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          古勞鎮(zhèn)2024年上半年財政預算執(zhí)行情況的報告
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            一、 2024 年上半年財政預算執(zhí)行情況

            (一)2024 年上半年一般公共預算收支情況

            1、全鎮(zhèn) 2024 年上半年財政可支配財力收入(不含政府性 基金)累計實現(xiàn) 8,384 萬元,完成年度預算的 44.62%。包括:

           ?。?nbsp;1)鎮(zhèn)級一般公共預算收入實現(xiàn) 4,559 萬元,完成年度預 算的 37.23%,其中稅收收入 4,325 萬元,非稅收入 234 萬元。

           ?。?)上級補助收入 3,825 萬元,完成年度預算的 58.48%。

            2、全鎮(zhèn) 2024 年上半年財政支出(不含政府性基金)累計實現(xiàn) 8,384 萬元,完成年度預算的 44.62%。包括:

            一般公共預算支出 6,342 萬元,完成年度預算的 41.14%。 其中:

           ?。?)一般公共服務支出 610 萬元;

            (2) 國防支出 0.2 萬元;

            (3)公共安全支出 254 萬元;

           ?。?)教育支出 2462 萬元;

           ?。?)社會保障和就業(yè) 1471 萬元;

           ?。?)衛(wèi)生健康支出 612 萬元;

           ?。?)城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出 151 萬元;

            (8)農林水支出 568 萬元;

            (9)住房保障支出 209 萬元;

           ?。?0)文化旅游體育與傳媒支出4萬元。

            上解上級支出 2,042 萬元,完成年度預算的 60.54%。其中:

            (1) 出口退稅上解 708 萬元;

            (2)上解江門統(tǒng)籌發(fā)展資金 488 萬元;

            (3)稅收征收經(jīng)費上解 173 萬元;

            (4)其他支出673萬元。

           ?。ǘ?024 年上半年政府性基金預算收支情況

            1、全鎮(zhèn) 2024 年上半年政府性基金收入累計實現(xiàn) 593 萬元, 完成年度預算的 59.28%。(鎮(zhèn)級政府性基金收入實現(xiàn) 553 萬元; 縣對鎮(zhèn)補助收入 40 萬元)

            2、全鎮(zhèn) 2024 年上半年政府性基金支出累計實現(xiàn) 593 萬元, 完成年度預算的 59.28%。其中:

           ?。?nbsp;1)城鄉(xiāng)社區(qū)支出 553 萬元

            (2)農林水支出 40 萬元。

            2024 年上半年 ,一般公共預算收支和政府性基金收支相抵, 實現(xiàn)收支平衡。上述數(shù)據(jù)為預算執(zhí)行情況匯總,最終數(shù)據(jù)以上級 財政部門核準數(shù)據(jù)為準。

            二、 2024 年上半年鎮(zhèn)財政工作開展情況

            2024 年上半年,我鎮(zhèn)緊緊圍繞全市經(jīng)濟高質量發(fā)展重點工 作,實施積極財政政策,積極應對多重難題,迎難而上,采取有 力措施確保財政收入平穩(wěn),加強預算執(zhí)行管理,強化財政監(jiān)督, 努力提高資金使用效益,確保財政平穩(wěn)運行。

           ?。ㄒ唬?nbsp;圍繞重點,精準發(fā)力,推動經(jīng)濟穩(wěn)進提質

            鎮(zhèn)財政部門緊扣全年目標任務,確保財政收入穩(wěn)步增長,為 鎮(zhèn)高質量發(fā)展保駕護航。一是深化稅收征管,進一步加強財政運 行態(tài)勢分析,細化工作措施,強化工作統(tǒng)籌,與組織收入部門密 切溝通配合,依法依規(guī)征繳稅收收入和非稅收入,確保財政收入 應收盡收,及時入庫。二是落實企業(yè)紓困政策,全面落實國家出 臺的組合式稅費等穩(wěn)經(jīng)濟支持政策,鞏固和拓展減稅降費成效。 三是積極爭取地方政府專項債券,繼續(xù)完善重點基礎設施建設, 積極協(xié)調推進高質量發(fā)展、典型鎮(zhèn)等重大項目建設,提升圩鎮(zhèn)面 貌,打造經(jīng)濟騰飛新引擎。

           ?。?nbsp;二)厲行節(jié)約,盤活存量,保障民生事業(yè)發(fā)展

            一是深入分析鎮(zhèn)支出結構,合理安排財政支出,保障上級重 點工作任務的投入,保障市委、市政府重要工作部署落地等剛性支出需求。二是強化支出管理,貫徹落實《鶴山市本級貫徹落實 黨政機關習慣“過緊 日子”實施方案》,帶頭大力壓減一般性支 出和非急需非剛性支出比例 15%以上,嚴控“ 三公”經(jīng)費,嚴格 公務車輛使用,嚴審公務接待,集中財力保工資發(fā)放、?;鶎舆\ 轉、保底線民生、保社會穩(wěn)定,切實提高資金使用效益,做實做 好過緊 日子,深入推進節(jié)約型機關建設。三是圍繞市委、市政府 的戰(zhàn)略部署,積極爭取并用好用活上級專項資金,明確專項資金 使用部門責任,將項目資金用到實處,發(fā)揮資金效益,確保民生 工程及重點項目的順利開展。

