鶴山市司法局2015年度部門決算公開
目 錄
第一部分 鶴山市司法局概況
一、 部門主要職能
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 鶴山市司法局2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 鶴山市司法局2015年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市司法局概況
一、部門職責(zé)
鶴山市司法局是鶴山市人民政府工作部門,主要職責(zé)如下:貫徹執(zhí)行中央、省、市司法行政工作的方針政策和法律法規(guī),參與起草地方性法規(guī)、規(guī)章草案,負(fù)責(zé)司法行政規(guī)定的起草、修改、清理、匯編等工作,擬訂全市司法行政工作的中長期規(guī)劃和年度工作計劃并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)法制宣傳,普及法律常識,參與依法治理和司法協(xié)助工作;管理、監(jiān)督、指導(dǎo)律師和公證工作及其業(yè)務(wù)活動,并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任;管理、監(jiān)督、指導(dǎo)基層司法所建設(shè)、人民調(diào)解、社區(qū)矯正、基層法律服務(wù)和安置幫教工作;管理、監(jiān)督、指導(dǎo)全市法律援助工作;負(fù)責(zé)全市司法行政系統(tǒng)的隊(duì)伍建設(shè)、思想政治和人事管理工作;承辦上級有關(guān)部門交辦的其他事項(xiàng)。
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
鶴山市司法局屬于縣級行政單位,設(shè)政工辦(副科級)、辦公室、法制宣傳教育股、公證律師管理股、基層工作管理股、社區(qū)矯正工作股6個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu);直屬行政機(jī)構(gòu)1個,鶴山市法律援助處;派出機(jī)構(gòu)10個,分別為沙坪司法所、雅瑤司法所、古勞司法所、龍口司法所、桃源司法所、共和司法所、鶴城司法所、址山司法所、宅梧司法所、雙合司法所;下屬事業(yè)單位1個,為廣東省鶴山市公證處。
納入部門決算編制單位1個,為行政單位鶴山市司法局。
第二部分 鶴山市司法局2015年部門決算表
收入支出決算總表
|
|
|
|
|
| 公開01表
|
部門:鶴山市司法局
|
|
|
|
| 單位:萬元
|
收入
| 支出
|
項(xiàng) 目
| 行次
| 決算數(shù)
| 項(xiàng) 目
| 行次
| 決算數(shù)
|
欄 次
|
| 1
| 欄 次
|
| 2
|
一、財政撥款收入
| 1
| 723.15
| 一、公共安全支出
| 14
| 600.07
|
二、上級補(bǔ)助收入
| 2
| 0.00
| 二、社會保障和就業(yè)支出
| 15
| 72.14
|
三、事業(yè)收入
| 3
| 0.00
| 三、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
| 16
| 16.46
|
四、經(jīng)營收入
| 4
| 0.00
| 四、國土海洋氣象等支出
| 17
| 4.69
|
五、附屬單位上繳收入
| 5
| 0.00
| 五、住房保障支出
| 18
| 31.79
|
六、其他收入
| 6
| 2.27
|
| 19
|
|
| 8
|
|
| 21
|
|
本年收入合計
| 9
| 725.42
| 本年支出合計
| 22
| 725.15
|
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額
| 10
| 0.00
| 結(jié)余分配
| 23
| 0.00
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
| 11
| 8.45
| 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
| 24
| 8.72
|
| 12
|
|
| 25
|
|
合計
| 13
| 733.87
| 合計
| 26
| 733.87
|
收入決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公開02表
|
部門:
|
| 鶴山市司法局
|
|
|
|
| 單位:萬元
|
項(xiàng) 目
| 本年收入合計
| 財政撥款收入
| 上級補(bǔ)助收入
| 事業(yè)收入
| 經(jīng)營收入
| 附屬單位上繳收入
| 其他收入
|
功能分類科目編碼
| 科目名稱
|
|
欄次
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
|
合計
| 725.42
| 723.15
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 2.27
|
204
| 公共安全支出 | 600.34
| 598.07
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 2.27
|
20406
| 司法 | 600.34
| 598.07
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 2.27
|
2040601
| 行政運(yùn)行 | 307.87
| 307.87
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
2040602
| 一般行政管理事務(wù) | 10.83
| 8.56
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 2.27
|
2040604
| 基層司法業(yè)務(wù) | 17.64
| 17.64
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
2040605
| 普法宣傳 | 4.57
| 4.57
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
2040606
| 律師公證管理 | 133.55
| 133.55
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
2040607
| 法律援助 | 111.58
| 111.58
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
