(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
鶴山市發(fā)展和改革局2015年度“三公”經費財政撥款支出決算為17.00萬元,完成預算22.50萬元(含鶴山市公務用車平臺的公務用車費用2.00萬元)的75.55 %。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算0萬元的0 %;公務用車購置及運行維護費支出決算為10.00萬元,完成預算10.50萬元的95.23%;公務接待費支出決算為7.00萬元,完成預算12.00萬元的58.33 %。2015年度“三公”經費支出決算數比預算數減少,主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴控制“三公”經費開支,全年實際支出比預算有所節(jié)約。
與2014年相比,2015年度“三公”經費財政撥款支出決算數比 2014年減少12.32萬元,下降42 %。其中:因公出國(境)費支出決算0.00萬元,下降0.00%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少7.59 萬元,下降75.90 %;公務接待費支出決算減少4.73萬元,下降67.57%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是公務用車制度改革后本部門留用車輛減少,公務用車運行維護費降低;公務接待費支出減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求。
(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2015年“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費0 萬元,占0.00 %;公務用車購置及運行維護費支出 10.00 萬元,占58.82 %;公務接待費支出7.00萬元,占41.17 %。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出0萬元。2015年沒有出訪任務。2.公務用車購置及運行維護費支出10.00萬元,其中:公務用車購置支出為0 萬元,公務用車運行及維護支出10.00 萬元,2015年局機關公務用車保有量為3輛(包含鶴山市公務用車平臺1輛),主要用于機要通訊、應急工作、重點項目進度跟蹤、下鄉(xiāng)調研、價格監(jiān)督檢查、市場價格巡查以及價格成本調查等業(yè)務過程中所需公務用車燃料費、過橋過路費、交通工具維修維護費、保險費等支出。
2.公務接待費支出7.00萬元,主要用于上級單位檢查和相關業(yè)務單位工作對接等方面的接待。2015年,局機關共發(fā)生國內接待86次,接待人數共480人。主要包括開展規(guī)劃編制接待有關編制單位及組織專家咨詢、評審、座談進行的接待,以及上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。
財政撥款“三公”經費支出決算表
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| 公開07表
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部門:鶴山市發(fā)展和改革局
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| 單位:萬元
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2015年度預算數
| 2015年度決算數
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合計
| 因公出國(境)費
| 公務用車購置及運行費
| 公務接待費
| 合計
| 因公出國(境)費
| 公務用車購置及運行費
| 公務接待費
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小計
| 公務用車 | 公務用車 | 小計
| 公務用車 | 公務用車 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
22.50 | 0.00 | 22.50 | 0.00 | 10.50 | 12.00 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 10.00 | 7.00 |