目 錄
第一部分 鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心概況
一、 部門主要職能
二、 部門決算單位構(gòu)成
簡要說明部門本部和列入部門決算編制的下屬單位情況
第二部分 鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心2015年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心概況
部門職責(zé)
鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心主要職能:負(fù)責(zé)沙坪河防汛排澇工作。
二、 機構(gòu)設(shè)置
(一)本部門無下屬單位,納入部門預(yù)算編制的事業(yè)單位。
(二)本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況:鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心編制30人,實有28人,離退休10人
第二部分 鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心2015年部門決算表
收入支出決算總表 | |||||
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| 公開01表 |
部門:鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心 |
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| 單位:萬元 | ||
收入 | 支出 | ||||
項 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項 目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 |
一、財政撥款收入 | 1 | 522.38 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 29 |
|
二、上級補助收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 30 |
|
三、事業(yè)收入 | 3 |
| 三、國防支出 | 31 |
|
四、經(jīng)營收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 32 |
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五、附屬單位上繳收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 33 |
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六、其他收入 | 6 |
| 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 34 |
|
| 7 |
| 七、文化體育與傳媒支出 | 35 |
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| 8 |
| 八、社會保障和就業(yè)支出 | 36 | 37.93 |
| 9 |
| 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 37 | 19.77 |
| 10 |
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 38 |
|
| 11 |
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 |
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| 12 |
| 十二、農(nóng)林水支出 | 40 | 429.68 |
| 13 |
| 十三、交通運輸支出 | 41 |
|
| 14 |
| 十四、資源勘探信息等支出 | 42 |
|
| 15 |
| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 43 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 45 |
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| 18 |
| 十八、國土海洋氣象等支出 | 46 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 35.00 |
| 20 |
| 二十、糧油物資儲備支出 | 48 |
|
| 21 |
| 二十一、國債還本付息支出 | 49 |
|
| 22 |
| 二十二、其他支出 | 50 |
|
| 23 |
|
| 51 |
|
本年收入合計 | 24 | 522.38 | 本年支出合計 | 52 | 522.38 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 25 |
| 結(jié)余分配 | 53 |
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 |
| 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 |
|
| 27 |
|
| 55 |
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合計 | 28 | 522.38 | 合計 | 56 | 522.38 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
收入決算表 |
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| 公開02表 |
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部門:鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心 |
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| 單位:萬元 |
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項 目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 |
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功能分類科目編碼 | 科目名稱 |
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ||||||||||
合計 | 522.38 | 522.38 |
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| ||||||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 34.64 | 34.64 |
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| |||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 34.64 | 34.64 |
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| |||||||||
2080599 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 34.64 | 34.64 |
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| |||||||||
20808 | 撫恤 | 3.29 | 3.29 |
|
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| |||||||||
2080801 | 死亡撫恤 | 3.29 | 3.29 |
|
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| |||||||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 19.77 | 19.77 |
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| |||||||||
21005 | 醫(yī)療保障 | 14.18 | 14.18 |
|
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| |||||||||
2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 14.18 | 14.18 |
|
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| |||||||||
21007 | 計劃生育事務(wù) | 5.59 | 5.59 |
|
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| |||||||||
2100717 | 計劃生育服務(wù) | 5.59 | 5.59 |
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| |||||||||
213 | 農(nóng)林水支出 | 429.68 | 429.68 |
