第一部分
2014年鶴山市水務局部門決算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職能
鶴山市水務局是主管全市水務工作的職能部門,納入部門預算編制的單位包括局機關和下屬 5個事業(yè)單位。主要職能:
1、貫徹執(zhí)行國家有關水行政的方針、政策和法律法規(guī),結合本市實際,研究起草水行政地方性規(guī)定和有關政策并組織實施。
2、統(tǒng)籌全市水務建設和管理,組織編制本市水務中、長期發(fā)展規(guī)劃及年度計劃并組織實施,組織本市國民經濟總體規(guī)劃、城市規(guī)劃及重大建設項目中有關水務論證工作。
3、負責本市水資源(含空中水、地表水、地下水)的統(tǒng)一管理。
4、制定水資源中長期供求計劃、水量分配調度方案,并監(jiān)督實施;組織水源監(jiān)測、水環(huán)境調查評價,發(fā)布全市水資源公報;歸口管理計劃用水、節(jié)約用水工作;組織實施取水許可、水資源有償使用制度和水資源論證、防洪論證制度,核定水域納污能力,提出水功能區(qū)劃分和限制排污總量建議;對水資源保護實施監(jiān)督管理。
5、組織實施和指導水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法,查處違法行為,協(xié)調仲裁部門間和各鎮(zhèn)(街)間的水事糾紛,負責組織和協(xié)調涉水突發(fā)事件的應急處理。
6、組織實施和指導水務設施、江河水域及其岸線和管理與保護,負責江河河口、灘涂的綜合治理和開發(fā)、利用,負責本市范圍內的河道采砂管理工作,實施河道占用許可制度。
7、負責制定水土保持的措施,組織、指導水土流失的監(jiān)測和綜合防治,組織實施水土保持項目核準制度。
8、負責水庫、水電站大壩的安全監(jiān)督,組織實施水庫安全調度、水庫控制運用計劃核準制度。
9、主管本市水務和涉水工程建設的監(jiān)督管理,負責本市水務工程建設質量和安全監(jiān)督,負責實施具有控制性的或跨區(qū)域的重要水利工程的建設和運行管理。
10、指導各鎮(zhèn)(街)水務工作,組織、協(xié)調農田水利基本建設,按規(guī)定開展水能資源開發(fā)調查和指導農村水能資源開發(fā)工作,對水利和小水電工程進行行業(yè)管理,組織建設和管理大中型水利工程,組織協(xié)調機電排灌工程和農村小水電、電氣化建設和小水電代燃工作,指導水務隊伍建設,管理直屬單位。
11、承擔水務系統(tǒng)的科技、教育和技術合作交流工作,組織實施國家有關技術質量標準和規(guī)程、規(guī)范,承擔水庫移民安置工作。
12、承擔市防汛、防旱、防風指揮部的日常工作和水庫移民安置工作。
13、負責全市供水、用水、節(jié)水、排水、污水處理等行業(yè)管理工作,編制本市供水、排水規(guī)劃,年度工程建設計劃等。
14、承辦市人民政府和上級水利部門交辦的其他事項。
(二)人員構成情況
1、鶴山市水務局共有行政編制29人,實有人數29人,離退休人數23人。
2、鶴山市水政監(jiān)察大隊共有參公管理事業(yè)編制10人,實有人數10人,退休人數 1人。
3、鶴山市機電排灌管理站共有事業(yè)編制8人,實有8人,退休人員2 人。
4、鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心共有事業(yè)編制30人,實有28人,退休10人。
5、鶴山市西江大堤管理所共有事業(yè)編制12人,實有11人,退休7人。
6、鶴山市水利工程項目管理所共有編制3人,實有2人。
(三)決算年度的主要工作任務
1. 狠抓落實,扎實推進重點水利工程建設
①順利完成沙坪聯圍泵站更新改造工程建設。
②促進鶴山市小型農田水利重點縣的施工建設。
③加快沙坪河河道治理工程(二期)的施工建設。
④推進全國中小河流治理重點縣的動工建設。
⑤啟動我市村村通自來水工程的實施建設。
⑥啟動沙坪河流域綜合整治項目的可行性研究工作。
2 、落實責任,常備不懈做好三防工作建設
3 、穩(wěn)步推進,河道清障整治行動成效顯著
4 、緊抓供排水工作,保城區(qū)防洪安全
①做好截污管網工程的前期工作。
②開展城區(qū)水浸點整治和水質檢測。
③逐步理順城市供水體制工作。
5 、緊抓水庫移民工作,保和諧發(fā)展
6 、緊抓基礎工作,保各項工作順利開展
①嚴格水行政執(zhí)法。
②落實水資源管理工作。
③強化小水電站、電排站的管理。
④抓好檔案、安全生產、社會治安綜合治理、消防、文明建設、黨建等各項工作。
二、收入決算說明
2014年鶴山市水務局部門收入決算5532.32萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入5520.32萬元,占99.78%;政府性基金預算財政撥款收入12萬元,占0.22%。
三、支出決算說明
2014年鶴山市水務局支出決算5532.32萬元,其中:一般公共預算財政撥款支出5520.32萬元,占99.78%;政府性基金預算財政撥款支出12萬元,占0.22%。包括:
(一)基本支出676.36萬元,占12.23%;主要為:工資福利支出326.07萬元,占48.21%;對個人和家庭的補助211.21萬元,占31.23%;商品和服務支出131.09萬元,占19.38%;其他資本性支出等支出7.99萬元,占1.18%。
(二) 項目支出4855.96萬元,占87.77%, 其中: 其他大中型水庫移民后期扶持基金支出6萬元,占0.12%;其他地方水利建設基金支出6萬元,占0.12%;水利工程建設3319.71萬元,占68.36%;水利工程運行與維護596.22萬元,占12.28%;防汛43.33萬元,占0.89%;農田水利465.45萬元,占9.59%;水資源費安排的支出398.43萬元,占8.21%;水利建設移民支出2.67萬元,占0.06%;農村人畜飲水18.15萬元,占0.37%。
四、“三公經費”支出說明
2014年鶴山市水務局財政撥款開支的出國(境)經費、車輛購置及運行費、公務接待費(簡稱“三公經費”)決算支出合計38.8萬元。其中:
(一)因公出國(境)經費支出0萬元。
(二)公務用車購置費支出0萬元。
(三)公務用車運行維護費支出14.75萬元。2014年公務用車保有量5輛。主要包括單位公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費及年審稅費等支出。
(四)公務接待費支出24.05萬元。2014年發(fā)生國內接待303次,接待人數共3065人。主要包括單位按規(guī)定開支的各類公務接待費用。
“三公”經費增減變化原因:2014年“三公”經費決算支出合計38.8萬元,比上年同期減少13.67萬元。其中:
(一)因公出國(境)經費支出0萬元,與上年同期持平。
(二)公務用車購置費支出0 萬元,與上年同期持平
(三)公務用車運行維護費支出14.75萬元,比上年同期減少7.86萬元,減少的原因:嚴格執(zhí)行車輛使用管理制度,加強公務用車使用管理,減少公務用車運行維護費支出。
(四)公務接待費支出24.05萬元,比上年同期減少5.81萬元,減少的原因:認真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定,嚴格控制公務接待標準,做好厲行節(jié)約,減少公務接待費支出。
收入支出決算總表 | |||||
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| 公開01表 |
部門:鶴山市水務局 |
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| 單位:萬元 |
收入 | 支出 | ||||
項 目 | 行次 | 決算數 | 項 目 | 行次 | 決算數 |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 |
