2015年度鶴山市民政局預算公開
第一部分 2015年鶴山市民政局預算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職能
鶴山市民政局是市人民政府主管民政事務的工作部門。主要職能:貫徹執(zhí)行國家有關(guān)民政工作的方針、政策,草擬規(guī)范性文件和民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃工作,并組織實施和監(jiān)督檢查;負責擁軍和“三屬”(烈屬、因公犧牲軍人家屬、病故軍人家屬)、革命傷殘人員、在鄉(xiāng)復員軍人、帶病回鄉(xiāng)老復員軍人和義務兵家屬的撫恤、補助、優(yōu)待工作,負責退役士兵、復員干部和軍隊移交地方管理的離退休干部、退休士官及軍隊無軍籍退休退職職工的接收安置和管理工作,負責追認烈士、傷殘人員補評殘審核申報、褒揚工作,負責革命烈士紀念建筑物的建設(shè)和管理,組織、協(xié)調(diào)擁軍優(yōu)屬,擁政愛民工作;組織自然災害救助應急體系建設(shè),組織協(xié)調(diào)城鄉(xiāng)救災工作,負責組織災情的核查和報送,承辦救災款物的接收、分配、管理并監(jiān)督使用,組織指導救災捐贈;負責城鄉(xiāng)居民最低生活保障、醫(yī)療救助、臨時救助、流浪乞討及生活無著人員救助工作,指導農(nóng)村五保供養(yǎng)工作和農(nóng)村敬老院建設(shè)管理工作,健全城鄉(xiāng)社會救助體系;推進基層民主政治建設(shè),指導城鄉(xiāng)基層群眾性自治組織建設(shè)和社區(qū)建設(shè),指導城鄉(xiāng)社區(qū)服務體系建設(shè);負責本級行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷、調(diào)整、更名和界線變更以及政府駐地遷移的審核申報工作,負責本市行政區(qū)域界線的勘定、管理和邊界爭議的調(diào)處事務,組織編制地名規(guī)劃,負責地名命名、更名、銷名的審核和地名標志管理工作,負責公開出版的全市性地名類圖(冊)的審核工作;依法對全市性社團、民辦非企業(yè)單位進行登記管理和監(jiān)督;負責推進殯葬改革和殯葬事業(yè)單位的管理,負責老年人、孤兒、棄嬰(童)、五保戶等特殊困難群眾權(quán)益保護的行政管理,負責全市婚姻登記、收養(yǎng)登記管理工作;負責社會福利機構(gòu)的監(jiān)督管理,指導各類福利設(shè)施、福利事業(yè)單位、福利機構(gòu)和福利生產(chǎn)企業(yè)、城鄉(xiāng)社區(qū)福利服務工作,組織指導社會捐助工作,促進慈善事業(yè)發(fā)展;會同有關(guān)部門按規(guī)定擬訂社會工作發(fā)展規(guī)劃、政策和職業(yè)規(guī)范,推進社會工作人才隊伍建設(shè)和相關(guān)志愿者隊伍建設(shè);負責管理福利彩票銷售工作,負責管理、使用、發(fā)放福利資金和民政事業(yè)費;承辦市委、市人民政府和上級有關(guān)部門交辦的其他事項;擬訂老齡工作發(fā)展政策和規(guī)劃,并貫徹落實;負責牽頭做好維護老年人權(quán)益及促進老年人身心健康的有關(guān)工作;協(xié)調(diào)指導為老服務工作,開展敬老助老評比工作;承擔市老齡工作委員會的日常工作。
納入部門預算編制有下屬4個事業(yè)單位,包括:事業(yè)單位鶴山市社會福利院,鶴山市救助管理站,鶴山市殯葬工作管理所、鶴山市殯儀館。
(二)人員構(gòu)成情況
鶴山市民政局行政編制18名,實有18人;機關(guān)后勤服務人員控制數(shù)(包括原機關(guān)工勤數(shù))2名,實有2人;離退休20人。下屬事業(yè)單位編制44名,實有32人,離退休14人。
(三)預算年度的主要工作任務