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| |||||||||
21303 | 水利 | 429.68 | 429.68 |
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| |||||||||
2130303 | 機關(guān)服務(wù) | 307.85 | 307.85 |
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| |||||||||
2130306 | 水利工程運行與維護 | 121.83 | 121.83 |
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| |||||||||
221 | 住房保障支出 | 35.00 | 35.00 |
|
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| |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 35.00 | 35.00 |
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| |||||||||
2210201 | 住房公積金 | 35.00 | 35.00 |
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支出決算表 | ||||||||||||||||||
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| 公開03表 | ||||||||||||
部門:鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心 |
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| 單位:萬元 | |||||||||||||||
項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | ||||||||||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
合計 | 522.38 | 400.55 | 121.83 |
|
|
| ||||||||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 34.64 | 34.64 |
|
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| |||||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 34.64 | 34.64 |
|
|
|
| |||||||||||
2080599 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 34.64 | 34.64 |
|
|
|
| |||||||||||
20808 | 撫恤 | 3.29 | 3.29 |
|
|
|
| |||||||||||
2080801 | 死亡撫恤 | 3.29 | 3.29 |
|
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| |||||||||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 19.77 | 19.77 |
|
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| |||||||||||
21005 | 醫(yī)療保障 | 14.18 | 14.18 |
|
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| |||||||||||
2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 14.18 | 14.18 |
|
|
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| |||||||||||
21007 | 計劃生育事務(wù) | 5.59 | 5.59 |
|
|
|
| |||||||||||
2100717 | 計劃生育服務(wù) | 5.59 | 5.59 |
|
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| |||||||||||
213 | 農(nóng)林水支出 | 429.68 | 307.85 | 121.83 |
|
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| |||||||||||
21303 | 水利 | 429.68 | 307.85 | 121.83 |
|
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| |||||||||||
2130303 | 機關(guān)服務(wù) | 307.85 | 307.85 |
|
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| |||||||||||
2130306 | 水利工程運行與維護 | 121.83 | 0.00 | 121.83 |
|
|
| |||||||||||
221 | 住房保障支出 | 35.00 | 35.00 |
|
|
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| |||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 35.00 | 35.00 |
|
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| |||||||||||
2210201 | 住房公積金 | 35.00 | 35.00 |
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注:本表反映部門本年度各項支出情況。 |
財政撥款收入支出決算總表 | ||||||||||
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| 公開04表 | ||||
部門:鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心 |
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| 單位:萬元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||||
項 目 | 行次 | 金額 | 項 目 | 行次 | 合計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 | |||
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 1 | 522.38 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 30 |
|
|
| |||
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 |
| 二、外交支出 | 31 |
|
|
| |||
| 3 |
| 三、國防支出 | 32 |
|
|
| |||
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 |
|
|
| |||
| 5 |
| 五、教育支出 | 34 |
|
|
| |||
| 6 |
| 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 35 |
|
|
| |||
| 7 |
| 七、文化體育與傳媒支出 | 36 |
|
|
| |||
| 8 |
| 八、社會保障和就業(yè)支出 | 37 | 37.93 | 37.93 |
| |||
| 9 |
| 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 38 | 19.77 | 19.77 |
| |||
| 10 |
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 39 |
|
|
| |||
| 11 |
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 |
|
|
| |||
| 12 |
| 十二、農(nóng)林水支出 | 41 | 429.68 | 429.68 |
| |||
| 13 |
| 十三、交通運輸支出 | 42 |
|
|
| |||
| 14 |
| 十四、資源勘探信息等支出 | 43 |
|
|
| |||
| 15 |
| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 44 |
|
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| |||
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 |
|
|
| |||
| 17 |
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 46 |
|
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| |||
| 18 |
| 十八、國土海洋氣象等支出 | 47 |
|
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| |||
