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          2015年鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心部門決算公開
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          目       錄    


             

          第一部分   鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心概況    

          一、 部門主要職能    

          二、 部門決算單位構(gòu)成    

          簡要說明部門本部和列入部門決算編制的下屬單位情況    

          第二部分 鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心2015年部門決算表    

          一、收入支出決算總表    

          二、收入決算表    

          三、支出決算表    

          四、財政撥款收入支出決算總表    

          五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表    

          六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表    

          七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表    

          八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表    

          九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表    

          第三部分 鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心2015年部門決算情況說明    


             

          第四部分  名詞解釋    

          第一部分  鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心概況    

          1. 部門職責(zé)

          鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心主要職能:負(fù)責(zé)沙坪河防汛排澇工作。    

          二、 機構(gòu)設(shè)置    

          (一)本部門無下屬單位,納入部門預(yù)算編制的事業(yè)單位。    

          (二)本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況:鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心編制30人,實有28人,離退休10    

          第二部分 鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心2015年部門決算表    


                                 


                                 


                                 


                                 


                                 


                                 


                                 


                                 


                                 


                                 


                                 

          收入支出決算總表                        

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

          公開01                        

          部門:鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心                        

                                   

                                   

          單位:萬元                        

          收入                        

          支出                        

          項   目                        

          行次                        

          決算數(shù)                        

          項   目                        

          行次                        

          決算數(shù)                        

          欄   次                        

                                   

          1                        

          欄   次                        

                                   

          2                        

          一、財政撥款收入                        

          1                        

          522.38                        

          一、一般公共服務(wù)支出                        

          29                        

                                   

          二、上級補助收入                        

          2                        

                                   

          二、外交支出                        

          30                        

                                   

          三、事業(yè)收入                        

          3                        

                                   

          三、國防支出                        

          31                        

                                   

          四、經(jīng)營收入                        

          4                        

                                   

          四、公共安全支出                        

          32                        

                                   

          五、附屬單位上繳收入                        

          5                        

                                   

          五、教育支出                        

          33                        

                                   

          六、其他收入                        

          6                        

                                   

          六、科學(xué)技術(shù)支出                        

          34                        

                                   

                                   

          7                        

                                   

          七、文化體育與傳媒支出                        

          35                        

                                   

                                   

          8                        

                                   

          八、社會保障和就業(yè)支出                        

          36                        

          37.93                        

                                   

          9                        

                                   

          九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出                        

          37                        

          19.77                        

                                   

          10                        

                                   

          十、節(jié)能環(huán)保支出                        

          38                        

                                   

                                   

          11                        


                                 

          十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出                        

          39                        

                                   

                                   

          12                        

                                   

          十二、農(nóng)林水支出                        

          40                        

          429.68                        

                                   

          13                        

                                   

          十三、交通運輸支出                        

          41                        

                                   

                                   

          14                        

                                   

          十四、資源勘探信息等支出                        

          42                        

                                   

                                   

          15                        

                                   

          十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出                        

          43                        

                                   

                                   

          16                        

                                   

          十六、金融支出                        

          44                        

                                   

                                   

          17                        

                                   

          十七、援助其他地區(qū)支出                        

          45                        

                                   

                                   

          18                        

                                   

          十八、國土海洋氣象等支出                        

          46                        

                                   

                                   

          19                        

                                   

          十九、住房保障支出                        

          47                        

          35.00                        

                                   

          20                        

                                   

          二十、糧油物資儲備支出                        

          48                        

                                   

                                   

          21                        

                                   

          二十一、國債還本付息支出                        

          49                        

                                   

                                   

          22                        

                                   

          二十二、其他支出                        

          50                        

                                   

                                   

          23                        

                                   

                                   

          51                        

                                   

          本年收入合計                        

          24                        

          522.38                        

          本年支出合計                        

          52                        

          522.38                        

          用事業(yè)基金彌補收支差額                        

          25                        

                                   

          結(jié)余分配                        

          53                        

                                   

          年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余                        

          26                        

                                   

              年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余                        

          54                        

                                   

                                   

          27                        

                                   

                                   

          55                        

                                   

          合計                        

          28                        

          522.38                        

          合計                        

          56                        

          522.38                        

          注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。                        


             


             

          收入決算表                        


                                 

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

          公開02                        


                                 

          部門:鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心                        

                                   

                                   

                                   

                                   

          單位:萬元                        


                                 

