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          鶴山市人民政府

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          2015年鶴山市水政監(jiān)察大隊(duì)部門(mén)決算公開(kāi)
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          第一部分  鶴山市水政監(jiān)察大隊(duì)概況

          一、 部門(mén)主要職能

          二、 部門(mén)決算單位構(gòu)成

          簡(jiǎn)要說(shuō)明部門(mén)本部和列入部門(mén)決算編制的下屬單位情況

          第二部分 鶴山市水政監(jiān)察大隊(duì)2015年部門(mén)決算表

          一、收入支出決算總表

          二、收入決算表

          三、支出決算表

          四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

          五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

          六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

          七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

          八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

          九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

          第三部分 鶴山市水政監(jiān)察大隊(duì)2015年部門(mén)決算情況說(shuō)明


          第四部分 名詞解釋


          第一部分 鶴山市水政監(jiān)察大隊(duì)概況

          1. 部門(mén)職責(zé)

          鶴山市水政監(jiān)察大隊(duì)主要職能:是依法對(duì)水事活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)察檢查,對(duì)違反水法規(guī)的行為作出裁決、行政處罰決定或采取其它行政處置措施。受主管部門(mén)委托,辦理取水、河道占用、河道采砂等行政許可證和征收相關(guān)的行政事業(yè)性規(guī)費(fèi)。

          二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

          (一)本部門(mén)無(wú)下屬單位,部門(mén)預(yù)算為本級(jí)預(yù)算。

          (二)本部門(mén)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況

          鶴山市水政監(jiān)察大隊(duì)共有參公管理事業(yè)編制10人,實(shí)有人數(shù)10人,退休人數(shù)1人。

          第二部分  鶴山市水政監(jiān)察大隊(duì)2015年部門(mén)決算表

          第三部分  鶴山市水政監(jiān)察大隊(duì)2015年部門(mén)決算情況說(shuō)明

          2015年支出決算161.52萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款支出161.52萬(wàn)元。

          2015年財(cái)政撥款支出按用途劃分,基本支出161.52萬(wàn)元,占100%,其中:工資福利支出106.32萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助19.44萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出29.43萬(wàn)元,其他資本性支出等支出6.33萬(wàn)元;水資源費(fèi)安排的支出23.25萬(wàn)元。

          一、2015年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

          (一)年度收入總體情況

          鶴山市水政監(jiān)察大隊(duì)2015年收入決算數(shù)為161.52萬(wàn)元,具體情況如下:

          1.財(cái)政撥款收入161.52萬(wàn)元,比2014年決算增加25.9萬(wàn)元,增長(zhǎng)16.04%。主要原因:是住房公積金、住房改革性補(bǔ)貼等原因?qū)е氯藛T工資增加、退休人員工資增加導(dǎo)致社會(huì)保障和就業(yè)支出增加等。

          2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元;

          3.事業(yè)收入0萬(wàn)元;

          4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元;

          5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元;

          6.其他收入0萬(wàn)元。

          (二)年度支出總體情況

          鶴山市水政監(jiān)察大隊(duì)2015年支出決算數(shù)為:161.52萬(wàn)元,具體情況如下:

          1.社會(huì)保障和就業(yè)支出3.94萬(wàn)元,主要支出項(xiàng)目是行政事業(yè)單位離退休支出 ,比2014年決算數(shù)增加0.27萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.85%,主要原因是退休人員費(fèi)用增加。

          2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6.21萬(wàn)元,主要支出項(xiàng)目是醫(yī)療保險(xiǎn)及計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)支出,比2014年決算數(shù)增加0.71萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.43%,主要原因是計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)提高。

          3.農(nóng)林水支出138.45萬(wàn)元,主要支出項(xiàng)目是行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)、水資源安排的支出,比2014年決算數(shù)增加22.86萬(wàn)元,增長(zhǎng)16.51%,主要原因是人員工資、住房改革性補(bǔ)貼等增加。

          4.住房保障支出12.92萬(wàn)元,主要支出項(xiàng)目是住房保障支出,比2014年決算數(shù)增加2.06萬(wàn)元,增長(zhǎng)15.94%,主要原因住房保障計(jì)算比例調(diào)整。