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 35.00 | 35.00 |
| |||
| 20 |
| 二十、糧油物資儲備支出 | 49 |
|
|
| |||
| 21 |
| 二十一、國債還本付息支出 | 50 |
|
|
| |||
| 22 |
| 二十二、其他支出 | 51 |
|
|
| |||
| 23 |
|
| 52 |
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| |||
本年收入合計 | 24 | 522.38 | 本年支出合計 | 53 |
| 522.38 |
| |||
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 |
| 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 |
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| |||
一般公共預(yù)算財政撥款 | 26 |
|
| 55 |
|
|
| |||
政府性基金預(yù)算財政撥款 | 27 |
|
| 56 |
|
|
| |||
| 28 |
|
| 57 |
|
|
| |||
合計 | 29 | 522.38 | 合計 | 58 |
| 522.38 |
| |||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
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| 公開05表 | |
部門:鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心 |
| 單位:萬元 | |||
項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | ||
合計 | 522.38 | 400.55 | 121.83 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 34.64 | 34.64 |
| |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 34.64 | 34.64 |
| |
2080599 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 34.64 | 34.64 |
| |
20808 | 撫恤 | 3.29 | 3.29 |
| |
2080801 | 死亡撫恤 | 3.29 | 3.29 |
| |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 19.77 | 19.77 |
| |
21005 | 醫(yī)療保障 | 14.18 | 14.18 |
| |
2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 14.18 | 14.18 |
| |
21007 | 計劃生育事務(wù) | 5.59 | 5.59 |
| |
2100717 | 計劃生育服務(wù) | 5.59 | 5.59 |
| |
213 | 農(nóng)林水支出 | 429.68 | 307.85 | 121.83 | |
21303 | 水利 | 429.68 | 307.85 | 121.83 | |
2130303 | 機關(guān)服務(wù) | 307.85 | 307.85 |
| |
2130306 | 水利工程運行與維護 | 121.83 | 0.00 | 121.83 | |
221 | 住房保障支出 | 35.00 | 35.00 |
| |
22102 | 住房改革支出 | 35.00 | 35.00 |
| |
2210201 | 住房公積金 | 35.00 | 35.00 |
| |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。 |
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 | ||||||
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| 公開06表 | ||
部門:鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心 |
| 單位:萬元 | ||||
項 目 | 本年支出合計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |||
經(jīng)濟分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計 | 400.55 | 360.83 | 39.72 | |||
301 | 工資福利支出 | 280.14 | 280.14 |
| ||
30101 | 基本工資 | 155.31 | 155.31 |
| ||
30102 | 津貼補貼 | 30.29 | 30.29 |
| ||
30103 | 獎金 | 21.66 | 21.66 |
| ||
30104 | 社會保險繳費 | 37.28 | 37.28 |
| ||
30107 | 績效工資 | 35.60 | 35.60 |
| ||
302 | 商品和服務(wù)支出 | 37.30 |
| 37.30 | ||
30201 | 辦公費 | 5.03 |
| 5.03 | ||
30202 | 印刷費 | 0.01 |
| 0.01 | ||
30204 | 手續(xù)費 | 0.06 |
| 0.06 | ||
30207 | 郵電費 | 0.75 |
| 0.75 | ||
30209 | 物業(yè)管理費 | 0.64 |
| 0.64 | ||
30211 | 差旅費 | 0.85 |
| 0.85 | ||
30213 | 維修(護)費 | 0.74 |
| 0.74 | ||
30216 | 培訓(xùn)費 | 1.20 |
| 1.20 | ||
30217 | 公務(wù)接待費 | 4.15 |
| 4.15 | ||
30218 | 專用材料費 | 0.97 |
| 0.97 | ||
30226 | 勞務(wù)費 | 11.21 |
| 11.21 | ||
30231 | 公務(wù)用車運行維護費 | 3.50 |
| 3.50 | ||
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 8.19 |
| 8.19 | ||
303 | 對個人和家庭的補助 | 80.69 | 80.69 |
| ||
30302 | 退休費 | 34.64 | 34.64 |
| ||
30304 | 撫恤金 | 3.29 | 3.29 |
| ||
30309 | 獎勵金 | 5.59 | 5.59 |
| ||
30311 | 住房公積金 | 35.00 | 35.00 |
| ||
30399 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 2.16 | 2.17 |
| ||
310 | 其他資本性支出 | 2.42 |
| 2.42 | ||
31002 | 辦公設(shè)備購置 | 2.42 |
| 2.42 | ||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
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| 公開07表 | ||||||||
部門:鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心 |
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| 單位:萬元 | ||||||||
2015年度預(yù)算數(shù) | 2015年度決算數(shù) | |||||||||||||||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | |||||||||||
小計 | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | 小計 | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
7.65 |
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|
| 3.5 | 4.15 | 7.65 |
|
|
| 3.5 | 4.15 | |||||||
注:2015年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費當(dāng)年年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出(表中8,9,11項數(shù)據(jù),根據(jù)財政批復(fù)的決算數(shù)據(jù)Z08一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表,Z10表政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表相應(yīng)經(jīng)濟分類數(shù)據(jù),加上財政專戶相應(yīng)的“三公”經(jīng)費支出數(shù)得出。) |
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| 公開08表 | |||||
部門:鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心 |
|
|
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|