          項   目                        

          本年收入合計                        

          財政撥款收入                        

          上級補助收入                        

          事業(yè)收入                        

          經(jīng)營收入                        

          附屬單位上繳收入                        

          其他收入                        


                                 

          功能分類科目編碼                        

          科目名稱                        


                                 


                                 

          欄次                        

          1                        

          2                        

          3                        

          4                        

          5                        

          6                        

          7                        


                                 

          合計                        

          522.38                        

          522.38                        

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   


                                 

          208                        

          社會保障和就業(yè)支出                        

          34.64                        

          34.64                        

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   


                                 

          20805                        

          行政事業(yè)單位離退休                        

          34.64                        

          34.64                        

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   


                                 

          2080599                        

          其他行政事業(yè)單位離退休支出                        

          34.64                        

          34.64                        

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   


                                 

          20808                        

          撫恤                        

          3.29                        

          3.29                        

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   


                                 

          2080801                        

          死亡撫恤                        

          3.29                        

          3.29                        

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   


                                 

          210                        

          醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出                        

          19.77                        

          19.77                        

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   


                                 

          21005                        

          醫(yī)療保障                        

          14.18                        

          14.18                        

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   


                                 

          2100502                        

          事業(yè)單位醫(yī)療                        

          14.18                        

          14.18                        

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   


                                 

          21007                        

          計劃生育事務(wù)                        

          5.59                        

          5.59                        

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   


                                 

          2100717                        

          計劃生育服務(wù)                        

          5.59                        

          5.59                        

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   


                                 

          213                        

          農(nóng)林水支出                        

          429.68                        

          429.68                        

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   


                                 

          21303                        

          水利                        

          429.68                        

          429.68                        

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   


                                 

          2130303                        

          機關(guān)服務(wù)                        

          307.85                        

          307.85                        

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   


                                 

          2130306                        

          水利工程運行與維護                        

          121.83                        

          121.83                        

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   


                                 

          221                        

          住房保障支出                        

          35.00                        

          35.00                        

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   


                                 

          22102                        

          住房改革支出                        

          35.00                        

          35.00                        

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   


                                 

          2210201                        

          住房公積金                        

          35.00                        

          35.00                        

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   


                                 


                                 


                                 


                                 


                                 


                                 


                                 


                                 


                                 

          支出決算表                        

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

          公開03                        

          部門:鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心                        

                                   

                                   

          單位:萬元                        

          項   目                        

          本年支出合計                        

          基本支出                        

          項目支出                        

          上繳上級支出                        

          經(jīng)營支出                        

          對附屬單位補助支出                        

          功能分類科目編碼                        

          科目名稱                        

          欄次                        

          1                        

          2                        

          3                        

          4                        

          5                        

          6                        

          合計                        

          522.38                        

          400.55                        

          121.83                        

                                   

                                   

                                   

          208                        

          社會保障和就業(yè)支出                        

          34.64                        

          34.64                        

                                   

                                   

                                   

                                   

          20805                        

          行政事業(yè)單位離退休                        

          34.64                        

          34.64                        

                                   

                                   

                                   

                                   

          2080599                        

          其他行政事業(yè)單位離退休支出                        

          34.64                        

          34.64                        

                                   

                                   

                                   

                                   

          20808                        

          撫恤                        

          3.29                        

          3.29                        

                                   

                                   

                                   

                                   

          2080801                        

          死亡撫恤                        

          3.29                        

          3.29                        

                                   

                                   

                                   

                                   

          210                        

          醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出                        

          19.77                        

          19.77                        

                                   

                                   

                                   

                                   

          21005                        

          醫(yī)療保障                        

          14.18                        

          14.18                        

                                   

                                   

                                   

                                   

          2100502                        

          事業(yè)單位醫(yī)療                        

          14.18                        

          14.18                        

                                   

                                   

                                   

                                   

          21007                        

          計劃生育事務(wù)                        

          5.59                        

          5.59                        

                                   

                                   

                                   

                                   

          2100717                        

          計劃生育服務(wù)                        

          5.59                        

          5.59                        

                                   

                                   

                                   

                                   

          213                        

          農(nóng)林水支出                        

          429.68                        

          307.85                        

          121.83                        

                                   

                                   

                                   

          21303                        

          水利                        

          429.68                        

          307.85                        

          121.83                        

                                   

                                   

                                   

          2130303                        

          機關(guān)服務(wù)                        