2040699
| 其他司法支出 | 14.30
| 14.30
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
208
| 社會保障和就業(yè)支出 | 72.14
| 72.14
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
20805
| 行政事業(yè)單位離退休 | 72.14
| 72.14
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
2080501
| 歸口管理的行政單位離退休 | 72.14
| 72.14
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
210
| 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 16.46
| 16.46
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
21005
| 醫(yī)療保障 | 12.58
| 12.58
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
2100501
| 行政單位醫(yī)療 | 12.58
| 12.58
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
21007
| 計劃生育事務(wù) | 3.88
| 3.88
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
2100717
| 計劃生育服務(wù) | 3.88
| 3.88
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
220
| 國土海洋氣象等支出 | 4.69
| 4.69
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
2201
| 國土資源事務(wù) | 4.69
| 4.69
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
2200199
| 其他國土資源事務(wù)支出 | 4.69
| 4.69
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
221
| 住房保障支出 | 31.79
| 31.79
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
22102
| 住房改革支出 | 31.79
| 31.79
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
2210201
| 住房公積金 | 31.79
| 31.79
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公開03表
|
部門:
| 鶴山市司法局
|
|
|
|
| 單位:萬元
|
項(xiàng) 目
| 本年支出合計
| 基本支出
| 項(xiàng)目支出
| 上繳上級支出
| 經(jīng)營支出
| 對附屬單位補(bǔ)助支出
|
功能分類科目編碼
| 科目名稱
|
|
欄次
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
合計
| 725.15
| 492.59
| 232.56
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
204
| 公共安全支出 | 600.07
| 372.20
| 227.87
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
20406
| 司法 | 600.07
| 372.20
| 227.87
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
2040601
| 行政運(yùn)行 | 307.87
| 291.33
| 16.54
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
2040602
| 一般行政管理事務(wù) | 10.56
| 10.56
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
2040604
| 基層司法業(yè)務(wù) | 17.64
| 0.00
| 17.64
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
2040605
| 普法宣傳 | 4.57
| 0.00
| 4.57
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
2040606
| 律師公證管理 | 133.55
| 70.31
| 63.24
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
2040607
| 法律援助 | 111.58
| 0.00
| 111.58
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
2040699
| 其他司法支出 | 14.30
| 0.00
| 14.30
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
208
| 社會保障和就業(yè)支出 | 72.14
| 72.14
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
20805
| 行政事業(yè)單位離退休 | 72.14
| 72.14
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
2080501
| 歸口管理的行政單位離退休 | 72.14
| 72.14
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
210
| 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 16.46
| 16.46
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
21005
| 醫(yī)療保障 | 12.58
| 12.58
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
2100501
| 行政單位醫(yī)療 | 12.58