           ?。?nbsp;三)加強監(jiān)督,推進改革,提升財政管理水平結合年初預算實際,加強預算執(zhí)行管理。同時,嚴格執(zhí)行上 級相關規(guī)定,嚴控新增支出,壓減一般性支出,調整優(yōu)化財政支 出結構,確保各項民生重點支出。另外,加強預算資金使用審批, 協(xié)調各業(yè)務部門加快專項資金使用進度,盤活清理沉淀資金,增 強財政統(tǒng)籌保障能力。

            從上半年來看,我們清醒的認識到,在財政運行過程中,仍 然存在著一些不容忽視的問題和矛盾。一是隨著國家宏觀經(jīng)濟政 策的調整,財政保收、增收壓力大。二是我鎮(zhèn)非稅收入支撐能力 減弱,財政收入增收乏力。三是由于實施社會保障體系建設等公 共財政支出剛性增強,財政收支壓力較大、我們將認真對待這些 問題,增強緊迫感、使命感,認清形勢,理清思路,堅定決心, 提高為民理財?shù)呢熑我庾R、大局意識、看齊意識。

            三、 2024 年下半年鎮(zhèn)財政工作相關工措施

            (一)努力挖掘收入,在穩(wěn)大盤中保持收支平穩(wěn)

            加強對宏觀經(jīng)濟形勢和財政收入結構的分析研究,密切關注   財稅改革動態(tài),及時掌握和應對國家財稅政策調整對收入的影響, 牢牢掌握組織收入工作的主動權,確保稅源不流失。強化財稅部   門協(xié)作,充分利用涉財稅源數(shù)據(jù)共享機制,推動形成共促高質量   發(fā)展合力,做強現(xiàn)有基礎財源。強化職能部門工作溝通,實現(xiàn)土  地信息共享,及時調配資金解決待出讓地塊前期報批費用缺 口 , 加快土地出讓收入進度。

           ?。?nbsp;二) 突出民生建設,努力增進民生福祉

            面對財政收支平衡壓力加劇的困境,科學規(guī)范安排資金,把 資金充分用于兜牢民生底線和復蘇經(jīng)濟上。對政策性規(guī)定的剛性 支出和民生保障支出,根據(jù)年度預算計劃,按照進度,合理調度 資金,確保各項民生保障政策不折不扣落實到位。在資源爭取上 加力提效。主動尋求上級資金政策支持和“ 百千萬工程”實施的 契合點,會同職能部門認真研究上級政策性資金的扶持導向,重 點爭取資金支持“ 百千萬工程”、鄉(xiāng)村振興、生態(tài)環(huán)境保護等重 點領域。強化支出管理,貫徹落實今年年中出臺的《鶴山市本級 貫徹落實黨政機關習慣“過緊 日子”實施方案》,政府部門帶頭 過“ 緊 日子”“苦 日子”,嚴控政府購買服務,有序壓降編外人 員規(guī)模,壓縮一般性經(jīng)費支出,加強新上政府投資項目財政承受 能力論證,集中財力保工資發(fā)放、?;鶎舆\轉、保底線民生、保 社會穩(wěn)定,提高教育、醫(yī)療、養(yǎng)老等公共服務支出重點領域支出 需求。

           ?。?nbsp;三) 突出科學管理, 重點加強預算執(zhí)行力度

            一是全面實施預算績效管理,嚴格按照高質量發(fā)展要求,轉  變財務工作理念、完善預算管理制度,提升財務監(jiān)督能力。以“提  質增效”為發(fā)力點。進一步向內挖潛,切實提高財政資源配置效 率和使用效益。按照“ 以收定支”的基本原則,運用零基預算理  念科學核定支出。實行預算績效管理,把錢用在“ 刀刃上”,用  在“ 緊要處”。二是推進數(shù)字財政改革。積極配合上級部門工作  安排,抓好“數(shù)字財政”系統(tǒng)建設工作,熟悉系統(tǒng)業(yè)務流程,增  強主動服務意識,引導部門盡快轉變觀念,積極主動適應“數(shù)字  財政”上線后的新規(guī)矩、新流程、新要求,加強全口徑預算管理。


            附件: 1.鶴山市2024年上半年古勞鎮(zhèn)一般公共預算收支預算執(zhí)行表

                        2.鶴山市2024年上半年古勞鎮(zhèn)政府性基金預算收支預算執(zhí)行表


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