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          2017年鶴山市人民政府辦公室部門預算公開
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          2017年鶴山市人民政府辦公室部門預算公開



          目錄


          第一部分 鶴山市人民政府辦公室概況

          一、主要職責

          二、機構設置

          第二部分 2017年部門預算表

          一、收支總體情況表

          二、收入總體情況表

          三、支出總體情況表

          四、財政撥款收支總體情況表

          五、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)

          六、一般公共預算基本支出情況表(按支出經濟分類科目)

          七、一般公共預算項目支出情況表(按支出經濟分類科目)

          八、一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算

          九、政府性基金預算支出情況表

          十、部門預算基本支出預算表

          十一、部門預算項目支出及其他支出預算表

          第三部分 2017年部門預算情況說明

          第四部分 名詞解釋


          第一部分 鶴山市人民政府辦公室概況

          1. 主要職責

          鶴山市人民政府辦公室是協(xié)助市人民政府領導同志處理日常工作的機構。主要職責包括:檢查、督促和跟蹤市人民政府決議、決定和重要工作部署以及市人民政府領導同志重要批示的貫徹執(zhí)行情況;負責市人民政府和市人民政府辦公室的文電處理工作,草擬、審核、印發(fā)以市人民政府、市人民政府辦公室名義發(fā)布的文件;負責市人民政府重大活動的組織安排;起草《政府工作報告》;根據市人民政府工作部署和市人民政府領導同志指示,組織協(xié)調市人民政府有關部門、中央和省屬單位等關系,提出有關問題的處理意見;根據市人民政府工作部署和市人民政府領導同志指示,組織相關調查研究,及時反映情況,提出建議,為領導決策提供依據;根據市人民政府的工作部署,負責組織向上級報送、提供重要信息,反映重大事情,為領導決策服務;協(xié)助市人民政府領導同志處理需由市人民政府組織處理的突發(fā)事件和重大事故,協(xié)調、督促相關應急管理工作;聯系各鎮(zhèn)(街)黨政辦公室工作;負責前來我市進行公務活動的上級領導和有關客人的接待工作;負責市幾套班子領導交辦的其他接待工作;指導、推進、協(xié)調、督查全市政務公開和政府信息公開工作;負責組織實施市人民防空工作;負責組織協(xié)調、指導檢查我市海防和打擊走私工作;負責組織辦理人大代表議案、建議和政協(xié)委員提案;負責市幾套班子及直屬單位行政經費的預算決算、財務開支的審核報批工作;管理直屬單位、掛靠單位和鶴山劇院;辦理市人民政府和市人民政府領導同志交辦的其他事項。

          二、機構設置

          (一)本部門無下屬單位,部門預算為辦本級預算。

          (二)本部門內設機構:秘書股、綜合一股、綜合二股、督辦股、行政股、人事股、研究室、接待辦公室、市應急管理辦公室、市金融服務辦公室;下設:法制局、市人民防空辦公室。

          人員構成情況:鶴山市人民政府辦公室(含鶴山市人民政府領導、市法制局、市人防辦)共有行政編制45名,實有38人;機關工勤編制18名,實有17人;離退休37人。

          第二部分 2017年部門預算表

          1

          收支總體情況表

          單位名稱:鶴山市人民政府辦公室                                     單位:萬元


          收 入

          支 出

          項 目

          2017年預算

          項 目

          2017年預算

          一、財政撥款

          2418.63

          一、基本支出

          1480.27

          二、財政專戶撥款


          二、項目支出

          938.36

          三、其他資金


          三、事業(yè)單位經營支出


           


           


          本年收入合計

          2418.63

          本年支出合計

          2418.63

           


           


          四、上級補助收入


          四、對附屬單位補助支出


          五、附屬單位上繳收入


          五、上繳上級支出


          六、用事業(yè)基金彌補收支總額


          六、結轉下年


          七、上年結轉

          172.79

           