| 12.58
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
21007
| 計劃生育事務(wù) | 3.88
| 3.88
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
2100717
| 計劃生育服務(wù) | 3.88
| 3.88
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
220
| 國土海洋氣象等支出 | 4.69
| 0.00
| 4.69
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
2201
| 國土資源事務(wù) | 4.69
| 0.00
| 4.69
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
2200199
| 其他國土資源事務(wù)支出 | 4.69
| 0.00
| 4.69
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
221
| 住房保障支出 | 31.79
| 31.79
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
22102
| 住房改革支出 | 31.79
| 31.79
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
2210201
| 住房公積金 | 31.79
| 31.79
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
財政撥款收入支出決算總表
|
|
|
|
|
|
|
| 公開04表
|
部門:鶴山市司法局
|
|
|
|
|
|
| 單位:萬元
|
收入
| 支出
|
項(xiàng) 目
| 行次
| 金額
| 項(xiàng) 目
| 行次
| 合計
| 一般公共預(yù)算財政撥款
| 政府性基金預(yù)算財政撥款
|
欄 次
|
| 1
| 欄 次
| 1
| 2
| 3
| 4
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款
| 1
| 723.15
| 一、公共安全支出
| 15
| 598.07
| 598.07
| 0.00
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款
| 2
| 0.00
| 二、社會保障和就業(yè)支出
| 16
| 72.14
| 72.14
| 0.00
|
| 3
|
| 三、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
| 17
| 16.46
| 16.46
| 0.00
|
| 4
|
| 四、國土海洋氣象等支出
| 18
| 4.69
| 4.69
| 0.00
|
| 5
|
| 五、住房保障支出
| 19
| 31.79
| 31.79
| 0.00
|
| 6
|
|
| 20
|
|
|
|
| 7
|
| | 21
|
|
|
|
| 8
|
|
| 22
|
|
|
|
本年收入合計
| 9
| 723.15
| 本年支出合計
| 23
| 723.15
| 723.15
| 0.00
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
| 10
| 0.00
| 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
| 24
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
一般公共預(yù)算財政撥款
| 11
| 0.00
|
| 25
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
政府性基金預(yù)算財政撥款
| 12
| 0.00
|
| 26
|
|
|
|
| 13
|
|
| 27
|
|
|
|
合計
| 14
| 723.15
| 合計
| 28
| 723.15
| 723.15
| 0.00
|
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
|
|
|
|
|
|
| 公開05表
|
|
部門:
| 鶴山市司法局
|
| 單位:萬元
|
|
項(xiàng) 目
| 本年支出合計
| 基本支出
| 項(xiàng)目支出
|
|
功能分類科目編碼
| 科目名稱
|
|
|
|
欄次
| 1
| 2
| 3
|
|
合計
| 723.15
| 490.59
| 232.56
|
|
204
| 公共安全支出 | 598.07
| 370.20
| 227.87
|
|
20406
| 司法 | 598.07
| 370.20
| 227.87
|
|
2040601
| 行政運(yùn)行 | 307.87
| 291.33
| 16.54
|
|
2040602
| 一般行政管理事務(wù) | 8.56
| 8.56
| 0.00
|
|
2040604
| 基層司法業(yè)務(wù) | 17.64
| 0.00
| 17.64
|
|
2040605
| 普法宣傳 | 4.57
| 0.00
| 4.57
|
|
2040606
| 律師公證管理 | 133.55
| 70.31
| 63.24
|
|
2040607
| 法律援助 | 111.58
| 0.00
| 111.58
|
|
2040699
| 其他司法支出 | 14.30
| 0.00
| 14.30
|
|
208
| 社會保障和就業(yè)支出 | 72.14
| 72.14
| 0.00
|
|
20805
| 行政事業(yè)單位離退休 | 72.14
| 72.14
| 0.00
|
|
2080501
| 歸口管理的行政單位離退休 | 72.14
| 72.14
| 0.00
|
|
210
| 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 16.46
| 16.46
| 0.00
|
|
21005
| 醫(yī)療保障 | 12.58
| 12.58
| 0.00
|
|
2100501
| 行政單位醫(yī)療 | 12.58
| 12.58
| 0.00
|
|
21007
| 計劃生育事務(wù) | 3.88
| 3.88
| 0.00
|
|
2100717
| 計劃生育服務(wù) | 3.88
| 3.88
| 0.00
|
|
220
| 國土海洋氣象等支出 | 4.69
| 0.00
| 4.69
|
|
2201
| 國土資源事務(wù) | 4.69