          307.85                        

          307.85                        

                                   

                                   

                                   

                                   

          2130306                        

          水利工程運行與維護                        

          121.83                        

          0.00                        

          121.83                        

                                   

                                   

                                   

          221                        

          住房保障支出                        

          35.00                        

          35.00                        

                                   

                                   

                                   

                                   

          22102                        

          住房改革支出                        

          35.00                        

          35.00                        

                                   

                                   

                                   

                                   

          2210201                        

          住房公積金                        

          35.00                        

          35.00                        

                                   

                                   

                                   

                                   

          注:本表反映部門本年度各項支出情況。                        


             


             


             


             


             

          財政撥款收入支出決算總表                        

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

          公開04                        

          部門:鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心                        

                                   

                                   

          單位:萬元                        

          收入                        

          支出                        

          項   目                        

          行次                        

          金額                        

          項   目                        

          行次                        

          合計                        

          一般公共預(yù)算財政撥款                        

          政府性基金預(yù)算財政撥款                        

          欄   次                        

                                   

          1                        

          欄   次                        

                                   

          2                        

          3                        

          4                        

          一、一般公共預(yù)算財政撥款                        

          1                        

          522.38                        

          一、一般公共服務(wù)支出                        

          30                        

                                   

                                   

                                   

          二、政府性基金預(yù)算財政撥款                        

          2                        

                                   

          二、外交支出                        

          31                        

                                   

                                   

                                   

                                   

          3                        

                                   

          三、國防支出                        

          32                        

                                   

                                   

                                   

                                   

          4                        

                                   

          四、公共安全支出                        

          33                        

                                   

                                   

                                   

                                   

          5                        

                                   

          五、教育支出                        

          34                        

                                   

                                   

                                   

                                   

          6                        

                                   

          六、科學(xué)技術(shù)支出                        

          35                        

                                   

                                   

                                   

                                   

          7                        

                                   

          七、文化體育與傳媒支出                        

          36                        

                                   

                                   

                                   

                                   

          8                        

                                   

          八、社會保障和就業(yè)支出                        

          37                        

          37.93                        

          37.93                        

                                   

                                   

          9                        

                                   

          九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出                        

          38                        

          19.77                        

          19.77                        

                                   

                                   

          10                        

                                   

          十、節(jié)能環(huán)保支出                        

          39                        

                                   

                                   

                                   

                                   

          11                        


                                 

          十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出                        

          40                        

                                   

                                   

                                   

                                   

          12                        

                                   

          十二、農(nóng)林水支出                        

          41                        

          429.68                        

          429.68                        

                                   

                                   

          13                        

                                   

          十三、交通運輸支出                        

          42                        

                                   

                                   

                                   

                                   

          14                        

                                   

          十四、資源勘探信息等支出                        

          43                        

                                   

                                   

                                   

                                   

          15                        

                                   

          十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出                        

          44                        

                                   

                                   

                                   

                                   

          16                        

                                   

          十六、金融支出                        

          45                        

                                   

                                   

                                   

                                   

          17                        

                                   

          十七、援助其他地區(qū)支出                        

          46                        

                                   

                                   

                                   

                                   

          18                        

                                   

          十八、國土海洋氣象等支出                        

          47                        

                                   

                                   

                                   

                                   

          19                        

                                   

          十九、住房保障支出                        

          48                        

          35.00                        

          35.00                        

                                   

                                   

          20                        

                                   

          二十、糧油物資儲備支出                        

          49                        

                                   

                                   

                                   

                                   

          21                        

                                   

          二十一、國債還本付息支出                        

          50                        

                                   

                                   

                                   

                                   

          22                        

                                   

          二十二、其他支出                        

          51                        

                                   

                                   

                                   

                                   

          23                        

                                   

                                   

          52                        

                                   

                                   

                                   

          本年收入合計                        

          24                        

          522.38                        

          本年支出合計                        

          53                        

                                   

          522.38                        

                                   

          年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余                        

          25                        

                                   

          年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余                        

          54                        

                                   

                                   

                                   

          一般公共預(yù)算財政撥款                        

          26                        

                                   

                                   

          55                        

                                   

                                   

                                   

          政府性基金預(yù)算財政撥款                        

          27                        

                                   

                                   

          56                        

                                   

                                   

                                   

                                   

          28                        

                                   

                                   

          57                        

                                   

                                   

                                   