          收入總計

          2591.42

          支出總計

          2418.63

          注:財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。


          2

          收入總體情況表

          單位名稱:鶴山市人民政府辦公室                               單位:萬元


          項 目

          2017年預算

          一、預算撥款

          2418.63

            一般公共預算撥款

          2418.63

          基金預算撥款

          0.00

          二、財政專戶撥款


            教育收費


            其他財政收入撥款


          三、其他資金


          事業(yè)收入


            事業(yè)單位經營收入


          其他收入


           


          本年收入合計

          2418.63

           


          四、上級補助收入


          五、附屬單位上繳收入


          六、用事業(yè)基金彌補收支總額


          七、上年結轉

          172.79



          收 入 總 計

          2591.42


          3

          支出總體情況表

          單位名稱:鶴山市人民政府辦公室                                 單位:萬元

          項 目

          2017年預算

          一、基本支出

          1480.27

          工資福利支出

          1006.45

            一般商品和服務支出

          136.58

            對個人和家庭的補助

          337.24

            其他資本性支出等

          0.00

           


          二、項目支出

          938.36

            日常運轉類項目

          938.36

            政府購買服務類項目

          0.00

          其他類項目

          0.00

            科技研發(fā)類項目

          0.00

            基本建設類項目

          0.00

            補助企事業(yè)類項目

          0.00

            信息化運維類項目

          0.00

            專項業(yè)務類項目

          0.00

            因公出國(境)項目

          0.00

            信息系統(tǒng)建設類項目

          0.00

           


          三、事業(yè)單位經營支出

          0.00

           


          本年支出合計

          2418.63

           


          四、對附屬單位補助支出


          五、上繳上級支出


          六、結轉下年


           


          支 出 總 計

          2418.63


          4

          財政撥款總體情況表

          單位名稱:鶴山市人民政府辦公室                                單位:萬元


          收 入

          支 出

          項 目

          2017年預算

          項 目

          2017年預算

          一、一般公共預算

          2418.63

          一、一般公共預算

          2418.63

          二、政府性基金預算


          二、政府性基金預算


          三、國有資本經營預算


          三、國有資本經營預算


           


           


          本年收入合計

          2418.63

          本年支出合計

          2418.63

           


           


          四、上年結轉

          172.79

          四、結轉下年


          收入總計

          2591.42

          支出總計

          2418.63


          5

          一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)

          單位名稱:鶴山市人民政府辦公室                                      單位:萬元

          功能科目名稱

          一般公共預算支出

          小計

          其中:基本支出

          項目支出

          合計

          2418.63

          1480.27

          938.36

          [201]一般公共服務支出

          2010.96

          1072.60

          938.36

          [20103]政府辦公廳(室)及相關機構事務

          1993.46

          1072.60

          920.86

          [2010301]行政運行

          1007.52

          1007.52

          0.00

          [2010302]一般行政管理事務

          65.08

          65.08

          0.00

          [2010303]機關服務

          130.00

          0.00

          130.00

          [2010305]專項業(yè)務活動

          130.00

          0.00

          130.00

          [2010306]政務公開審批

          30.00

          0.00

          30.00

          [2010307]法制建設

          36.00

          0.00

          36.00

          [2010399]其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出

          594.86

          0.00

          594.86

          [20199]其他一般公共服務支出

          17.50

          0.00

          17.50

          [2019999]其他一般公共服務支出

          17.50

          0.00

          17.50

          [208]社會保障和就業(yè)支出

          268.48

          268.48

          0.00

          [20805]行政事業(yè)單位離退休

          268.48

          268.48

          0.00

          [2080501]歸口管理的行政單位離退休

          109.57

          109.57

          0.00

          [2080502]事業(yè)單位離退休

          0.55

          0.55

          0.00

          [2080505]機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

          113.12

          113.12

          0.00

          [2080506]機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

          45.25

          45.25

          0.00

          [210]醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

          51.07

          51.07

          0.00

          [21007]計劃生育事務

          13.91

          13.91

          0.00

          [2100717]計劃生育服務

          13.91

          13.91

          0.00

          [21011]行政事業(yè)單位醫(yī)療

          37.16

          37.16

          0.00

          [2101101]行政單位醫(yī)療

          37.16

          37.16

          0.00

          [221]住房保障支出

          88.12

          88.12

          0.00

          [22102]住房改革支出

          88.12

          88.12

          0.00

          [2210201]住房公積金

          88.12

          88.12

          0.00

          [221020101]其他單位住房公積金

          88.12

          88.12

          0.00

          6

          一般公共預算基本支出情況表(按支出經濟分類科目)