一、財政撥款收入 | 1 | 5532.32 | 一、一般公共服務支出 | 29 |
|
二、上級補助收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 30 |
|
三、事業(yè)收入 | 3 |
| 三、國防支出 | 31 |
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四、經營收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 32 |
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五、附屬單位上繳收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 33 |
|
六、其他收入 | 6 |
| 六、科學技術支出 | 34 |
|
| 7 |
| 七、文化體育與傳媒支出 | 35 |
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| 8 |
| 八、社會保障和就業(yè)支出 | 36 | 148.55 |
| 9 |
| 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 37 | 25.22 |
| 10 |
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 38 |
|
| 11 |
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 |
|
| 12 |
| 十二、農林水支出 | 40 | 5316.66 |
| 13 |
| 十三、交通運輸支出 | 41 |
|
| 14 |
| 十四、資源勘探信息等支出 | 42 |
|
| 15 |
| 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 43 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 45 |
|
| 18 |
| 十八、國土海洋氣象等支出 | 46 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 41.89 |
| 20 |
| 二十、糧油物資儲備支出 | 48 |
|
| 21 |
| 二十一、國債還本付息支出 | 49 |
|
| 22 |
| 二十二、其他支出 | 50 |
|
| 23 |
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| 51 |
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本年收入合計 | 24 | 5532.32 | 本年支出合計 | 52 | 5532.32 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 25 |
| 結余分配 | 53 |
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年初結轉和結余 | 26 |
| 年末結轉和結余 | 54 |
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| 27 |
|
| 55 |
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合計 | 28 | 5532.32 | 合計 | 56 | 5532.32 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。 |
收入決算表 | |||||||||
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| 公開02表 | |
部門:鶴山市水務局 |
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| 單位:萬元 | ||
項 目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合計 | 5532.32 | 5532.32 |
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208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 148.55 | 148.55 |
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20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 142.42 | 142.42 |
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2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 127.97 | 127.97 |
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2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 14.45 | 14.45 |
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| |
20808 | 撫恤 | 0.13 | 0.13 |
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2080801 | 死亡撫恤 | 0.13 | 0.13 |
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20822 | 大中型水庫移民后期扶持基金支出 | 6.00 | 6.00 |
|
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| |
2082299 | 其他大中型水庫移民后期扶持基金支出 | 6.00 | 6.00 |
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210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 25.22 | 25.22 |
|
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| |
21005 | 醫(yī)療保障 | 20.10 | 20.10 |
|
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| |
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 20.10 | 20.10 |
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| |
21007 | 人口與計劃生育事務 | 5.12 | 5.12 |
|
|
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| |
2100705 | 計劃生育家庭獎勵 | 5.12 | 5.12 |
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213 | 農林水支出 | 5316.67 | 5316.67 |
|
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21303 | 水利 | 5310.67 | 5310.67 |