          合計                        

          29                        

          522.38                        

          合計                        

          58                        

                                   

          522.38                        

                                   

          注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。                        


             

          一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表                        

                                   

                                   

                                   

                                   

          公開05                        

          部門:鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心                        

                                   

          單位:萬元                        

                                   

          本年支出合計                        

          基本支出                        

          項目支出                        

          功能分類科目編碼                        

          科目名稱                        

          欄次                        

          1                        

          2                        

          3                        

          合計                        

          522.38                        

          400.55                        

          121.83                        

          208                        

          社會保障和就業(yè)支出                        

          34.64                        

          34.64                        

                                   

          20805                        

          行政事業(yè)單位離退休                        

          34.64                        

          34.64                        

                                   

          2080599                        

          其他行政事業(yè)單位離退休支出                        

          34.64                        

          34.64                        

                                   

          20808                        

          撫恤                        

          3.29                        

          3.29                        

                                   

          2080801                        

          死亡撫恤                        

          3.29                        

          3.29                        

                                   

          210                        

          醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出                        

          19.77                        

          19.77                        

                                   

          21005                        

          醫(yī)療保障                        

          14.18                        

          14.18                        

                                   

          2100502                        

          事業(yè)單位醫(yī)療                        

          14.18                        

          14.18                        

                                   

          21007                        

          計劃生育事務(wù)                        

          5.59                        

          5.59                        

                                   

          2100717                        

          計劃生育服務(wù)                        

          5.59                        

          5.59                        

                                   

          213                        

          農(nóng)林水支出                        

          429.68                        

          307.85                        

          121.83                        

          21303                        

          水利                        

          429.68                        

          307.85                        

          121.83                        

          2130303                        

          機關(guān)服務(wù)                        

          307.85                        

          307.85                        

                                   

          2130306                        

          水利工程運行與維護                        

          121.83                        

          0.00                        

          121.83                        

          221                        

          住房保障支出                        

          35.00                        

          35.00                        

                                   

          22102                        

          住房改革支出                        

          35.00                        

          35.00                        

                                   

          2210201                        

          住房公積金                        

          35.00                        

          35.00                        

                                   

          注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。                        


             


             


             


             

          一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表                        

                                   

                                   

                                   

                                   

          公開06                        

          部門:鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心                        

                                   

          單位:萬元                        

                                   

          本年支出合計                        

          人員經(jīng)費                        

          公用經(jīng)費                        

          經(jīng)濟分類科目編碼                        

          科目名稱                        

          欄次                        

          1                        

          2                        

          3                        

          合計                        

          400.55                        

          360.83                        

          39.72                        

          301                        

          工資福利支出                        

          280.14                        

          280.14                        

                                   

          30101                        

          基本工資                        

          155.31                        

          155.31                        

                                   

          30102                        

          津貼補貼                        

          30.29                        

          30.29                        

                                   

          30103                        

          獎金                        

          21.66                        

          21.66                        

                                   

          30104                        

          社會保險繳費                        

          37.28                        

          37.28                        

                                   

          30107                        

          績效工資                        

          35.60                        

          35.60                        

                                   

          302                        

          商品和服務(wù)支出                        

          37.30                        

                                   

          37.30                        

          30201                        

          辦公費                        

          5.03                        

                                   

          5.03                        

          30202                        

          印刷費                        

          0.01                        

                                   

          0.01                        

          30204                        

          手續(xù)費                        

          0.06                        

                                   

          0.06                        

          30207                        

          郵電費                        

          0.75                        

                                   

          0.75                        

          30209                        

          物業(yè)管理費                        

          0.64                        

                                   

          0.64                        

          30211                        

          差旅費                        

          0.85                        

                                   

          0.85                        

          30213                        

          維修(護)費                        

          0.74                        

                                   

          0.74                        

          30216                        

          培訓(xùn)費                        

          1.20                        

                                   

          1.20                        

          30217                        

          公務(wù)接待費                        

          4.15                        

                                   

          4.15                        

          30218                        

          專用材料費                        

          0.97                        

                                   

          0.97                        

          30226                        

          勞務(wù)費                        

          11.21                        

                                   

          11.21                        

          30231                        

          公務(wù)用車運行維護費                        

          3.50                        

                                   

          3.50                        

          30299                        

          其他商品和服務(wù)支出                        

          8.19                        

                                   

          8.19                        

          303                        

          對個人和家庭的補助                        

          80.69                        

          80.69                        

                                   