          單位名稱:鶴山市人民政府辦公室                             單位:萬元


          部門預算支出經濟科目

          2017年預算

          合計

          1480.27

          [301]工資福利支出

          1006.45

          [30101]基本工資

          549.90

          [30102]津貼補貼

          60.45

          [30103]獎金

          213.19

          [30104]其他社會保障繳費

          24.15

          [30108]機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

          113.12

          [30109]職業(yè)年金繳費

          45.25

          [30199]其他工資福利支出

          0.40

          [302]商品和服務支出

          136.58

          [30201]辦公費

          8.00

          [30202]印刷費

          1.00

          [30205]水費

          0.50

          [30206]電費

          5.00

          [30207]郵電費

          27.52

          [30211]差旅費

          5.00

          [30215]會議費

          5.00

          [30217]公務接待費

          5.00

          [30231]公務用車運行維護費

          5.00

          [30239]其他交通費用

          42.55

          [30299]其他商品和服務支出

          32.00

          [303]對個人和家庭的補助

          337.24

          [30302]退休費

          125.06

          [30309]獎勵金

          13.91

          [30311]住房公積金

          88.12

          [30399]其他對個人和家庭的補助

          110.15




          7

          一般公共預算項目支出情況表(按支出經濟分類科目)

          單位名稱:鶴山市人民政府辦公室                            單位:萬元


          部門預算支出經濟科目

          2017年預算

          合計

          938.36

          [302]商品和服務支出

          658.52

          [30215]會議費

          20.00

          [30217]公務接待費

          90.00

          [30231]公務用車運行維護費

          41.50

          [30299]其他商品和服務支出

          507.02

          [305]轉移性支出

          59.38

          [30501]不同級政府間轉移性支出

          59.38

          [310]資本性支出

          220.46

          [31002]辦公設備購置

          220.46


          8

          一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表

          單位名稱:鶴山市人民政府辦公室                               單位:萬元

          項 目

          2017年預算

          行政經費

          1775.21

          三公”經費

          141.50

          其中:(一)因公出國(境)支出

          0.00

                        (二)公務用車購置及運行維護支出

          46.50

                       1.公務用車購置

          0.00

                       2. 公務用車運行維護費

          46.50

                    (三)公務接待費支出

          95.00

           


          注:

          1、行政經費包括:(1)基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等(不包括離退休支出,包括離退休人員管理機構的在職人員支出)基本支出;二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、 取暖費、交通費、差旅費、會設費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經費支出。(非行政單位不納入統(tǒng)計范圍) (2)一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會設費、辦公用房維修租賃、購置費(包括設備、計算機、車輛等)、干部培訓費、執(zhí)法部門辦案費、 信息網絡運行維護費等。

          2、“三公”經費包括因公出國(境)經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)經費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、 培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費 、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費指市直行政單位、事讓單位按規(guī)定開支的各類公務接待(外賓接待)費用。

          9

          2017年政府性基金預算支出情況表

          單位名稱:鶴山市人民政府辦公室                                    單位:萬元


          功能科目名稱

          政府性基金預算支出

          小計

          其中:基本支出

          項目支出





          注:如該部門無政府性基金安排的支出,則本表為空。


          10

          2017年部門預算基本支出預算表

          單位名稱:鶴山市人民政府辦公室                                 單位:萬元


          支出項目類別(資金使用單位)