|
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| |
2130301 | 行政運行 | 345.18 | 345.18 |
|
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2130302 | 一般行政管理事務 | 19.45 | 19.45 |
|
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2130304 | 水利行業(yè)業(yè)務管理 | 59.10 | 59.10 |
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2130305 | 水利工程建設 | 3319.71 | 3319.71 |
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2130306 | 水利工程運行與維護 | 596.22 | 596.22 |
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2130314 | 防汛 | 86.31 | 86.31 |
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2130316 | 農田水利 | 465.45 | 465.45 |
|
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2130331 | 水資源費安排的支出 | 398.43 | 398.43 |
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2130334 | 水利建設移民支出 | 2.67 | 2.67 |
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2130335 | 農村人畜飲水 | 18.15 | 18.15 |
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21364 | 地方水利建設基金支出 | 6.00 | 6.00 |
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2136499 | 其他地方水利建設基金支出 | 6.00 | 6.00 |
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221 | 住房保障支出 | 41.88 | 41.88 |
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22102 | 住房改革支出 | 41.88 | 41.88 |
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2210201 | 住房公積金 | 41.88 | 41.88 |
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注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
支出決算表 | ||||||||
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| 公開03表 | |
部門:鶴山市水務局 |
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| 單位:萬元 | ||
項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 | ||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合計 | 5532.32 | 676.36 | 4855.96 |
|
|
| ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 148.55 | 142.55 | 6.00 |
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| |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 142.42 | 142.42 |
|
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| |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 127.97 | 127.97 |
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2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 14.45 | 14.45 |
|
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20808 | 撫恤 | 0.13 | 0.13 |
|
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2080801 | 死亡撫恤 | 0.13 | 0.13 |
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20822 | 大中型水庫移民后期扶持基金支出 | 6.00 |
| 6.00 |
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| |
2082299 | 其他大中型水庫移民后期扶持基金支出 | 6.00 |
| 6.00 |
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210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 25.22 | 25.22 |
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21005 | 醫(yī)療保障 | 20.10 | 20.10 |
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2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 20.10 | 20.10 |
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21007 | 人口與計劃生育事務 | 5.12 | 5.12 |
|
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| |
2100705 | 計劃生育家庭獎勵 | 5.12 | 5.12 |
|
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| |
213 | 農林水支出 | 5316.67 | 466.71 | 4849.96 |
|
|
| |
21303 | 水利 | 5310.67 | 466.71 | 4843.96 |
|
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2130301 | 行政運行 | 345.18 | 345.18 |
|
|
|
| |
2130302 | 一般行政管理事務 | 19.45 | 19.45 |
|
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| |
2130304 | 水利行業(yè)業(yè)務管理 | 59.10 | 59.10 |