          30302                        

          退休費                        

          34.64                        

          34.64                        

                                   

          30304                        

          撫恤金                        

          3.29                        

          3.29                        

                                   

          30309                        

          獎勵金                        

          5.59                        

          5.59                        

                                   

          30311                        

          住房公積金                        

          35.00                        

          35.00                        

                                   

          30399                        

          其他對個人和家庭的補助支出                        

          2.16                        

          2.17                        

                                   

          310                        

          其他資本性支出                        

          2.42                        

                                   

          2.42                        

          31002                        

          辦公設(shè)備購置                        

          2.42                        

                                   

          2.42                        

          注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。                        


             


             


             

          財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表                            

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

          公開07                            

          部門:鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心                            

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

          單位:萬元                            

          2015年度預(yù)算數(shù)                            

          2015年度決算數(shù)                            

          合計                            

          因公出國(境)費                            

          公務(wù)用車購置及運行費                            

          公務(wù)接待費                            

          合計                            

          因公出國(境)費                            

          公務(wù)用車購置及運行費                            

          公務(wù)接待費                            

          小計                            

          公務(wù)用車
          購置費                            

          公務(wù)用車
          運行費                            

          小計                            

          公務(wù)用車
          購置費                            

          公務(wù)用車
          運行費                            

          1                            

          2                            

          3                            

          4                            

          5                            

          6                            

          7                            

          8                            

          9                            

          10                            

          11                            

          12                            

          7.65                            

                                       

                                       

                                       

          3.5                            

          4.15                            

          7.65                            

                                       

                                       

                                       

          3.5                            

          4.15                            

          注:2015年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費當(dāng)年年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出(表中8,9,11項數(shù)據(jù),根據(jù)財政批復(fù)的決算數(shù)據(jù)Z08一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表,Z10表政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表相應(yīng)經(jīng)濟分類數(shù)據(jù),加上財政專戶相應(yīng)的“三公”經(jīng)費支出數(shù)得出。)                            


             


             

          政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表                        


                                 

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

          公開08                        

          部門:鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心                        

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

          單位:萬元                        

                                 

          年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余                        

          本年收入                        

          本年支出                        

          年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余                        


                                 

          功能分類科目編碼                        

          科目名稱                        

          小計                        

          基本支出                        

          項目支出                        


                                 


                                 


                                 


                                 

          欄次                        

          1                        

          2                        

          3                        

          4                        

          5                        

          6                        


                                 

          合計                        

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   


                                 

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   


                                 

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   


                                 

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   


                                 

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   


                                 

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   


                                 

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   


                                 

          注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。                        


                                 


             


             

          一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表                        

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

          公開09                        

          部門:鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心                        

                                   

          單位:萬元                        

          2015年度預(yù)算數(shù)                        

          2015年度決算數(shù)                        

          合計                        

          因公出國(境)費                        

          公務(wù)用車購置及運行費                        

          公務(wù)接待費                        

          合計                        

          因公出國(境)費                        

          公務(wù)用車購置及運行費                        

          公務(wù)接待費                        

          小計                        

          公務(wù)用車
          購置費                        

          公務(wù)用車
          運行費                        

          小計                        

          公務(wù)用車
          購置費                        

          公務(wù)用車
          運行費                        

          1                        

          2                        

          3                        

          4                        

          5                        

          6                        

          7                        

          8                        

          9                        

          10                        

          11                        

          12                        

          7.65                        

                                   

                                   

                                   

          3.5                        

          4.15                        

          7.65                        

                                   

                                   

                                   

          3.5                        

          4.15                        

          注:2015年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出(表中數(shù)據(jù)可根據(jù)財政批復(fù)的部門決算數(shù)據(jù)的CS05部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表中相應(yīng)數(shù)據(jù)填列)。                        


             


             

          第三部分  鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心2015年部門決算情況說明    

          支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下:    

          2015年支出決算522.38萬元,其中:財政撥款支出522.38萬元。    

          2015年財政撥款支出按用途劃分,基本支出400.54萬元,占76%,其中:工資福利支出280.14萬元,對個人和家庭的補助80.68萬元,商品和服務(wù)支出37.30萬元,其他資本性支出等支出2.42萬元;項目支出決算121.83萬元,占24%,主要支出項目有:水利工程運行與維護121.83萬元。    

          一、2015年度收入支出決算總體情況說明    

          2015年收入決算數(shù)為522.38萬元,其中:財政撥款收入522.38萬元;    