          二、2015年收入決算情況說(shuō)明

          鶴山市水政監(jiān)察大隊(duì)2015年收入決算數(shù)為161.52萬(wàn)元,具體情況如下:

          1.財(cái)政撥款收入161.52萬(wàn)元,比2014年決算增加25.9萬(wàn)元,增長(zhǎng)16.04%。主要原因:是住房公積金、住房改革性補(bǔ)貼等原因?qū)е氯藛T工資增加、退休人員工資增加導(dǎo)致社會(huì)保障和就業(yè)支出增加等。

          2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元;

          3.事業(yè)收入0萬(wàn)元;

          4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元;

          5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元;

          6.其他收入0萬(wàn)元。

          三、2015年度支出決算情況說(shuō)明

          鶴山市水政監(jiān)察大隊(duì)2015年度支出決算合計(jì):161.52萬(wàn)元。其中:財(cái)政撥款支出161.52萬(wàn)元;包括:

          基本支出161.52萬(wàn)元,占100%。其中:工資福利支出106.32萬(wàn)元,占65.82%;商品和服務(wù)支出29.43萬(wàn)元,占18.22%;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出19.44萬(wàn)元,占12.04%;其他資本性支出6.33萬(wàn)元,占3.92%。

          四、2015年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

          (一)2015年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明

          鶴山市水政監(jiān)察大隊(duì)2015年收入決算數(shù)為161.52萬(wàn)元,其中:

          1.財(cái)政撥款收入161.52萬(wàn)元,比2014年決算增加25.9萬(wàn)元,增長(zhǎng)16.04%。主要原因:是住房公積金、住房改革性補(bǔ)貼等原因?qū)е氯藛T工資增加、退休人員工資增加導(dǎo)致社會(huì)保障和就業(yè)支出增加等。

          2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

          (二)2015年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明

          鶴山市水政監(jiān)察大隊(duì)2015年支出決算數(shù)為:161.52萬(wàn)元,其中:

          1.社會(huì)保障和就業(yè)支出3.94萬(wàn)元,主要支出項(xiàng)目是行政事業(yè)單位離退休支出 ,比2014年決算數(shù)增加0.27萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.85%,主要原因是退休人員費(fèi)用增加。

          2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6.21萬(wàn)元,主要支出項(xiàng)目是醫(yī)療保險(xiǎn)及計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)支出,比2014年決算數(shù)增加0.71萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.43%,主要原因是計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)提高。

          3.農(nóng)林水支出138.45萬(wàn)元,主要支出項(xiàng)目是行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)、水資源安排的支出,比2014年決算數(shù)增加22.86萬(wàn)元,增長(zhǎng)16.51%,主要原因是人員工資、住房改革性補(bǔ)貼等增加。

          4.住房保障支出12.92萬(wàn)元,主要支出項(xiàng)目是住房保障支出,比2014年決算數(shù)增加2.06萬(wàn)元,增長(zhǎng)15.94%,主要原因住房保障計(jì)算比例調(diào)整。

          五、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

          鶴山市水政監(jiān)察大隊(duì)2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出161.52萬(wàn)元,比2014年決算增加25.9萬(wàn)元,增長(zhǎng)16.04%。其中:

          1.社會(huì)保障和就業(yè)支出3.94萬(wàn)元,主要支出項(xiàng)目是行政事業(yè)單位離退休支出 ,比2014年決算數(shù)增加0.27萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.85%,主要原因是退休人員費(fèi)用增加。

          2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6.21萬(wàn)元,主要支出項(xiàng)目是醫(yī)療保險(xiǎn)及計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)支出,比2014年決算數(shù)增加0.71萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.43%,主要原因是計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)提高。

          3.農(nóng)林水支出138.45萬(wàn)元,主要支出項(xiàng)目是行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)、水資源安排的支出,比2014年決算數(shù)增加22.86萬(wàn)元,增長(zhǎng)16.51%,主要原因是人員工資、住房改革性補(bǔ)貼等增加。