|
|
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| |
2130305 | 水利工程建設 | 3319.71 |
| 3319.71 |
|
|
| |
2130306 | 水利工程運行與維護 | 596.22 |
| 596.22 |
|
|
| |
2130314 | 防汛 | 86.31 | 42.98 | 43.33 |
|
|
| |
2130316 | 農田水利 | 465.45 |
| 465.45 |
|
|
| |
2130331 | 水資源費安排的支出 | 398.43 |
| 398.43 |
|
|
| |
2130334 | 水利建設移民支出 | 2.67 |
| 2.67 |
|
|
| |
2130335 | 農村人畜飲水 | 18.15 |
| 18.15 |
|
|
| |
21364 | 地方水利建設基金支出 | 6.00 |
| 6.00 |
|
|
| |
2136499 | 其他地方水利建設基金支出 | 6.00 |
| 6.00 |
|
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| |
221 | 住房保障支出 | 41.88 | 41.88 |
|
|
|
| |
22102 | 住房改革支出 | 41.88 | 41.88 |
|
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| |
2210201 | 住房公積金 | 41.88 | 41.88 |
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注:本表反映部門本年度各項支出情況。 |
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財政撥款收入支出決算總表 | |||||||
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| 公開04表 |
部門:鶴山市水務局 |
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| 單位:萬元 |
收入 | 支出 | ||||||
項 目 | 行次 | 金額 | 項 目 | 行次 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 5520.32 | 一、一般公共服務支出 | 30 |
|
|
|
二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 12.00 | 二、外交支出 | 31 |
|
|
|
| 3 |
| 三、國防支出 | 32 |
|
|
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 |
|
|
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 34 |
|
|
|
| 6 |
| 六、科學技術支出 | 35 |
|
|
|
| 7 |
| 七、文化體育與傳媒支出 | 36 |
|
|
|
| 8 |
| 八、社會保障和就業(yè)支出 | 37 | 148.55 | 142.55 | 6.00 |
| 9 |
| 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 38 | 25.22 | 25.22 |
|
| 10 |
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 39 |
|
|
|
| 11 |
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 |
|
|
|
| 12 |
| 十二、農林水支出 | 41 | 5316.66 | 5310.66 | 6.00 |
| 13 |
| 十三、交通運輸支出 | 42 |
|
|
|
| 14 |
| 十四、資源勘探信息等支出 | 43 |
|
|
|
| 15 |
| 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 44 |
|
|
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 |
|
|
|
| 17 |
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 46 |
|
|
|
| 18 |
| 十八、國土海洋氣象等支出 | 47 |
|
|
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 41.89 | 41.89 |
|
| 20 |
| 二十、糧油物資儲備支出 | 49 |
|
|
|
| 21 |
| 二十一、國債還本付息支出 | 50 |
|
|
|
| 22 |
| 二十二、其他支出 | 51 |
|
|
|
| 23 |
|
| 52 |
|
|
|
本年收入合計 | 24 | 5532.32 | 本年支出合計 | 53 |
| 5532.32 |
|
年初財政撥款結轉和結余 | 25 |
| 年末結轉和結余 | 54 |
|
|
|
一般公共預算財政撥款 | 26 |
|
| 55 |
|
|
|
政府性基金預算財政撥款 | 27 |
|
| 56 |
|
|
|
| 28 |
|
| 57 |
|
|
|
合計 | 29 | 5532.32 | 合計 | 58 |
| 5532.32 |
|
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 |
一般公共預算財政撥款支出決算表 | |||||
|
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| 公開05表 | |
部門:鶴山市水務局 |
|
| 單位:萬元 | ||
項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | ||
合計 | 5,520.32 | 668.37 | 4851.95 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 142.55 | 142.55 |
| |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 142.42 | 142.42 |
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2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 127.97 | 127.97 |
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2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 14.45 | 14.45 |
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20808 | 撫恤 | 0.13 | 0.13 |
| |
2080801 | 死亡撫恤 | 0.13 | 0.13 |
| |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 25.22 | 25.22 |
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21005 | 醫(yī)療保障 | 20.10 | 20.10 |
| |
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 20.10 | 20.10 |
