十七、住房保障

                  9.49

           

           

          十八、糧油物資儲備

           

           

           

          十九、國債還本付息

           

           

           

          二十、其他支出

           

           

           

           

           

          本年收入合計

              517.56

          本年支出合計

            2,089.17

          七、上級補助收入

           

          二十一、上繳上級支出

           

          八、附屬單位上繳收入

           

          二十二、對附屬單補助支出

           

          九、用事業(yè)基金彌補收支差額

           

          二十三、結(jié)轉(zhuǎn)下年

           

          十、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

              1,571.61

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

          收入總計

            2,089.17

          支出總計

            2,089.17

           

           

           

           

          注:按照《政府收支分類科目》的支出功能分類編列各款級科目支出預算數(shù),其中:教育、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、社會保障和就業(yè)、農(nóng)林水和住房保障等重點支出需細化到項級支出科目。

           

           

          第二部分,部門預算公開表二

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           2015年部門公共財政預算撥款
          及基金預算撥款支出預算表(基本支出)

          單位:鶴山市機電排灌管理站                         

           

           單位:萬元

          科目編碼

          科目名稱

          合計

          公共財政
          預算撥款

          基金預算
          撥款

           

           

           

          合  計

          117.56

          117.56

           

          208

           

           

            社會保障和就業(yè)支出

          7.78

          7.78

           

           

          05

           

              行政事業(yè)單位離退休

          7.78

          7.78

           

           

           

          02

                事業(yè)單位離退休

          7.78

          7.78

           

          210

           

           

            醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

          5.36

          5.36

           

           

          05

           

              醫(yī)療保障

          3.90

          3.90

           

           

           

          02

                事業(yè)單位醫(yī)療

          3.90

          3.90

           

           

          07

           

              計劃生育事務

          1.46

          1.46

           

           

           

          17

                計劃生育服務

          1.46

          1.46

           

          213

           

           

            農(nóng)林水支出

          94.93

          94.93

           

           

          03

           

              水利

          94.93

          94.93

           

           

           

          03

                機關(guān)服務

          94.93

          94.93

           

          221

           

           

            住房保障支出

          9.49

          9.49

           

           

          02

           

              住房改革支出

          9.49

          9.49

           

           

           

          01

                住房公積金

          9.49

          9.49

           

           

           

          第二部分,部門預算公開表三

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           2015 年部門公共財政預算撥款
          及基金預算撥款支出預算表(項目支出)

          單位:鶴山市機電排灌管理站                         

           

           單位:萬元

          科目編碼

          科目名稱

          合計

          公共財政
          預算撥款

          基金預算
          撥款

           

           

           

          合  計

          1,971.61

          1,971.61

           

          211

           

           

            節(jié)能環(huán)保支出

          1,959.11

          1,959.11

           

           

          03

           

              污染防治

          1,959.11

          1,959.11

           

           

           

          02

                水體

          1,500.00

          1,500.00

           

           

           

          07

                排污費安排的支出

          459.11

          459.11

           

          213

           

           

            農(nóng)林水支出

          12.50

          12.50

           

           

          03

           

              水利

          12.50

          12.50

           

           

           

          16

                農(nóng)田水利

          12.50

          12.50

           

           

           

          第二部分,部門預算公開表四

           

           

           

           2015年“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況統(tǒng)計表

          單位名稱:鶴山市機電排灌管理站                          

           單位:萬元

          項目

          本年預算數(shù)

          合計

          2.17

          1、因公出國(境)費用

           

          2、公務接待費

          2.17

          3、公務用車費

           

          其中:(1)公務用車運行維護費

           

                (2)公務用車購置

           

           

           

              注:按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領(lǐng)導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

           

           

          第二部分,部門預算公開表五

           

           

           

           

           

          2015年部門公共財政預算撥款
          及基金預算撥款支出預算表(基本支出按經(jīng)濟分類科目)

          單位:鶴山市機電排灌管理站                         

          單位:萬元

          經(jīng)濟科目

          預算內(nèi)

          合計

          一般公共預算

          基金預算

          合計

                    117.56

                    117.56

           

          301  工資福利支出

                     87.43

                     87.43

           

            30101  基本工資

                     50.94

                     50.94

           

            30102  津貼補貼

                      7.21

                      7.21

           

            30103  獎金

                      5.92

                      5.92

           

            30104  社會保障繳費

                     10.41

                     10.41

           

            30107  績效工資

                     11.15

                     11.15

           

            30199  其他工資福利支出

                      1.80

                      1.80

           

          302  商品和服務支出

                     11.40

                     11.40

           

            30215  會議費

                      0.15

                      0.15

           

            30217  公務接待費

                      2.00

                      2.00

           

            30299  其他商品和服務支出

                      9.25

                      9.25

           

          303  對個人和家庭的補助

                     18.73

                     18.73

           

            30302  退休費

                      7.78

                      7.78

           

            30309  獎勵金

                      1.46

                      1.46

           

            30311  住房公積金

                      9.49

                      9.49

           

           

           

           

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