          2015年支出決算數(shù)為:522.38萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出37.93萬元;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出19.76萬元;農(nóng)林水支出429.68萬元;住房保障支出35.00萬元    

          二、2015年收入決算情況說明    

          2015年全年收入合計:522.38萬元,其中:財政撥款收入522.38萬元;上級補助收入0萬元;事業(yè)收入0萬元;經(jīng)營收入0萬元;附屬單位上繳收入0萬元;其他收入0萬元。    

          三、2015年度支出決算情況說明    

          2015年度支出決算合計:522.38萬元,其中:基本支出400.55萬元;項目支出:121.83萬元    

          四、2015年度財政撥款收入支出決算總體情況說明    

          一般公共預(yù)算財政撥款收入522.38萬元,比年初預(yù)算數(shù)減少10.03萬元,下降1.88%;主要原因是人員費用的減少;政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元;一般公共預(yù)算財政撥款支出522.38萬元,比年初預(yù)算數(shù)減少10.03萬元,下降1.88%,政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。    

          五、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明    

          2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出合計522.38萬元,其中:其中:社會保障和就業(yè)支出37.93萬元;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出19.76萬元;農(nóng)林水支出429.68萬元;住房保障支出35.00萬元。    

          六、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明    

          鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心2015年一般公共預(yù)算基本支出400.55萬元,其中:    

          人員經(jīng)費360.83萬元,主要包括:工資福利支出280.14萬元、對個人和家庭的補助支出80.69萬元;    

          公用經(jīng)費37.30萬元,主要包括:辦公費5.03萬元、印刷費0.01萬元、手續(xù)費0.06萬元、郵電費0.75萬元、物業(yè)管理費0.64萬元、差旅費0.85萬元、維修費0.74萬元、培訓(xùn)費1.2萬元、公務(wù)接待費4.15萬元、專用材料費0.97萬元、勞務(wù)費11.21萬元、公務(wù)用車運行維護費3.50萬元 其他商品和服務(wù)支出8.19萬元。    

          七、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明    

          2015年“三公”經(jīng)費財政撥款支出共7.65萬元,具體情況如下(按照對應(yīng)科目進行說明):    

          1.因公出國(境)費支出0萬元;    

          2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出3.50萬元,主要包括:(1)報廢0輛、更新購置0輛,購置支出0萬元,平均每輛0萬元;(2)公務(wù)車保有量1輛,全年運行維護費支出3.50萬元,平均每輛3.50萬元。比上年同期持平。    

          3.公務(wù)接待費支出4.15萬元,主要用于國內(nèi)公務(wù)接待費用。比上年同期持平。    

          八、其他重要事項的情況說明    

          (一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況    

          2015年本單位機關(guān)運行經(jīng)費決算37.30萬元,主要用于辦公費5.03萬元、印刷費0.01萬元、手續(xù)費0.06萬元、郵電費0.75萬元、物業(yè)管理費0.64萬元、差旅費0.85萬元、維修費0.74萬元、培訓(xùn)費1.2萬元、公務(wù)接待費4.15萬元、專用材料費0.97萬元、勞務(wù)費11.21萬元、公務(wù)用車運行維護費3.50萬元、 其他商品和服務(wù)支出8.19萬元。    

          (二)政府采購支出情況說明    

          我單位2016年的政府采購支出為2.42萬元,主要是辦公設(shè)備采購2.42萬元。    

          (三)國有資產(chǎn)占用情況    

          截至20151231日,本部門共有車輛1輛,其中,一般公務(wù)用車1輛(用于機要通信、應(yīng)急工作)、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車  0輛,;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備6臺(套)。    

          2015年本部門預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車0輛,單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。    

          (四)預(yù)算績效管理工作開展情況。    

          2015年本部門實現(xiàn)績效目標(biāo)管理的項目0個,涉及財政撥款預(yù)算0萬元。    

          第四部分 名詞解釋    

          一、財政撥款收入:指中央財政當(dāng)年撥付的資金。    

          二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所    

          取得的收入。    

          三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外    

          開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。    

          四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)    

          營收入”等以外的收入。    

          五、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)    

          營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。    

          六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成,或由于受政策變化、計劃調(diào)整等因素影響工作終止,當(dāng)年剩余的資金。    

          七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。    

          八、“三公”經(jīng)費:納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出    


             


             


             


             

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