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21007 | 人口與計劃生育事務 | 5.12 | 5.12 |
| |
2100705 | 計劃生育家庭獎勵 | 5.12 | 5.12 |
| |
213 | 農林水支出 | 5,310.67 | 458.72 | 4851.95 | |
21303 | 水利 | 5,310.67 | 458.72 | 4851.95 | |
2130301 | 行政運行 | 345.18 | 345.18 |
| |
2130302 | 一般行政管理事務 | 19.45 | 19.45 |
| |
2130304 | 水利行業(yè)業(yè)務管理 | 59.10 | 51.11 | 7.99 | |
2130305 | 水利工程建設 | 3,319.71 |
| 3,319.71 | |
2130306 | 水利工程運行與維護 | 596.22 |
| 596.22 | |
2130314 | 防汛 | 86.31 | 42.98 | 43.33 | |
2130316 | 農田水利 | 465.45 |
| 465.45 | |
2130331 | 水資源費安排的支出 | 398.43 |
| 398.43 | |
2130334 | 水利建設移民支出 | 2.67 |
| 2.67 | |
2130335 | 農村人畜飲水 | 18.15 |
| 18.15 | |
221 | 住房保障支出 | 41.88 | 41.88 |
| |
22102 | 住房改革支出 | 41.88 | 41.88 |
| |
2210201 | 住房公積金 | 41.88 | 41.88 |
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注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。 |
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 | |||||
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| 公開06表 | |
部門:鶴山市水務局 |
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| 單位:萬元 | ||
項 目 | 本年支出合計 | 人員經費 | 公用經費 | ||
經濟分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | ||
合計 | 676.35 | 537.27 | 139.08 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 142.55 | 142.55 |
| |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 142.42 | 142.42 |
| |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 127.97 | 127.97 |
| |
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 14.45 | 14.45 |
| |
20808 | 撫恤 | 0.13 | 0.13 |
| |
2080801 | 死亡撫恤 | 0.13 | 0.13 |
| |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 25.22 | 25.22 |
| |
21005 | 醫(yī)療保障 | 20.10 | 20.10 |
| |
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 20.10 | 20.10 |
| |
21007 | 人口與計劃生育事務 | 5.12 | 5.12 |
| |
2100705 | 計劃生育家庭獎勵 | 5.12 | 5.12 |
| |
213 | 農林水支出 | 466.70 | 327.62 | 139.08 | |
21303 | 水利 | 466.70 | 327.62 | 139.08 | |
2130301 | 行政運行 | 345.18 | 318.45 | 26.73 | |
2130302 | 一般行政管理事務 | 19.45 |
| 19.45 | |
2130304 | 水利行業(yè)業(yè)務管理 | 59.10 | 1.55 | 57.55 | |
2130305 | 水利工程建設 | 0.00 |
|
| |
2130314 | 防汛 | 42.97 | 7.62 | 35.35 | |
221 | 住房保障支出 | 41.88 | 41.88 |
| |
22102 | 住房改革支出 | 41.88 | 41.88 |
| |
2210201 | 住房公積金 | 41.88 | 41.88 |
| |
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 |
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 | |||||
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| 公開07表 |
部門:鶴山市水務局 |
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| 單位:萬元 | |
合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||
小計 | 公務用車 | 公務用車 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
38.8 | 0 | 14.75 | 0 | 14.75 | 24.05 |
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | ||||||||
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| 公開08表 | |
部門:鶴山市水務局 |
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| 單位:萬元 | ||
項 目 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | ||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合計 |
| 12.00 | 12.00 |
| 12.00 |
| ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 |
| 6.00 | 6.00 |
| 6.00 |
| |
20822 | 大中型水庫移民后期扶持基金支出 |
| 6.00 | 6.00 |
| 6.00 |
| |
2082299 | 其他大中型水庫移民后期扶持基金支出 |
| 6.00 | 6.00 |
| 6.00 |
| |
213 | 農林水支出 |
| 6.00 | 6.00 |
| 6.00 |
| |
21364 | 地方水利建設基金支出 |
| 6.00 | 6.00 |
| 6.00 |
| |
2136499 | 其他地方水利建設基金支出 |
| 6.00 | 6.00 |
| 6.00 |
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注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。 |