| 單位:萬元 | |||||||
項 目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
| ||||||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 |
|
| |||||||
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| |||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ||||||
合計 |
|
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| ||||||
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注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
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一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | |||||||||||
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| 公開09表 | |
部門:鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心 |
| 單位:萬元 | |||||||||
2015年度預(yù)算數(shù) | 2015年度決算數(shù) | ||||||||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | ||||
小計 | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | 小計 | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
7.65 |
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| 3.5 | 4.15 | 7.65 |
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| 3.5 | 4.15 |
注:2015年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出(表中數(shù)據(jù)可根據(jù)財政批復(fù)的部門決算數(shù)據(jù)的CS05部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表中相應(yīng)數(shù)據(jù)填列)。 |
第三部分 鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心2015年部門決算情況說明
支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下:
2015年支出決算522.38萬元,其中:財政撥款支出522.38萬元。
2015年財政撥款支出按用途劃分,基本支出400.54萬元,占76%,其中:工資福利支出280.14萬元,對個人和家庭的補助80.68萬元,商品和服務(wù)支出37.30萬元,其他資本性支出等支出2.42萬元;項目支出決算121.83萬元,占24%,主要支出項目有:水利工程運行與維護121.83萬元。
一、2015年度收入支出決算總體情況說明
2015年收入決算數(shù)為522.38萬元,其中:財政撥款收入522.38萬元;
2015年支出決算數(shù)為:522.38萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出37.93萬元;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出19.76萬元;農(nóng)林水支出429.68萬元;住房保障支出35.00萬元
二、2015年收入決算情況說明
2015年全年收入合計:522.38萬元,其中:財政撥款收入522.38萬元;上級補助收入0萬元;事業(yè)收入0萬元;經(jīng)營收入0萬元;附屬單位上繳收入0萬元;其他收入0萬元。
三、2015年度支出決算情況說明
2015年度支出決算合計:522.38萬元,其中:基本支出400.55萬元;項目支出:121.83萬元
四、2015年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
一般公共預(yù)算財政撥款收入522.38萬元,比年初預(yù)算數(shù)減少10.03萬元,下降1.88%;主要原因是人員費用的減少;政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元;一般公共預(yù)算財政撥款支出522.38萬元,比年初預(yù)算數(shù)減少10.03萬元,下降1.88%,政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。
五、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出合計522.38萬元,其中:其中:社會保障和就業(yè)支出37.93萬元;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出19.76萬元;農(nóng)林水支出429.68萬元;住房保障支出35.00萬元。
六、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心2015年一般公共預(yù)算基本支出400.55萬元,其中:
人員經(jīng)費360.83萬元,主要包括:工資福利支出280.14萬元、對個人和家庭的補助支出80.69萬元;
公用經(jīng)費37.30萬元,主要包括:辦公費5.03萬元、印刷費0.01萬元、手續(xù)費0.06萬元、郵電費0.75萬元、物業(yè)管理費0.64萬元、差旅費0.85萬元、維修費0.74萬元、培訓(xùn)費1.2萬元、公務(wù)接待費4.15萬元、專用材料費0.97萬元、勞務(wù)費11.21萬元、公務(wù)用車運行維護費3.50萬元、 其他商品和服務(wù)支出8.19萬元。
七、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2015年“三公”經(jīng)費財政撥款支出共7.65萬元,具體情況如下(按照對應(yīng)科目進行說明):
1.因公出國(境)費支出0萬元;
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出3.50萬元,主要包括:(1)報廢0輛、更新購置0輛,購置支出0萬元,平均每輛0萬元;(2)公務(wù)車保有量1輛,全年運行維護費支出3.50萬元,平均每輛3.50萬元。比上年同期持平。
3.公務(wù)接待費支出4.15萬元,主要用于國內(nèi)公務(wù)接待費用。比上年同期持平。
八、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2015年本單位機關(guān)運行經(jīng)費決算37.30萬元,主要用于辦公費5.03萬元、印刷費0.01萬元、手續(xù)費0.06萬元、郵電費0.75萬元、物業(yè)管理費0.64萬元、差旅費0.85萬元、維修費0.74萬元、培訓(xùn)費1.2萬元、公務(wù)接待費4.15萬元、專用材料費0.97萬元、勞務(wù)費11.21萬元、公務(wù)用車運行維護費3.50萬元、 其他商品和服務(wù)支出8.19萬元。
(二)政府采購支出情況說明
我單位2016年的政府采購支出為2.42萬元,主要是辦公設(shè)備采購2.42萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至2015年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,一般公務(wù)用車1輛(用于機要通信、應(yīng)急工作)、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車 0輛,;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備6臺(套)。
2015年本部門預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車0輛,單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。
2015年本部門實現(xiàn)績效目標(biāo)管理的項目0個,涉及財政撥款預(yù)算0萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指中央財政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所
取得的收入。
三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外
開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)
營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)
營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成,或由于受政策變化、計劃調(diào)整等因素影響工作終止,當(dāng)年剩余的資金。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
八、“三公”經(jīng)費:納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出