          4.住房保障支出12.92萬(wàn)元,主要支出項(xiàng)目是住房保障支出,比2014年決算數(shù)增加2.06萬(wàn)元,增長(zhǎng)15.94%,主要原因住房保障計(jì)算比例調(diào)整。

          六、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

          鶴山市水政監(jiān)察大隊(duì)2015年一般公共預(yù)算基本支出161.52萬(wàn)元,其中:

          人員經(jīng)費(fèi)132.09萬(wàn)元,占基本支出的81.78%。主要包括:工資福利支出106.32萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出19.44萬(wàn)元;

          公用經(jīng)費(fèi)22.14萬(wàn)元,占基本支出的13.71%。主要包括:辦公費(fèi)3.37萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.01萬(wàn)元、郵電費(fèi)2.23萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0.21萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)1.35萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.01萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)3.57萬(wàn)元、專(zhuān)用材料費(fèi)0.04萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.20萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)8.1萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.52萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.75萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出5.72萬(wàn)元。

          七、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

          鶴山市水政監(jiān)察大隊(duì)2015年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共6.41萬(wàn)元,完成預(yù)算10.68萬(wàn)元的60.02%。具體情況如下:

          1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元,與上年決算數(shù)持平,原因:厲行節(jié)約,減少開(kāi)支。

          2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.74萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元,2015年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)0輛;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.74萬(wàn)元,比上年減少0.9萬(wàn)元,主要是用于一般公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少的原因:嚴(yán)格執(zhí)行車(chē)輛使用管理制度,加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)使用管理,減少公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

          3.公務(wù)接待費(fèi)支出3.67萬(wàn)元,比上年減少3.37萬(wàn)元,2015年發(fā)生國(guó)內(nèi)接待79次,接待人數(shù)共734人,主要用于公務(wù)接待。減少原因:認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央“八大規(guī)定”,嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),做好厲行節(jié)約,減少公務(wù)接待費(fèi)支出。

          八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

          (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

          2015年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算35.76萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)3.37萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.01萬(wàn)元、郵電費(fèi)2.23萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0.21萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)1.35萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.01萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)3.57萬(wàn)元、專(zhuān)用材料費(fèi)0.04萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.20萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)8.1萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.52萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.75萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出5.72萬(wàn)元。

          (二)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

          2015年本單位政府采購(gòu)決算0萬(wàn)元,其中:貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。

          (三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況

          截至20171231日,本部門(mén)共有車(chē)輛1輛,其中,一般公務(wù)用車(chē)0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。

          (四)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

          2015年,本單位沒(méi)有重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效評(píng)價(jià)。


          第四部分 名詞解釋

          1.一般公共財(cái)政預(yù)算撥款收入:指本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的一般公共預(yù)算資金。

          2.政府性基金預(yù)算撥款收入:指本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的政府性基金資金。

          3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入:指本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金。

          4.專(zhuān)款專(zhuān)用資金收入:填寫(xiě)行政事業(yè)性單位當(dāng)年按規(guī)定收取或提取的、納入專(zhuān)戶(hù)管理的財(cái)政性資金。

          5.事業(yè)收入:指事業(yè)單位當(dāng)年開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。其中:按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)上繳國(guó)庫(kù)或者財(cái)政專(zhuān)戶(hù)的資金,不計(jì)入事業(yè)收入;從財(cái)政專(zhuān)戶(hù)核撥給事業(yè)單位的資金和經(jīng)批準(zhǔn)不上繳國(guó)庫(kù)或者財(cái)政專(zhuān)戶(hù)的資金,計(jì)入事業(yè)收入。

          6.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位當(dāng)年在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

          7.其他收入:指本年收入中,除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“政府性基金預(yù)算撥款收入”、“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。包括利息收入、房屋租金收入、捐贈(zèng)收入等。

          8.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“政府性基金預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度累積的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

          9.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

          10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

          11.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

          12.項(xiàng)目支出:指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

          13.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

          14.“三公”經(jīng)費(fèi):是指財(cái)政部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

          15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。


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