          總計

          財政撥款

          財政專戶撥款

          其他資金

          合計

          一般公共預算

          政府性基金預算

          國有資本經營預算


          1

          2

          3

          4

          5

          6

          7

          合計

          1480.27

          1480.27

          1480.27

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          鶴山市人民政府辦公室

          1480.27

          1480.27

          1480.27

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          工資和福利支出

          1006.45

          1006.45

          1006.45

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          商品和服務支出

          136.58

          136.58

          136.58

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          對個人和家庭的補助

          337.24

          337.24

          337.24

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00


          11

          2017年部門預算項目支出及其他支出預算表

          單位名稱:鶴山市人民政府辦公室   &;                             單位:萬元


          支出項目類別(資金使用單位)

          總計

          財政撥款

          財政專戶撥款

          其他資金

          績效目標

          合計

          一般公共預算

          政府性基金預算

          國有資本經營預算


          1

          2

          3

          4

          5

          6

          7

          8

          合計

          938.36

          938.36

          938.36

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          鶴山市人民政府辦公室

          938.36

          938.36

          938.36

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          重點項目協(xié)調經費

          180.00

          180.00

          180.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          駐京聯絡處經費

          3.00

          3.00

          3.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          春節(jié)慰問及新春團拜活動經費

          80.00

          80.00

          80.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          行政復議案件辦案專項經費

          6.00

          6.00

          6.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          緝私補助專項資金

          17.50

          17.50

          17.50

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          應急平臺及電子化會議室建設資金

          231.86

          231.86

          231.86

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          后勤服務專項經費

          130.00

          130.00

          130.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          重大活動、重要會議、政府機關管理等方面支出

          130.00

          130.00

          130.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          政府政務公開審批專項經費

          30.00

          30.00

          30.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          法制建設專項經費

          30.00

          30.00

          30.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          其他相關機構業(yè)務經費

          100.00

          100.00

          100.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00


          第三部分 2017年部門預算情況說明

          一、部門預算收支增減變化情況

          2017年本部門收入預算2591.42萬元,比上年增加178.23萬元,增長7.39%,主要原因是:1、上年基本戶結余納入今年收入;2、今年“應急平臺多媒體會議系統(tǒng)設備采購項目”支出較大;支出預算2418.63萬元,比上年增加5.44萬元,增長0.23%, 主要原因是今年“應急平臺多媒體會議系統(tǒng)設備采購項目”支出較大。

          二、“三公”經費安排情況說明

          2017年本部門“三公”經費預算安排141.50萬元,比上年減少14萬元,下降9.00%,主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,減少公務接待費支出,加強公務用車使用管理。其中:因公出國(境)費0萬元,與上年保持不變;公務用車購置及運行費46.50萬元,比上年減少13.50萬元,下降22.50%,主要原因是加強公務用車使用管理;公務接待費95萬元,比上年減少0.5萬元,下降0.52%,主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,減少公務接待費支出。

          三、機關運行經費安排情況

          2017年,本部門機關運行經費安排136.58萬元,比上年增加0.28萬元,增長0.21%,主要原因是人員變動。其中:辦公費8萬元,印刷費1萬元,水費0.5萬元,電費5萬元,郵電費27.52萬元,差旅費5萬元,會議費5萬元,公務接待費5萬元,公務用車運行維護費5萬元,其他交通費用42.55萬元,其他商品和服務支出32萬元。

          四、政府采購情況

          2017年本部門政府采購安排220.46萬元,其中:貨物類采購預算220.46萬元,工程類采購預算0萬元,服務類采購預算0萬元等。

          五、國有資產占有使用情況

          截至20161231日,鶴山市人民政府辦公室車輛資產共有25輛,其中13輛外借,本單位使用12輛,均為一般公務用車。

          六、預算績效信息公開情況

          鶴山市人民政府辦公室2017年沒有設置績效目標。

          第四部分 名詞解釋

          1.財政撥款收入:指財政當年撥付的資金收入,包括一般公共預算收入、基金預算收入、??顚S觅Y金收入等。

          2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。

          3.事業(yè)單位經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

          4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、房屋租金收入等。

          5.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

          6.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

          7.結余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

          8.結轉下年:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

          9.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。

          10.項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

          11.事業(yè)單位經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發(fā)生的支出。

          12.“三公”經費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

          13.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


          附表:部門預算公開表格說明(市府辦2017).XLS

           

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