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          2015年度鶴山市人民政府辦公室預算公開
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             2015     年度鶴山市人民政府辦公室預算公開          

            

          第一部分     

          2015年鶴山市人民政府辦公室預算基本情況說明    

                       

          一、部門基本情況    

          (一)部門機構設置、職能。    

          鶴山市人民政府辦公室是協(xié)助市人民政府領導同志處理日常工作的機構。主要職責包括:檢查、督促和跟蹤市人民政府決議、決定和重要工作部署以及市人民政府領導同志重要批示的貫徹執(zhí)行情況;負責市人民政府和市人民政府辦公室的文電處理工作,草擬、審核、印發(fā)以市人民政府、市人民政府辦公室名義發(fā)布的文件;負責市人民政府重大活動的組織安排;起草《政府工作報告》;根據(jù)市人民政府工作部署和市人民政府領導同志指示,組織協(xié)調市人民政府有關部門、中央和省屬單位等關系,提出有關問題的處理意見;根據(jù)市人民政府工作部署和市人民政府領導同志指示,組織相關調查研究,及時反映情況,提出建議,為領導決策提供依據(jù);根據(jù)市人民政府的工作部署,負責組織向上級報送、提供重要信息,反映重大事情,為領導決策服務;協(xié)助市人民政府領導同志處理需由市人民政府組織處理的突發(fā)事件和重大事故,協(xié)調、督促相關應急管理工作;聯(lián)系各鎮(zhèn)(街)黨政辦公室工作;負責前來我市進行公務活動的上級領導和有關客人的接待工作;負責市幾套班子領導交辦的其他接待工作;指導、推進、協(xié)調、督查全市政務公開和政府信息公開工作;負責組織實施市人民防空工作;負責組織協(xié)調、指導檢查我市海防和打擊走私工作;負責組織辦理人大代表議案、建議和政協(xié)委員提案;負責市幾套班子及直屬單位行政經費的預算決算、財務開支的審核報批工作;管理直屬單位、掛靠單位和鶴山劇院;辦理市人民政府和市人民政府領導同志交辦的其他事項。    

          (二)人員構成情況。    

          鶴山市人民政府辦公室(含鶴山市人民政府領導、市法制局、市人防辦)共有行政編制43名,實有42人;機關工勤編制17名,實有17人;離退休34人。    

          (三)預算年度的主要工作任務。    

          深入貫徹黨的十八屆四中全會、中央經濟工作會議和市委十一屆六次全會精神,認真履行溝通協(xié)調、審核把關、督促落實、服務保障等職責,推動完成市委市政府提出的目標任務,推動辦公室整體建設上新臺階。一是做好輔政提效。推動公文審核、完善辦文工作流程、調查研究、壓減文山海等工作上新臺階。二是加強督查督辦。全力抓好黨委政府中心工作和重點任務的落實,圍繞“六大核心任務”,全力推動新一輪大發(fā)展,著力建設產業(yè)強市、宜居城鄉(xiāng),提升基本公共服務均等化水平,努力爭當江門先進(裝備)制造業(yè)發(fā)展先鋒,加快建設幸福鶴山,并及時開展督促檢查通報。三是推進信息發(fā)布。督促各級各部門完善“重點領域信息公開專欄”設置和信息發(fā)布工作,及時更新各項重點領域信息。進一步完善我市網上辦事大廳建設,多渠道拓展公開載體,搭建公眾信息平臺,及時、準確發(fā)布各類政府信息,提升政府工作的透明度。四是強化應急值守。及時組織修訂、完善應急預案,加強應急平臺體系建設,嚴格執(zhí)行24小時值班制度和領導帶班制度。圍繞安全生產、社會穩(wěn)定、民生保障、公共衛(wèi)生事件和災情等重點領域,切實做好隱患排查、信息報送、輿情監(jiān)測工作,全力確保社會和諧穩(wěn)定。五是狠抓隊伍建設。加強干部業(yè)務能力培訓、廉潔從政教育和提拔任用工作。加強機關黨的建設,突出抓好黨支部班子建設,落實黨支部目標管理責任,強化“三會一課”制度管理;進一步推進活力機關建設,增強團隊凝聚力,積極建設和諧機關。    

          二、收入預算說明      

          2015年部門收入預算2354.66萬元,其中:公共財政預算收入2354.66萬元,占100%。    

          三、支出預算說明      

          (一)支出總體情況      

          2015年部門支出預算2354.66萬元,其中本年支出2354.66萬元,占100%,包括:一般公共服務(類)支出1974.10萬元,占83.84%;社會保障和就業(yè)(類)支出240.68萬元,占10.22%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出48.39萬元,占2.05%;金融(類)支出4.19萬元,占0.18%;國土海洋氣象等(類)支出0.5萬元,占0.02%;住房保障(類)支出86.80萬元,占3.69%。    

          (二)公共財政預算和基金預算支出情況      

          2015年公共財政預算和基金預算撥款安排的支出共2354.66萬元。其中:    

          基本支出(含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出)1212.76萬元。    

          項目支出預算1141.90萬元,為本單位完成特定的行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所需的支出,如重大項目招商活動、政府政務公開審批、法制建設、重點項目協(xié)調支出、信訪事務、緝私辦案、后勤服務、春節(jié)慰問、撫恤金等方面的開支。    

          四、“三公”經費預算說明      

           2015年鶴山市人民政府辦公室用財政撥款數(shù)開支的出國(境)經費、車輛購置及運行費、公務接待費(簡稱“三公”經費)支出合計300萬元。    

          (一)因公出國(境)經費支出為零。    

          (二)公務用車購置費支出為零。    

          (三)公務用車運行維護費支出100萬元,主要包括單位公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。    

          (四)公務接待費支出200萬元,主要包括單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

          五、“三公”經費預算增減變化的主要原因    

          2015年“三公”經費支出預算合計300萬元,比上年預算數(shù)減少140萬元。其中:    

          (一)因公出國(境)經費支出預算為零元,與上年預算數(shù)持平。    

          (二)公務用車購置費支出預算為零元,與上年預算數(shù)持平。    

          (三)公務用車運行維護費支出預算100萬元,比上年預算數(shù)減少30萬元,減少原因:公車保有量由原來22輛減少為17輛,加強公務用車使用管理。    

          (四)公務接待費支出預算200萬元,比上年預算數(shù)減少110萬元,減少原因:嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定,減少接待開支。    


            

          第二部分    

          2015年鶴山市人民政府辦公室部門預算表

           


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