| 0.00
| 4.69
|
|
2200199
| 其他國土資源事務(wù)支出 | 4.69
| 0.00
| 4.69
|
|
221
| 住房保障支出 | 31.79
| 31.79
| 0.00
|
|
|
|
|
|
22102
| 住房改革支出 | 31.79
| 31.79
| 0.00
|
|
|
|
|
|
2210201
| 住房公積金 | 31.79
| 91.79
| 0.00
|
|
|
|
|
|
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
|
|
|
|
|
|
| 公開06表
|
部門:
| 鶴山市司法局
|
| 單位:萬元
|
人員經(jīng)費(fèi)
| 公用經(jīng)費(fèi)
|
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼
| 科目名稱
| 金額
| 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼
| 科目名稱
| 金額
|
301
| 工資福利支出 | 304.89
| 301
| 工資福利支出 | 0.00
|
30101
| 基本工資 | 216.96
| 30101
| 基本工資 | 0.00
|
30102
| 津貼補(bǔ)貼 | 32.15
| 30102
| 津貼補(bǔ)貼 | 0.00
|
30103
| 獎金 | 26.12
| 30103
| 獎金 | 0.00
|
30104
| 社會保障繳費(fèi) | 26.14
| 30104
| 社會保障繳費(fèi) | 0.00
|
30199
| 其他工資福利支出 | 3.52
| 30199
| 其他工資福利支出 | 0.00
|
302
| 商品和服務(wù)支出 | 0.00
| 302
| 商品和服務(wù)支出 | 39.68
|
30201
| 辦公費(fèi) | 0.00
| 30201
| 辦公費(fèi) | 2.38
|
30204
| 手續(xù)費(fèi) | 0.00
| 30204
| 手續(xù)費(fèi) | 0.09
|
30205
| 水費(fèi) | 0.00
| 30205
| 水費(fèi) | 0.20
|
30206
| 電費(fèi) | 0.00
| 30206
| 電費(fèi) | 1.01
|
30207
| 郵電費(fèi) | 0.00
| 30207
| 郵電費(fèi) | 9.80
|
30213
| 維修(護(hù))費(fèi) | 0.00
| 30213
| 維修(護(hù))費(fèi) | 3.37
|
30214
| 租賃費(fèi) | 0.00
| 30214
| 租賃費(fèi) | 0.08
|
30231
| 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 0.00
| 30231
| 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 11.60
|
30299
| 其他商品和服務(wù)支出 | 0.00
| 30299
| 其他商品和服務(wù)支出 | 11.15
|
303
| 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 146.02
| 303
| 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 0.00
|
30302
| 退休費(fèi) | 75.16
| 30302
| 退休費(fèi) | 0.00
|
30305
| 生活補(bǔ)助 | 1.10
| 30305
| 生活補(bǔ)助 | 0.00
|
30306
| 救濟(jì)費(fèi) | 4.32
| 30306
| 救濟(jì)費(fèi) | 0.00
|
30307
| 醫(yī)療費(fèi) | 12.58
| 30307
| 醫(yī)療費(fèi) | 0.00
|
30309
| 獎勵金 | 5.44
| 30309
| 獎勵金 | 0.00
|
30311
| 住房公積金 | 47.42
| 30311
| 住房公積金 | 0.00
|
人員經(jīng)費(fèi)合計
| 450.91
| 公用經(jīng)費(fèi)合計
| 39.68
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財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
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| 公開07表
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部門:
| 鶴山市司法局
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| 單位:萬元
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2015年度預(yù)算數(shù)
| 2015年度決算數(shù)
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合計
| 因公出國(境)費(fèi)
| 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)
| 公務(wù)接待費(fèi)
| 合計
| 因公出國(境)費(fèi)
| 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)
| 公務(wù)接待費(fèi)
|
小計
| 公務(wù)用車 購置費(fèi)
| 公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi)
| 小計
| 公務(wù)用車 購置費(fèi)
| 公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi)
|
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
|
38.5
| 0
| 15.7
| 0
| 15.7
| 22.8
| 34
| 0
| 15.69
| 0
| 15.69
| 18.31
|
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
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| 公開08表
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部門:
| 鶴山市司法局
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| 單位:萬元
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項(xiàng) 目
| 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
| 本年收入
| 本年支出
| 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
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功能分類科目編碼
| 科目名稱
| 小計
| 基本支出
| 項(xiàng)目支出
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欄次
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
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合計
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無
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一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
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| 公開09表
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部門:
| 鶴山市司法局
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| 單位:萬元
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2015年度預(yù)算數(shù)
| 2015年度決算數(shù)
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合計
| 因公出國(境)費(fèi)
| 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)
| 公務(wù)接待費(fèi)
| 合計
| 因公出國(境)費(fèi)
| 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)
| 公務(wù)接待費(fèi)
|
小計
| 公務(wù)用車 購置費(fèi)
| 公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi)
| 小計
| 公務(wù)用車 購置費(fèi)
| 公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi)
|
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
|
38.5
| 0
| 15.7
| 0
| 15.7
| 22.8
| 34
| 0
| 15.69
| 0
| 15.69
| 18.31
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第三部分 鶴山市司法局2015年部門決算情況說明
支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況如下:
2015年支出決算725.15萬元,其中:財政撥款支出723.15萬元。
2015年財政撥款支出按用途劃分,基本支出490.59萬元,占67.84%,其中:工資福利支出304.89萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助146.02萬元,商品和服務(wù)支出39.68萬元;項(xiàng)目支出決算232.56萬元,占32.16%,主要支出項(xiàng)目有行政運(yùn)行、基層司法業(yè)務(wù)、普法宣傳、律師公證管理、法律援助、其他司法支出、其他國土資源事務(wù)支出等。
一、2015年度收入支出決算總體情況說明
(一)年度收入總體情況
2015年度部門收入決算725.42萬元,其中財政撥款收入723.15萬元,比2014年決算數(shù)增加91.21萬元,主要原因:一是按照國家的規(guī)定對人員的基本工資進(jìn)行了調(diào)整;二是公務(wù)用車改革之后新增了在職人員公務(wù)交通補(bǔ)貼;三是新增加了一村(社區(qū))一法律顧問工作經(jīng)費(fèi);四是新增加了公共法律服務(wù)平臺建設(shè)經(jīng)費(fèi);其他收入2.27萬元,比2014年決算數(shù)減少2.54萬元,主要原因了按照市的規(guī)定,我局辦公樓的租金收入由專門部門管理,并由該單位收取。
(二)年度支出總體情況
2015年度總支出決算725.15萬元,其中財政撥款支出723.15萬元,比2014年決算數(shù)增加91.21萬元,主要原因:一是按照國家的規(guī)定對人員的基本工資進(jìn)行了調(diào)整;二是公務(wù)用車改革之后新增了在職人員公務(wù)交通補(bǔ)貼;三是新增加了一村(社區(qū))一法律顧問工作經(jīng)費(fèi);四是新增加了公共法律服務(wù)平臺建設(shè)經(jīng)費(fèi)。
二、2015年收入決算情況說明
2015年度收入合計725.42萬元,其中財政撥款收入723.15萬元,占本年收入的99.69%。其中:
公共安全支出(類)598.07萬元,占財政撥款收入的82.70%。包括:司法(款)598.07萬元。
社會保障和就業(yè)支出(類)72.14萬元,占財政撥款收入的9.98%。包括:行政事業(yè)單位離退休(款)72.14萬元。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)16.46萬元,占財政撥款收入的2.28%。包括:醫(yī)療保障(款)12.58萬元,計劃生育事務(wù)(款)3.88萬元。
國土海洋氣象等支出(類)4.69萬元,占財政撥款收入的0.65%。包括:國土資源事務(wù)(款)4.69萬元。
住房保障支出(類)31.79萬元,占財政撥款收入的4.39%。包括:住房改革支出(款)31.79萬元。
三、2015年度支出決算情況說明
2015年度支出合計725.15萬元。具體如下:
(一)基本支出492.59萬元,占本年支出的67.93%。其中:公共安全支出(類)司法(款)372.20萬元,主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補(bǔ)助;社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)72.14萬元,主要用于退休費(fèi);醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)12.58萬元,主要用于社會保障繳費(fèi);醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)計劃生育事務(wù)(款)3.88萬元,主要用于計劃生育獎勵金;住房保障支出(類)住房改革支出(款)31.79萬元,主要用于住房公積金。
(二)項(xiàng)目支出232.56萬元,占本年支出的32.07%。其中:公共安全支出(類)司法(款)227.87萬元,主要用于各專項(xiàng)業(yè)務(wù)的商品和服務(wù)支出、其他資本性支出;國土海洋氣象等支出(類)國土資源事務(wù)(款)4.69萬元,主要用于國土相關(guān)普法事務(wù)支出。
四、2015年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
2015年度一般公共預(yù)算財政撥款收入723.15萬元,比年初預(yù)算數(shù)減少41.95萬元,減少6.16 %,主要原因是堅持厲行節(jié)約,按照實(shí)際工作部分專項(xiàng)支出減少;政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,與年初預(yù)算數(shù)持平;一般公共預(yù)算財政撥款支出723.15萬元,比年初預(yù)算數(shù)減少41.95萬元,減少6.16%,主要原因是堅持厲行節(jié)約,按照實(shí)際工作部分專項(xiàng)支出減少;政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元,與年初預(yù)算數(shù)持平。
五、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共財政撥款支出決算總體情況
2015年度一般公共財政撥款支出合計723.15萬元,占本年支出的99.72%,與2014年相比,增加91.21萬元,增長14.43%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算構(gòu)成情況
2015年度一般公共預(yù)算財政撥款主要用于以下方面:公共安全支出(類)司法(款)598.07萬元,占82.70%;社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)72.14萬元,占9.98%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)12.58萬元,占1.74%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)計劃生育事務(wù)(款)3.88萬元,占0.54%;國土海洋氣象等支出(類)國土資源事務(wù)(款)4.69萬元,占0.65%;住房保障支出(類)住房改革支出(款)31.79萬元,占4.39%。
六、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出490.59萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)支出450.91萬元;公用經(jīng)費(fèi)支出39.68萬元。
七、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出共34萬元,具體情況如下:
1.因公出國(境)費(fèi)支出0元。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出15.69萬元,其中公務(wù)用車購置支出0萬元,2015年公務(wù)用車購置數(shù)0輛。公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)支出15.69萬元,2015年局機(jī)關(guān)及下屬1個單位公務(wù)車保有量4輛,包括一般公務(wù)用車1輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛,下屬單位一般公務(wù)用車1輛,主要用于辦理公務(wù)、外出辦案等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出18.31萬元,主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2015年,局機(jī)關(guān)及下屬1個單位共接待國外來訪團(tuán)組0個,來訪外賓0人次;發(fā)生國內(nèi)接待105次,接待人數(shù)共1860人。主要包括接待上級機(jī)關(guān)、兄弟市縣司法行政系統(tǒng)及有關(guān)業(yè)務(wù)單位。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出53.08萬元,比2014年增加2.67萬元,增長5.30%,主要原因是:日常辦公支出增加。
(二)政府采購支出情況說明
2015年本部門政府采購支出總額1.79萬元,其中政府采購貨物支出1.79萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至2015年12月31日,本部門及下屬1個單位共有車輛4輛,其中,一般公務(wù)用車1輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛;單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺(套)。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。
2015年,本部門未開展預(yù)算績效管理工作。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指中央財政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成,或由于受政策變化、計劃調(diào)整等因素影響工作終止,當(dāng)年剩余的資金。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
八、“三公”經(jīng)費(fèi):納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。