2015年我局的主要工作任務是以建立“四個體系”和實施“兩個項目”為抓手、繼續(xù)實施構(gòu)建覆蓋城鄉(xiāng)居民的“大民政”保障格局。推進多元化社會養(yǎng)老服務體系建設(shè);培育扶持社會組織和社工機構(gòu)的發(fā)展,壯大社工專業(yè)人才隊伍;開展村務公開、社區(qū)網(wǎng)格化管理試點工作;落實老年人各項優(yōu)待工作、孤兒基本生活保障制度,抓好城鄉(xiāng)低保、農(nóng)村五保供養(yǎng)和城市“三無”人員管理救助工作,促進殯葬事業(yè)的發(fā)展;建立五保供養(yǎng)標準正常調(diào)整機制;做好城市生活無著落的流浪乞討人員救助管理工作;做好優(yōu)撫安置、雙擁城市創(chuàng)建工作和軍隊離退休干部的服務工作,加強涉軍維穩(wěn)工作,維護社會和諧穩(wěn)定;做好區(qū)劃地名管理;促進福利彩票事業(yè)的發(fā)展。
二、收入預算說明
2015年部門收入預算6949.09萬元,其中:公共財政預算收入3508.83萬元,占50.52%;基金預算收入2361.26萬元,占33.99%;事業(yè)單位經(jīng)營收入1076萬元,占15.49%。
三、支出預算說明
(一)支出總體情況
2015年部門支出預算6949.09萬元,其中本年支出6949.09萬元,包括:社會保障和就業(yè)(類)支出4321.67萬元,占62.22%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出256.87萬元,占3.70%;住房保障(類)支出70.5萬元,占1.01%;其他支出(類)支出2297.05萬元,占33.07%。
(二)公共財政預算和基金預算支出情況
2015年公共財政預算和基金預算撥款安排的支出共6949.09萬元。其中:
基本支出(含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出)969.14萬元。
項目支出預算5940.48萬元,主要支出項目有民政管理事務支出、社會福利和社會事務支出、擁軍慰問及雙擁城市創(chuàng)建支出、撫恤支出、退役安置支出、老齡管理事務支出、社會工作和社會組織管理支出、基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)支出、區(qū)劃地名建設(shè)支出、救災和社會救助支出、流浪乞討(含未成年人)救助支出、集中供養(yǎng)孤兒生活保障支出、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助支出、社會養(yǎng)老服務系統(tǒng)建設(shè)支出、社會福利設(shè)施建設(shè)支出等。
四、“三公”經(jīng)費預算說明
2015年鶴山市民政局(含下屬單位)用財政撥款數(shù)開支的出國(境)經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務接待費(簡稱“三公”經(jīng)費)支出合計62.68萬元。
(一)公務用車購置費支出0萬元。
(二)公務用車運行維護費支出48.5萬元,主要用于公務用車的燃料費、維修費、保險費、過路過橋費等支出。
(三)公務接待費支出14.18萬元,主要用于會議、考察調(diào)研、執(zhí)行任務、學習交流等公務活動接待。
(四)因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元。
2015年“三公”經(jīng)費支出預算合計62.68萬元,比上年預算數(shù)減少2.24萬元。其中:
(一)因公出國(境)經(jīng)費支出預算 0萬元,比上年預算數(shù)持平 。
(二)公務用車購置費支出預算0萬元,比上年預算數(shù)持平。
(三)公務用車運行維護費支出預算48.5萬元,比上年預算數(shù)持平。
(四)公務接待費支出預算14.18萬元,比上年預算數(shù)減少2.24萬元,減少原因是我局貫徹落實黨的十八屆三中全會、中央八項規(guī)定和厲行節(jié)約制止奢侈浪費等有關(guān)文件精神,嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。
第二部分 2015年鶴山市民政局部門預算表